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基金资助
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学科分类号
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机构
学科分类号
摘要
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基金资助
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作者
作者
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学科分类号
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基金资助
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会议
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期刊文献
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48 篇
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管理学
44 篇
工商管理
11 篇
管理科学与工程(可...
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公共管理
12 篇
经济学
12 篇
应用经济学
主题
33 篇
内部审计
12 篇
风险管理
7 篇
作用
6 篇
公司治理
6 篇
控制
6 篇
商业银行
6 篇
风险
5 篇
治理
4 篇
风险控制
4 篇
中国内部审计协会
4 篇
内部控制
4 篇
金融机构
3 篇
财务公司
2 篇
保险公司
2 篇
模式
2 篇
监督
2 篇
监督评价
2 篇
操作风险
2 篇
内控评价
2 篇
监督与评价
机构
2 篇
中国人寿保险股份...
2 篇
兵器装备集团财务...
1 篇
中国华融资产管理...
1 篇
中国人民银行哈尔...
1 篇
中国人寿保险公司...
1 篇
兰州商学院
1 篇
北京银行审计部
1 篇
人民银行重庆营业...
1 篇
人行株洲中心支行
1 篇
湖北省内部审计师...
1 篇
中国人寿广东省分...
1 篇
中国建设银行武汉...
1 篇
深圳发展银行稽核...
1 篇
中国人民银行天津...
1 篇
中国内部审计协会
1 篇
天津市社会保险基...
1 篇
中国银行河南省分...
1 篇
中国人保财险股份...
1 篇
新华人寿保险总公...
1 篇
工行浙江省分行内...
作者
1 篇
周伟中
1 篇
江波
1 篇
刘建新
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陈树森
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崔立新
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吴琦
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人民银行上海总部...
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李丹丹
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姜敏
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中国人寿保险股份...
1 篇
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张凯
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周良英
1 篇
冯辉
1 篇
陈琨
1 篇
纪艳丽
语言
48 篇
中文
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"任意字段=中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会"
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内部审计
在
商业银行内控体系建设
中
的
作用
内部审计在商业银行内控体系建设中的作用
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者:
张建荣
北京银行审计部
本文首先从
理论
层面指出了
内部审计
是
内部
控制
五大要素
中
的重要组成部分,进而提出
内部审计
在
商业银行内控体系建设
中
应当发挥的
作用
,结合本行实际对
内部审计
在
内控"三道防线"
中
的评价
作用
进行了重点论述,并对内控评价的实施...
详细信息
本文首先从
理论
层面指出了
内部审计
是
内部
控制
五大要素
中
的重要组成部分,进而提出
内部审计
在
商业银行内控体系建设
中
应当发挥的
作用
,结合本行实际对
内部审计
在
内控"三道防线"
中
的评价
作用
进行了重点论述,并对内控评价的实施方法进行了阐述。
关键词:
内部审计
内控体系
三道防线
内控评价
来源:
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内部审计
对寿险公司
风险
管理的监督与评价
内部审计对寿险公司风险管理的监督与评价
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者:
江波
中国人寿保险股份有限公司福建分公司
全面
风险
管理逐渐成为寿险公司强化
风险
管控、确保持续健康发展的重要手段。本文简要分析了
内部审计
以其独特地位和职能,开展对寿险公司
风险
管理的监督与评价的原因及做法,探讨了
内部审计
如何发展才能适应这种职能的转变。
全面
风险
管理逐渐成为寿险公司强化
风险
管控、确保持续健康发展的重要手段。本文简要分析了
内部审计
以其独特地位和职能,开展对寿险公司
风险
管理的监督与评价的原因及做法,探讨了
内部审计
如何发展才能适应这种职能的转变。
关键词:
内部审计
风险
管理
监督与评价
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内部审计
在
寿险公司
治理
中
的定位与
作用
内部审计在寿险公司治理中的定位与作用
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者:
万桂生
中国人寿保险新余分公司
公司
治理
就是研究包括股东
在
内的利益相关者之间的联系以及规定他们之间关系的制
度
安排。
内部审计
在
公司
治理
结构
中
的定位关系到
内部审计
职能
作用
的大小,也关系
内部
控制
作用
的发挥。通过分析公司
治理
与
内部审计
的关系和寿险公司
内部
审...
详细信息
公司
治理
就是研究包括股东
在
内的利益相关者之间的联系以及规定他们之间关系的制
度
安排。
内部审计
在
公司
治理
结构
中
的定位关系到
内部审计
职能
作用
的大小,也关系
内部
控制
作用
的发挥。通过分析公司
治理
与
内部审计
的关系和寿险公司
内部审计
的定位,根据
内部审计
定义和
内部审计
的独立性、客观性原则要求,阐述
内部审计
在
公司
治理
中
的
作用
。
关键词:
内部审计
公司
治理
机构
定位
作用
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风险
导向型
内部审计
在
企业集团财务公司的实施
风险导向型内部审计在企业集团财务公司的实施
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者:
纪艳丽
张锦辉
兵器装备集团财务有限责任公司
本文结合
内部审计
在
财务公司的实践,探讨了财务公司采用
风险
导向
内部审计
的必要性、实施的具体方法、以及
风险
导向的
内部审计
工作
在
财务公司的
风险
管理
中
的
作用
,旨
在
通过不断地探索和实践,使
内部审计
工作
在
财务公司的经营管理
中
发挥更...
详细信息
本文结合
内部审计
在
财务公司的实践,探讨了财务公司采用
风险
导向
内部审计
的必要性、实施的具体方法、以及
风险
导向的
内部审计
工作
在
财务公司的
风险
管理
中
的
作用
,旨
在
通过不断地探索和实践,使
内部审计
工作
在
财务公司的经营管理
中
发挥更多的
作用
,提高财务公司运营的经济效益。
关键词:
风险
导向
内部审计
财务公司
来源:
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商业银行
内部审计
模式创新——基于
治理
、
内部
控制
和
风险
管理的角
度
商业银行内部审计模式创新——基于治理、内部控制和风险管理的角...
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引用
中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者:
李孝林
李歆
苏长江
重庆工学院
重庆市内部审计协会
尽管已经建立了相对独立的监管体系,我国商业银行的
内部审计
仍存
在
独立性不强,有效的
内部审计
机制没有建立健全等问题。
内部审计
在
治理
、
内部
控制
和
风险
管理等方面能为商业银行提供增值服务。
内部审计
作用
的发挥需要创新商业银行
内部
审...
详细信息
尽管已经建立了相对独立的监管体系,我国商业银行的
内部审计
仍存
在
独立性不强,有效的
内部审计
机制没有建立健全等问题。
内部审计
在
治理
、
内部
控制
和
风险
管理等方面能为商业银行提供增值服务。
内部审计
作用
的发挥需要创新商业银行
内部审计
模式,建立监事会领导下的
内部审计
监督机制。
关键词:
内部审计
商业银行
治理
内部
控制
风险
管理
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论
内部审计
在
金融机构
治理
中
的
作用
论内部审计在金融机构治理中的作用
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者:
建行广西总
审计
室课题组
国有商业银行改制上市后,直接面对国际
国内
的公众投资者,必须完善公司
治理
结构,以符合外部监管的要求。而公司
治理
结构的完善离不开有效的
内部审计
机制,因此,国有银行必须改进和完善
内部审计
体制和模式,以更好地发挥
内部审计
在
公司
治理
...
详细信息
国有商业银行改制上市后,直接面对国际
国内
的公众投资者,必须完善公司
治理
结构,以符合外部监管的要求。而公司
治理
结构的完善离不开有效的
内部审计
机制,因此,国有银行必须改进和完善
内部审计
体制和模式,以更好地发挥
内部审计
在
公司
治理
结构
中
的
作用
。本文首先分析问题提出的现实背景,其次阐述
内部审计
在
公司
治理
中
的
作用
,再次分析公司
治理
结构对
内部审计
的影响,
在
此基础上,从公司
治理
的视角就如何改进
内部审计
提出建议。
关键词:
国有商业银行
内部审计
公司
治理
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农村合作
金融机构
法人
治理
视角下的
内部审计
农村合作金融机构法人治理视角下的内部审计
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者:
姜珍
周良英
瓯海农村合作银行
农村合作
金融机构
内部审计
作为农村合作
金融机构
法人
治理
中
的一种
内部
治理
机制,是农村合作
金融机构
内部
控制
的重要组成部分,有效的
内部审计
有助于农村合作
金融机构
法人
治理
的完善。本文从农村合作
金融机构
法人
治理
的视角下阐述了
内部
审...
详细信息
农村合作
金融机构
内部审计
作为农村合作
金融机构
法人
治理
中
的一种
内部
治理
机制,是农村合作
金融机构
内部
控制
的重要组成部分,有效的
内部审计
有助于农村合作
金融机构
法人
治理
的完善。本文从农村合作
金融机构
法人
治理
的视角下阐述了
内部审计
部门
在
农村合作
金融机构
统一法人
治理
中
的
作用
及制约其发挥
作用
的因素,并就内审部门
在
统一法人
治理
过程
中
的发展趋势提出了看法。
关键词:
农村合作
金融机构
法人
治理
内部审计
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内部审计
对保险公司
风险
管理的监督与评价
内部审计对保险公司风险管理的监督与评价
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者:
梁振升
中国人保财险股份有限公司广西分公司
在
保险公司
风险
管理体系
中
,要充分发挥
内部审计
监督与评价职能,对
风险
管理的监督和评价是
内部审计
的重要内容,
内部审计
不仅对整体
风险
管理和职能
风险
管理进行监督与评价,还要重点对保险公司操作
风险
的监督与评价,通过
内部审计
有效的职...
详细信息
在
保险公司
风险
管理体系
中
,要充分发挥
内部审计
监督与评价职能,对
风险
管理的监督和评价是
内部审计
的重要内容,
内部审计
不仅对整体
风险
管理和职能
风险
管理进行监督与评价,还要重点对保险公司操作
风险
的监督与评价,通过
内部审计
有效的职能发挥进一步促进保险公司
风险
管理水平的提高。
关键词:
内部审计
保险公司
风险
管理
监督和评价
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从
内部审计
的发展和本质看
内部审计
在
金融机构
风险
管理
中
的定位与
作用
从内部审计的发展和本质看内部审计在金融机构风险管理中的定位与...
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引用
中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
本文
在
研究
内部审计
的产生和发展的历史的基础上,探讨了
内部审计
活动的本质,即:"
内部审计
是
在
组织
内部
设立并服务于组织的一种独立的评价活动。它是一种
控制
,通过检查和评价其他
控制
的适当性和有效性来发挥
作用
。
内部审计
的目标是...
详细信息
本文
在
研究
内部审计
的产生和发展的历史的基础上,探讨了
内部审计
活动的本质,即:"
内部审计
是
在
组织
内部
设立并服务于组织的一种独立的评价活动。它是一种
控制
,通过检查和评价其他
控制
的适当性和有效性来发挥
作用
。
内部审计
的目标是协调组织成员有效地履行其受托责任。"并
在
研究
内部审计
活动本质的基础上,通过对
金融机构
经营环境和
风险
管理的系统分析,确定
内部审计
在
金融机构
风险
管理
中
定位及对
风险
管理监督反馈
作用
,对经营活动和
风险
管理的事前
控制
和事
中
控制
活动有效性和健全性进行初步探索。
关键词:
内部审计
监督与评价
风险
管理
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内部审计
对
金融
资产管理公司
风险
管理的监督与评价
内部审计对金融资产管理公司风险管理的监督与评价
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者:
刘学荣
中国华融资产管理公司
随着
金融
资产管理公司对收购的政策性不良资产项目处置任务的基本完成,
在
拟实施商业化业务转型的过程
中
,笔者试从
金融
资产管理公司
内部审计
和组织管理层、
风险
管理之间的关系,
内部审计
在
风险
管理
中
的
作用
等方面进行浅析,以更好的发挥内...
详细信息
随着
金融
资产管理公司对收购的政策性不良资产项目处置任务的基本完成,
在
拟实施商业化业务转型的过程
中
,笔者试从
金融
资产管理公司
内部审计
和组织管理层、
风险
管理之间的关系,
内部审计
在
风险
管理
中
的
作用
等方面进行浅析,以更好的发挥
内部审计
在
金融
资产管理公司商业化业务
中
的职能
作用
。
关键词:
内部审计
组织管理层
风险
管理
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