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内部审计商业银行内控体系建设作用
内部审计在商业银行内控体系建设中的作用
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者: 张建荣 北京银行审计部
本文首先从理论层面指出了内部审计内部控制五大要素的重要组成部分,进而提出内部审计商业银行内控体系建设应当发挥的作用,结合本行实际对内部审计内控"三道防线"的评价作用进行了重点论述,并对内控评价的实施... 详细信息
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内部审计对寿险公司风险管理的监督与评价
内部审计对寿险公司风险管理的监督与评价
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者: 江波 中国人寿保险股份有限公司福建分公司
全面风险管理逐渐成为寿险公司强化风险管控、确保持续健康发展的重要手段。本文简要分析了内部审计以其独特地位和职能,开展对寿险公司风险管理的监督与评价的原因及做法,探讨了内部审计如何发展才能适应这种职能的转变。
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内部审计寿险公司治理的定位与作用
内部审计在寿险公司治理中的定位与作用
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者: 万桂生 中国人寿保险新余分公司
公司治理就是研究包括股东内的利益相关者之间的联系以及规定他们之间关系的制安排。内部审计公司治理结构的定位关系到内部审计职能作用的大小,也关系内部控制作用的发挥。通过分析公司治理内部审计的关系和寿险公司内部审... 详细信息
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风险导向型内部审计企业集团财务公司的实施
风险导向型内部审计在企业集团财务公司的实施
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者: 纪艳丽 张锦辉 兵器装备集团财务有限责任公司
本文结合内部审计财务公司的实践,探讨了财务公司采用风险导向内部审计的必要性、实施的具体方法、以及风险导向的内部审计工作财务公司的风险管理作用,旨通过不断地探索和实践,使内部审计工作财务公司的经营管理发挥更... 详细信息
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商业银行内部审计模式创新——基于治理内部控制风险管理的角
商业银行内部审计模式创新——基于治理、内部控制和风险管理的角...
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者: 李孝林 李歆 苏长江 重庆工学院 重庆市内部审计协会
尽管已经建立了相对独立的监管体系,我国商业银行的内部审计仍存独立性不强,有效的内部审计机制没有建立健全等问题。内部审计治理内部控制风险管理等方面能为商业银行提供增值服务。内部审计作用的发挥需要创新商业银行内部审... 详细信息
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内部审计金融机构治理作用
论内部审计在金融机构治理中的作用
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者: 建行广西总审计室课题组
国有商业银行改制上市后,直接面对国际国内的公众投资者,必须完善公司治理结构,以符合外部监管的要求。而公司治理结构的完善离不开有效的内部审计机制,因此,国有银行必须改进和完善内部审计体制和模式,以更好地发挥内部审计公司治理... 详细信息
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农村合作金融机构法人治理视角下的内部审计
农村合作金融机构法人治理视角下的内部审计
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者: 姜珍 周良英 瓯海农村合作银行
农村合作金融机构内部审计作为农村合作金融机构法人治理的一种内部治理机制,是农村合作金融机构内部控制的重要组成部分,有效的内部审计有助于农村合作金融机构法人治理的完善。本文从农村合作金融机构法人治理的视角下阐述了内部审... 详细信息
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内部审计对保险公司风险管理的监督与评价
内部审计对保险公司风险管理的监督与评价
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者: 梁振升 中国人保财险股份有限公司广西分公司
保险公司风险管理体系,要充分发挥内部审计监督与评价职能,对风险管理的监督和评价是内部审计的重要内容,内部审计不仅对整体风险管理和职能风险管理进行监督与评价,还要重点对保险公司操作风险的监督与评价,通过内部审计有效的职... 详细信息
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内部审计的发展和本质看内部审计金融机构风险管理的定位与作用
从内部审计的发展和本质看内部审计在金融机构风险管理中的定位与...
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
本文研究内部审计的产生和发展的历史的基础上,探讨了内部审计活动的本质,即:"内部审计组织内部设立并服务于组织的一种独立的评价活动。它是一种控制,通过检查和评价其他控制的适当性和有效性来发挥作用内部审计的目标是... 详细信息
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内部审计金融资产管理公司风险管理的监督与评价
内部审计对金融资产管理公司风险管理的监督与评价
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中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会
作者: 刘学荣 中国华融资产管理公司
随着金融资产管理公司对收购的政策性不良资产项目处置任务的基本完成,拟实施商业化业务转型的过程,笔者试从金融资产管理公司内部审计和组织管理层、风险管理之间的关系,内部审计风险管理作用等方面进行浅析,以更好的发挥内... 详细信息
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