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文献类型

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学科分类号

  • 131 篇 管理学
    • 131 篇 工商管理
  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 80 篇 内部审计
  • 28 篇 企业改制
  • 21 篇 内审人员
  • 14 篇 内审工作
  • 13 篇 内审部门
  • 12 篇 作用
  • 8 篇 面临的挑战
  • 8 篇 权威性
  • 8 篇 现代企业制度
  • 8 篇 内部审计工作
  • 8 篇 机构设置
  • 7 篇 改制
  • 7 篇 内部控制
  • 7 篇 内部审计机构设置
  • 7 篇 内部审计部门
  • 7 篇 国企改制
  • 7 篇 审计委员会
  • 6 篇 内部审计作用
  • 6 篇 公司法人治理结构
  • 6 篇 审计定位

机构

  • 4 篇 中国农业银行云南...
  • 3 篇 中国网络通信集团...
  • 2 篇 南京审计学院
  • 2 篇 中铁十四局集团第...
  • 1 篇 荆州先行运输集团...
  • 1 篇 中国石化仪征化纤...
  • 1 篇 河南省许昌市许继...
  • 1 篇 南京市房产管理局
  • 1 篇 安徽财经大学
  • 1 篇 独山子石油化工总...
  • 1 篇 吉林森林工业集团...
  • 1 篇 建设银行江苏省分...
  • 1 篇 洛阳石化总厂审计...
  • 1 篇 南京市文化局
  • 1 篇 中国网络通信集团...
  • 1 篇 中铁十三局集团第...
  • 1 篇 湖南邵阳学院
  • 1 篇 中国石化集团第二...
  • 1 篇 柳州五菱汽车有限...
  • 1 篇 海安县审计局

作者

  • 3 篇 刘星照
  • 2 篇 毛爱英
  • 1 篇 王斌
  • 1 篇 刘建艇
  • 1 篇 王达欣
  • 1 篇 李方遒
  • 1 篇 广西内部审计师协...
  • 1 篇 中央财经大学课题...
  • 1 篇 程虹
  • 1 篇 吕波
  • 1 篇 李金让
  • 1 篇 卢蓉
  • 1 篇 曾桂芳
  • 1 篇 宋昭猛
  • 1 篇 周颖
  • 1 篇 郑张
  • 1 篇 陈增荣
  • 1 篇 吕荣
  • 1 篇 王海东
  • 1 篇 孙灵芝

语言

  • 131 篇 中文
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现代企业制度下内部审计的定位及机构设置
现代企业制度下内部审计的定位及机构设置
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
从1994年国务院选择100家国有大企业建立现代企业制度试点工作以来,我国大部分国有企业已改组为公司,基本上建立了法人治理结构,实现了一定程度的所有权与经营权的分离。我们知道,在企业所有权与经营权分离的条件下,企业的存在是以... 详细信息
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试论内部审计在建立健全商业银行法人治理结构作用
试论内部审计在建立健全商业银行法人治理结构中的作用
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 刘星照 王庆清 中国农业银行云南省分行 中国农业银行云南省分行
企业法人治理结构是一场以建立现代企业制度为目标的深刻的企业革命。以党的十五届四的召开为标志,国有企业改革进入了结构调整和制度创新的新阶段。四《决定》指出:“公司制是现代企业制度的一种有效组织形式。公司法人治... 详细信息
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企业重组改制内审工作的几点体
企业重组改制中内审工作的几点体会
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
湖北天发实业集团有限公司创立于1988年,是一家涉足成品油、石油液化气经营、农副产品深加工、食用油脂加工、日化、造纸、现代物流、金融证券等领域的大型投资控股集团,控股天发石油(股票代码:000670)、天颐科技(股票代码:600703)两家... 详细信息
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解析现代商业银行发展内部审计机构设置及定位问题
解析现代商业银行发展中内部审计机构设置及定位问题
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 高虹 工商银行吉林省分行稽核监督部
随着金融体制改革的不断深入,现代银行的多元化经营方式成为发展趋势,商业银行将通过各种渠道进入证券、保险、信托投资等领域,实行混业经营,逐步发展成为全能化、大型化、多样化的“金融超市”。面对商业银行发展的股份制改造和混业经... 详细信息
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浅析内部审计在公司治理结构的地位和作用
浅析内部审计在公司治理结构中的地位和作用
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 徐炳信 张清江 中铁十七局集团公司 中铁十七局集团公司
(一) 建立现代企业制度,是我国一项重大的经济改革措施,是国有企业改革的必由之路。现代企业制度是适应社化大生产需要,反映社主义市场经济体制的要求,企业真正成为面向国际、国内市场的法人实体和市场竞争主体的一种企业体制,是适... 详细信息
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强化内审工作,为烟草企业构建公司法人治理结构夯基础
强化内审工作,为烟草企业构建公司法人治理结构夯基础
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 潘银来 安徽省烟草专卖局审计处
本文在简要介绍公司法人治理结构及其优越性的基础上,分析了目前烟草企业构建公司法人治理结构主要存在的六大问题,得出烟草企业构建公司法人治理结构目前条件不够成熟的结论。在此基础上,进一步提出眼下烟草企业不能等待观望,而要夯实... 详细信息
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国有企业经营管理及转制改革的权力制约与审计对策研究
国有企业经营管理及转制改革中的权力制约与审计对策研究
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 广州市内部审计、广州市审计“国资管理体制改革与审计对策”课题研究组
第一部分我国国有企业改革历史回顾我国国有企业改革是社主义市场经济体制改革的重要组成部分。市场经济体制改革主要从两个方面进行:一是建立市场配套机制。二是培育市场主体。而培育市场主体除了通过投资主体多元化创立以民间资本... 详细信息
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求真务实重实干 天道酬勤创佳绩
求真务实重实干 天道酬勤创佳绩
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
2002年至2004年,我处在省分行党委的领导和重视下,在农总行审计局业务工作垂直领导下,在省审计厅、审计署驻昆特派办的业务指导和工作支持下,率领全省230余名审计人员,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻执行党和国家... 详细信息
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公司治理结构下国有商业银行内部稽核定位及机构设置之我见
公司治理结构下国有商业银行内部稽核定位及机构设置之我见
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全国企业改制中的内部审计作用理论研讨会
作者: 谢国峰 浙江省分行营业部稽核处
亚当·斯密在其《国富论》一文指出:正确的制度结构对经济发展有着重要的促进作用。国有商业银行内部稽核在其发展历程,在促进银行安全经营、稳健发展上发挥了较大的保障作用。那么在面临国有商业银行即将实施股份制改造,内部... 详细信息
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试论上市公司内部审计的审查重点、存在的难点及对策
试论上市公司内部审计的审查重点、存在的难点及对策
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石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会
作者: 毛爱英 霍林河露天煤业股份公可
内部审计从20世纪80年代成立以来,已经在不同企业制度下发挥作用,扮演着不同的角色,而且其地位、作用、审查重点都不一样。笔者所在的公司是一个由国企改制即将上市的股份公司,已经按照上市公司要求模拟运作了一年,内部审计的管理框架... 详细信息
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