咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 546 篇 期刊文献
  • 1 篇 学位论文

馆藏范围

  • 547 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 533 篇 管理学
    • 528 篇 工商管理
    • 14 篇 管理科学与工程(可...
    • 12 篇 公共管理
    • 10 篇 图书情报与档案管...
    • 9 篇 农林经济管理
  • 54 篇 经济学
    • 51 篇 应用经济学
    • 3 篇 理论经济学
  • 24 篇 文学
    • 21 篇 新闻传播学
    • 2 篇 中国语言文学
    • 1 篇 外国语言文学
  • 10 篇 法学
    • 5 篇 政治学
    • 4 篇 马克思主义理论
    • 3 篇 法学
    • 1 篇 社会学
  • 7 篇 教育学
    • 6 篇 教育学
    • 1 篇 心理学(可授教育学...
  • 4 篇 农学
    • 4 篇 水产
  • 3 篇 工学
    • 1 篇 计算机科学与技术...
    • 1 篇 建筑学
    • 1 篇 交通运输工程
    • 1 篇 软件工程
  • 1 篇 历史学
    • 1 篇 中国史
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 大气科学
  • 1 篇 军事学
    • 1 篇 军事思想及军事历...
  • 1 篇 艺术学
    • 1 篇 美术学

主题

  • 547 篇 内部审计协会
  • 194 篇 内部审计工作
  • 74 篇 内部审计人员
  • 68 篇 内部审计机构
  • 36 篇 审计机关
  • 34 篇 会员单位
  • 33 篇 中国
  • 29 篇 审计局
  • 29 篇 协会工作
  • 29 篇 审计工作会议
  • 26 篇 2010年
  • 26 篇 内审
  • 23 篇 江苏省
  • 22 篇 内部审计师协会
  • 21 篇 内审工作
  • 19 篇 审计学会
  • 18 篇 会员代表大会
  • 18 篇 经验交流会
  • 18 篇 宁波市
  • 17 篇 2009年

机构

  • 8 篇 宁波市内部审计协...
  • 8 篇 中国内部审计协会
  • 8 篇 广东省内部审计协...
  • 7 篇 江苏省内部审计协...
  • 6 篇 云南省内部审计协...
  • 5 篇 辽宁省内部审计协...
  • 5 篇 黑龙江省内部审计...
  • 5 篇 南京审计学院
  • 5 篇 青岛市内部审计协...
  • 4 篇 北京市内部审计协...
  • 3 篇 浙江省嘉兴市审计...
  • 3 篇 天津市内部审计协...
  • 3 篇 浙江省杭州市萧山...
  • 3 篇 《中国内部审计》记...
  • 2 篇 新疆内部审计协会
  • 2 篇 黑龙江内部审计协...
  • 2 篇 南京市内部审计协...
  • 2 篇 南京大学
  • 2 篇 《中国内部审计》编...
  • 2 篇 广东省内部审计协...

作者

  • 10 篇 周杰
  • 7 篇 李丽
  • 5 篇 向敏
  • 5 篇 郭旭
  • 5 篇 戴光寿
  • 4 篇 张俊雄
  • 4 篇 许翠娥
  • 4 篇 孙卫华
  • 3 篇 武雯
  • 3 篇 刘学庆
  • 3 篇 杨琼芳
  • 3 篇 肖竞
  • 3 篇 金怀远
  • 3 篇 王家驹
  • 3 篇 胡伟英
  • 3 篇 盛良
  • 3 篇 岳万江
  • 3 篇 王煦升
  • 3 篇 严红星
  • 3 篇 王金厂

语言

  • 547 篇 中文
检索条件"主题词=内部审计协会"
547 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
追逐慈溪内部审计梦想的开路先锋——记宁波市内部审计协会慈溪分会秘书长宣敖军
收藏 引用
中国内部审计 2014年 第5期 8-10页
作者: 胡立君 慈溪市审计局
2013年底,慈溪市审计局被浙江省审计厅评为县级内部审计业务指导和监督工作优胜单位。喜讯传来,慈溪市审计局和分会人员欢欣鼓舞,纷纷表示慈溪内部审计工作获得省级荣誉,老宣同志功不可没。
来源: 评论
天津市内部审计协会召开工作座谈会
收藏 引用
中国内部审计 2012年 第6期 92-93页
3月22日至23日,天津市召开内部审计工作座谈会,各区县内部审计协会秘书长及负责内部审计工作的局长、市内部审计协会专业委员会主任委员以及部分单位内部审计机构负责人等70余人参加了会议。
来源: 评论
大理州内部审计协会内部审计管理系统的设计与实现
大理州内部审计协会内部审计管理系统的设计与实现
收藏 引用
作者: 段晓洋 电子科技大学
学位级别:硕士
内部审计审计组织体系的一个重要组成部分,它能够充分发挥参谋和助手作用,为领导决策提供真实、全面、可靠的信息,为促进各部门、单位工作进一步发展提出好的建议。内部审计协会的基本职能是管理、宣传、交流、服务。即对内部审计... 详细信息
来源: 评论
提高政治站位 落实三条主线 推动内审协会和内审事业协同发展——在2018年地方内部审计协会会长秘书长会议暨CIA考试工作会议上的讲话
收藏 引用
中国内部审计 2018年 第4期 4-10页
作者: 鲍国明 不详
今天,我们召开地方协会会长秘书长会议,首先由我向大家通报一下去年中内协各项工作的开展情况,以及今年的几项重点工作;接下来还将向大家介绍今年准备重点开展的“审计报告质量提升优秀成果”展示活动的方案,研究布置CIA考试组织... 详细信息
来源: 评论
安徽省召开全省内部审计工作会议——中国内部审计协会会长王道成、安徽省副省长黄海嵩到会并讲话
收藏 引用
中国内部审计 2006年 第4期 27-28页
作者: 肖春辉 《中国内部审计》记者
5月1日,安徽省内部审计协会在合肥召开三届三次理事会暨全省内部审计工作会议。会议传达了全国审计工作会议和全省审计工作会议精神,传达了李金华审计长在中国内部审计协会五届二次理事会上的讲话。省内部审计协会秘书处报告了200... 详细信息
来源: 评论
适应新形势要求 进一步加强内部审计工作——山西省审计厅厅长郝志远在省内部审计协会内部控制与风险管理审计培训班上的讲话(摘登)
收藏 引用
中国内部审计 2010年 第8期 6-7页
一,正确认识审计机关和内部审计协会在指导、监督内部审计工作中的关系按照《中华人民共和国审计法》(以下简称审计法)规定,审计机关对内部审计工作负有业务指导和监督的重要职能。《中华人民共和国审计法实施条例》(以下简称实施... 详细信息
来源: 评论
江苏省内部审计协会2008年工作情况及2009年工作安排
收藏 引用
中国内部审计 2009年 第6期 10-12页
江苏省审计厅赵耿毅厅长和厅党组充分肯定江苏省内部审计协会(以下简称协会)的工作:积极主动、目标明确、成绩显著。同时指出:江苏省内部审计空间很大,要不断开拓创新,继续坚持“服务大局,强化内控,防范风险,增加价值,净化环... 详细信息
来源: 评论
安徽省县级内部审计协会工作情况与启示
收藏 引用
中国内部审计 2010年 第4期 10-11页
作者: 杨正工
内部审计协会依据《审计法》第二十九条赋予审计机关的职能,受托指导、监督内部审计工作。内部审计协会如何积极发挥作用,取决于当地的经济社会环境和地方党委、政府、审计机关的重视程度以及内部审计协会自身工作水平和人员素质等诸... 详细信息
来源: 评论
努力实现内部审计工作新的跨越——宁波市内部审计协会2009年工作情况及2010年工作要点
收藏 引用
中国内部审计 2010年 第6期 8-9页
一.2009年主要工作情况1、大力宣传内部审计工作规定,工作进一步受到党委政府的重视。《宁波市内部审计工作规定》实施后,4月,浙江省人民政府出台了《浙江省内部审计工作规定》(第258号省政府令)。协会积极行动,通过召开学习交... 详细信息
来源: 评论
总结经验 谋划未来 继续推进吉林省内部审计工作全面转型与创新发展——吉林省内部审计协会总结2009年工作及安排2010年工作
收藏 引用
中国内部审计 2010年 第2期 10-11页
2009年,吉林省内部审计协会(以下简称协会)继续以推进吉林省内部审计工作全面转型与创新发展为主线,以加强内部审计队伍建设、构建和谐协会为工作重点,宣传内部审计新理念,促进落实内部审计准则,组织内部审计人员培训和CIA资格... 详细信息
来源: 评论