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内部会计控制制度设计

Auditing and internal control

丛 书 名:审计与内部控制系列

版本说明:1

作     者:赵保卿 

I S B N:(纸本) 7309047893 

出 版 社:上海:复旦大学出版社 

出 版 年:2005年

页      数:287页页

主 题 词:会计检查 会计制度 

学科分类:120201[管理学-会计学] 12[管理学] 1202[管理学-工商管理] 

摘      要:本书系统介绍了内部会计控制制度设计的基本内容,包括:货币资金控制、实物资产控制、采购与付款控制、销售与收款控制、筹资控制等。

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