咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 97 篇 会议
  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 98 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 97 篇 管理学
    • 94 篇 工商管理
    • 5 篇 管理科学与工程(可...
  • 5 篇 经济学
    • 5 篇 应用经济学
  • 1 篇 法学
    • 1 篇 公安学

主题

  • 37 篇 内部审计
  • 26 篇 信息化
  • 12 篇 审计
  • 11 篇 信息系统
  • 11 篇 信息化环境
  • 10 篇 内部控制
  • 8 篇 信息系统审计
  • 8 篇 信息技术
  • 7 篇 应用
  • 5 篇 erp
  • 5 篇 内部审计管理
  • 4 篇 效果
  • 4 篇 企业
  • 3 篇 风险管理审计
  • 3 篇 中国内部审计协会
  • 3 篇 风险评估
  • 3 篇 计算机审计
  • 3 篇 管理
  • 3 篇 审计技术
  • 2 篇 内部审计理论

机构

  • 4 篇 中国网通有限公司...
  • 3 篇 大庆石油管理局审...
  • 2 篇 云南财经大学
  • 2 篇 湖北省内部审计师...
  • 2 篇 中铁大桥局集团有...
  • 2 篇 天津市电力公司审...
  • 2 篇 中国网通有限公司...
  • 1 篇 西部证券股份有限...
  • 1 篇 中国石化集团审计...
  • 1 篇 中国南方机车车辆...
  • 1 篇 中航雷达与电子设...
  • 1 篇 绍兴文理学院
  • 1 篇 中国南车集团戚墅...
  • 1 篇 兰州商学院
  • 1 篇 河南济源钢铁有限...
  • 1 篇 中国电子科技集团...
  • 1 篇 上海宝冶建设有限...
  • 1 篇 中国人民银行济南...
  • 1 篇 柳州五菱汽车有限...
  • 1 篇 中国电信集团湖南...

作者

  • 3 篇 周立云
  • 3 篇 汪黎
  • 2 篇 王朴
  • 2 篇 付强
  • 2 篇 袁晓艳
  • 2 篇 王哲
  • 2 篇 王小敏
  • 2 篇 范经华
  • 1 篇 林元军
  • 1 篇 牛建东
  • 1 篇 王德福
  • 1 篇 河南省内部审计协...
  • 1 篇 李清波
  • 1 篇 张钦
  • 1 篇 马萍
  • 1 篇 方慧娟
  • 1 篇 李霄
  • 1 篇 李国强
  • 1 篇 周明
  • 1 篇 张杨

语言

  • 98 篇 中文
检索条件"任意字段=中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会"
98 条 记 录,以下是91-100 订阅
排序:
信息系统内部审计实务研究——五菱集团信息系统内部审计实务
信息系统下内部审计实务研究——五菱集团信息系统内部审计实务
收藏 引用
中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会
作者: 金霞 梁禹章 柳州五菱汽车有限责任公司审计室
随着信息技术的快速发展,使企业的方方面面都发生了深刻的变。从生产经营计划的制定、到企业内部产、购、销、以及内部职能控制方法、技术的变革等等都有了重大改变。而内部审计这一"旨在增加价值和改善组织运营"的重要职... 详细信息
来源: 评论
浅析信息化环境国有建筑业企业内部审计工作的困境及对策
浅析信息化环境下国有建筑业企业内部审计工作的困境及对策
收藏 引用
中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会
作者: 王秀珍 刘冬梅 上海宝冶建设有限公司审计部
信息技术的应用已经进入到国民经济和社会发展的各个领域的大形势,内部审计工作"寄生"在各行各业中,其发展状况必然受到其所依赖的行业或单位的信息化的影响。本文主要针对国有建筑业企业的内部审计工作所处的信息化... 详细信息
来源: 评论
利用信息技术开发人民银行内控评审系统的基本思路及其效果
利用信息技术开发人民银行内控评审系统的基本思路及其效果
收藏 引用
中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会
作者: 中国人民银行武汉分行内审处课题组 杨子英 易继科 张枚 张琦
本文从信息技术在国内审计领域、我国人民银行内部控制及内部审计中的应用现状入手,提出了运用信息技术开发人民银行内控评审系统的基本思路,并对系统的主要功能和运行效果进行了描述;同时根据人民银行业务信息系统运用现状,展望了信... 详细信息
来源: 评论
信息化环境商业银行利用数据挖掘技术进行风险导向审计的研究与实践
信息化环境下商业银行利用数据挖掘技术进行风险导向审计的研究与...
收藏 引用
中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨经验交流会
作者: 杨瑞洁 马萍 主力 戴春兰 南京银行审计稽核部
信息化环境,商业银行审计部门需利用先进的审计方法,有效地对风险进行评估并识别。本文从帮助商业银行控制经营风险出发,阐释了风险导向审计的模式及特点,并介绍了数据挖掘工具,探索了在当前条件,按照风险导向审计模式、利用数据... 详细信息
来源: 评论
农村信用社信息系统的内部审计及其风险防范
农村信用社信息系统的内部审计及其风险防范
收藏 引用
中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会
作者: 湖北省十堰市城区农村信用合作联社课题组 汪彦平 王宏堂
现代商业银行的生存和发展在很大程上依赖于金融创新,而信息系统的普及程及其使用范围则直接制约着金融创新的手段。农村信用社信息系统从无到有、从弱到强,在一定程上促进了农村金融体制改革的顺利进行,但同时也带来了更多的风险... 详细信息
来源: 评论
信息化环境内部审计技术
信息化环境下的内部审计技术
收藏 引用
中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会
作者: 杨丙森 朱盛 赵华明 陈丰 韩希杰 傅蓉 张禹 天津市电力公司审计部
众所周知,当前我们所处的是一个变革的时代、信息化的社会,计算机已经应用到各行各业的各个岗位。如今,不掌握信息化知识和技能的人几乎寸步难行,成为信息时代的"文盲"。内部审计人员同样如此,掌握不好内部审计信息化知识技能... 详细信息
来源: 评论
信息系统审计的内容、范围、策略和流程
信息系统审计的内容、范围、策略和流程
收藏 引用
中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会
作者: 张春茂 中国网通(集团)有限公司审计部
随着计算机及网络技术的高速发展,各种以计算机为操作终端的信息技术已经渗透到人类工作、生活中的各个角落。内部审计,作为现代企业管理中不可缺少的一个组成部分,面对这些变,要顺应形势,转变观念,拓宽视野,更新思路,运用各种手段,... 详细信息
来源: 评论
ERP环境成本费用审计方法探索
ERP环境下成本费用审计方法探索
收藏 引用
中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会
作者: 周立云 付强 佘娣 王小敏 中国石油化工集团公司审计局
2000中国石油工股份有限公司与SAP公司签署了战略合作协议,2001启动了SAP R/3的上线实施工作,截止2006底已经完成了58家所属企业的上线工作,计划2008在股份公司所属企业全部实施完毕。ERP系统的成功实施,实现了物流、资金流... 详细信息
来源: 评论