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文献类型

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  • 131 篇 管理学
    • 131 篇 工商管理
  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 80 篇 内部审计
  • 28 篇 企业改制
  • 21 篇 内审人员
  • 14 篇 内审工作
  • 13 篇 内审部门
  • 12 篇 作用
  • 8 篇 面临的挑战
  • 8 篇 权威性
  • 8 篇 现代企业制度
  • 8 篇 内部审计工作
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  • 7 篇 改制
  • 7 篇 内部控制
  • 7 篇 内部审计机构设置
  • 7 篇 内部审计部门
  • 7 篇 国企改制
  • 7 篇 审计委员会
  • 6 篇 内部审计作用
  • 6 篇 公司法人治理结构
  • 6 篇 审计定位

机构

  • 4 篇 中国农业银行云南...
  • 3 篇 中国网络通信集团...
  • 2 篇 南京审计学院
  • 2 篇 中铁十四局集团第...
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  • 1 篇 中国石化仪征化纤...
  • 1 篇 河南省许昌市许继...
  • 1 篇 南京市房产管理局
  • 1 篇 安徽财经大学
  • 1 篇 独山子石油化工总...
  • 1 篇 吉林森林工业集团...
  • 1 篇 建设银行江苏省分...
  • 1 篇 洛阳石化总厂审计...
  • 1 篇 南京市文化局
  • 1 篇 中国网络通信集团...
  • 1 篇 中铁十三局集团第...
  • 1 篇 湖南邵阳学院
  • 1 篇 中国石化集团第二...
  • 1 篇 柳州五菱汽车有限...
  • 1 篇 海安县审计局

作者

  • 3 篇 刘星照
  • 2 篇 毛爱英
  • 1 篇 王斌
  • 1 篇 刘建艇
  • 1 篇 王达欣
  • 1 篇 李方遒
  • 1 篇 广西内部审计师协...
  • 1 篇 中央财经大学课题...
  • 1 篇 程虹
  • 1 篇 吕波
  • 1 篇 李金让
  • 1 篇 卢蓉
  • 1 篇 曾桂芳
  • 1 篇 宋昭猛
  • 1 篇 周颖
  • 1 篇 郑张
  • 1 篇 陈增荣
  • 1 篇 吕荣
  • 1 篇 王海东
  • 1 篇 孙灵芝

语言

  • 131 篇 中文
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浅谈内部审计在建立健全公司法人治理结构方面的作用
浅谈内部审计在建立健全公司法人治理结构方面的作用
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 张世平 红会一矿
建立健全公司法人治理结构是现代企业制度的重要内容,也是现代企业改革的重要前提和必然要求。内部审计作为现代企业实现自我监督、自我约束、自我发展的重要手段和组成部分,从法律上要求,实施强有力的内部审计监督机制,保证和实现现代... 详细信息
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浅谈企业投资主体多元化后内部审计的定位及机构设置
浅谈企业投资主体多元化后内部审计的定位及机构设置
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 田淑华 海拉尔铁路分局审计分处
回顾内部审计的发展历程,我们可以看到内部审计工作无论是在改进企业管理、还是强化自身建设等诸多方面都取得了巨大成就。但随着现代企业制度的建立和发展,企业投资主体多元化后,股份公司的普遍建立和跨国公司的迅速崛起,为内部审计工... 详细信息
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工商银行内部审计如何适应改革发展的需要初探
工商银行内部审计如何适应改革发展的需要初探
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 工商银行新疆分行库尔勒稽核监督心课题组
党的十六届三央经济工作议对国有商业银行改革提出了更加明确的目标,即真正成为“资本充足、内控严密、运行安全、服务和效益良好的现代金融企业”。四大国有商业银行纷纷就股份制改革内容、解决不良资产、完善公司治理结... 详细信息
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严格程序 规范操作 不断提高行长责任审计工作质量
严格程序 规范操作 不断提高行长责任审计工作质量
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 刘星照 中国农业银行云南省分行审计处
一、基本情况云南省分行下辖16个二级分行和两所学校,有139个县级支行,对外营业机构919个。2004年6月30日,全行审计机构数为58个,其:省分行审计处1个,二级分行审计心16个,片区派驻审计办23个,驻县审计办18个;审计人员为231人。
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内部审计在建立健全公司法人治理结构方面的作用
内部审计在建立健全公司法人治理结构方面的作用
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 张小静 内蒙古包头市包钢(集团)公司审计部
从安然到世通等一系列惊天动地的美国公司大颠覆案,到国的银广厦、郑百文等案例,充分反映出全球范围内在公司治理以及监管制度等诸多方面存在的问题。因而公司治理正在世界范围内得到越来越多的关注与重视,其重要性也日益突出。科学... 详细信息
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企业投资主体多元化后内部审计的定位及机构设置
企业投资主体多元化后内部审计的定位及机构设置
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 方燕群 中国电子科技集团公司第20研究所
我国已加入WTO,我国的经济将更快、更广泛地融入到全球经济一体化,我国的企业不仅要面对国内市场的竞争,而且要面对异常激烈的全球性竞争,优胜劣汰是市场经济的不二法则。企业要在新的环境、新的形势下获得生存和发展,必须建立“产... 详细信息
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股份制商业银行内部审计工作定位的现实选择
股份制商业银行内部审计工作定位的现实选择
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 胡江海 建设银行江苏省分行徐州审计办事处
国有商业银行的股份制改造,实行投资主体的多元化,建立完善的公司治理结构,将从根本上解决制约内部审计的体制问题,实行在董事领导下的审计委员,审计部门直接向审计委员负责并报告工作,这一通行的审计体制设置即将成为现实,为内... 详细信息
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加强内部控制 防范金融风险
加强内部控制 防范金融风险
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
国人寿保险(集团)公司在积极深化改革的同时,正在形成独具特色的发展格局。这一格局一是承续1999年以前的保单业务和相应的资产管理;二是搭建更大的发展平台,逐步形成综合性多元化的现代保险与金融服务集团。在国人寿保险(集团)公... 详细信息
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内部审计在银行改制面临的挑战及适应性改造
内部审计在银行改制中面临的挑战及适应性改造
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 汪世湘 郑张 赵永业 中国工商银行南阳分行 中国工商银行南阳分行 中国工商银行南阳分行
国有商业银行正在紧锣密鼓地进行股份制改造,在未来几年银行的制度环境将发生根本性的转变,产权的多元化、治理结构的科学化、组织结构的扁平化、管理的精细化,都是国有商业银行改制的目标。在进行现代商业银行改造过程,银行的内... 详细信息
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关于内部审计工作在国有商业银行股份制改革发展的思考
关于内部审计工作在国有商业银行股份制改革中发展的思考
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 阮强 建设银行青岛市分行总审计室
2004年6月9日,一直在筹划上市的国建设银行率先公布了其被银监批复的股改方案,从而向着其上市目标又迈进了一步。9月初,国建设银行股份有限公司(以下简称建行股份)即将正式挂牌,届时建行股份的董事也将组建到位,国建设银行极...
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