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39亿元票据案背后:内部控制存在的问题

作     者:楼昕悦 池国华 

作者机构:南京审计大学政府审计学院 

出 版 物:《财务与会计》 (Finance and Accounting)

年 卷 期:2018年第21期

页      面:42-43页

学科分类:12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学(含∶保险学)] 

主  题:农业银行北京分行 内部控制制度 风险评估 

摘      要:本文针对中国农业银行北京市分行曾发生的风险性巨大的票据买入反售案件,对农行北京分行内控制度设计和内控制度执行的缺陷进行分析,提出营造良好内控文化氛围、健全风险监测和识别评估体系、优化内控规章制度与控制活动、完善信息沟通体系、强化监督问责机制等建议。

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