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内部审计在企业开展内部控制评价的实践

作     者:姜红 

作者机构:张家港港务集团有限公司江苏张家港215633 

出 版 物:《交通财会》 (Finance & Accounting for Transport)

年 卷 期:2013年第4期

页      面:48-52页

学科分类:120201[管理学-会计学] 12[管理学] 1202[管理学-工商管理] 

主  题:内部审计 内部控制 模拟审计 评价 实践 

摘      要:在现代企业制度中,内部控制制度已经成为公司逐步完善内部管理的有利武器,如何通过内部审计对公司内部控制制度的健全性、符合性及有效性进行测试和评价,是新的时期赋予内部审计的新任务,新使命。本文将参照亚新科工业技术公司的案例研究,对张家港港务集团港盛分公司内部控制制度的模拟审计进行初步探讨。

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