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文献类型

  • 9 篇 期刊文献
  • 1 篇 学位论文

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  • 10 篇 电子文献
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学科分类号

  • 9 篇 管理学
    • 8 篇 工商管理
    • 1 篇 管理科学与工程(可...
  • 2 篇 文学
    • 2 篇 新闻传播学
  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 10 篇 内部审计实践
  • 2 篇 内部审计人员
  • 2 篇 内部审计理论
  • 2 篇 国有企业
  • 2 篇 方法探究
  • 2 篇 经验分享
  • 2 篇 案例分析
  • 2 篇 企业内部审计
  • 2 篇 发展经验
  • 1 篇 发现的问题
  • 1 篇 内容与方法
  • 1 篇 制度化
  • 1 篇 改进建议
  • 1 篇 商业银行内部审计
  • 1 篇 路径探讨
  • 1 篇 风险管理工具
  • 1 篇 风险导向
  • 1 篇 基层央行
  • 1 篇 企业经营发展
  • 1 篇 比较

机构

  • 1 篇 中国人民银行万载...
  • 1 篇 吉林中信会计师事...
  • 1 篇 重庆大学
  • 1 篇 江西赣粤高速公路...
  • 1 篇 山东泓泽投资管理...
  • 1 篇 中原石油工程有限...
  • 1 篇 浙江开化农村商业...
  • 1 篇 云南机电职业技术...

作者

  • 1 篇 王斌
  • 1 篇 盛爱燕
  • 1 篇 李云鹏
  • 1 篇 汪洪君
  • 1 篇 郭璐
  • 1 篇 范玉擎
  • 1 篇 于嫏嬛
  • 1 篇 王继惠
  • 1 篇 王院平

语言

  • 10 篇 中文
检索条件"主题词=内部审计实践"
10 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
基于风险导向的企业内部审计实践路径探讨
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理财(审计 2023年 第7期 12-14页
作者: 王斌 山东泓泽投资管理有限公司
本文以风险导向审计作为切入点,简要叙述风险导向审计的概念、区别、主要程序与开展意义,从多个方面详细阐述企业实践风险导向内部审计模式的具体内容与方法。旨在探索出满足企业经营发展需要的风险导向内部审计模式实践路径,推动企业... 详细信息
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风险导向的企业内部审计实践
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理财(经济) 2023年 第12期 15-17页
作者: 范玉擎 中原石油工程有限公司海外工程公司 河南濮阳
近年来,全球企业面临着日益复杂和多变的风险环境,为应对这些潜在威胁,企业内部审计在风险管理中发挥着重要作用。作为一种风险管理工具,风险导向的企业内部审计在帮助企业识别、评估和应对风险方面发挥着重要作用。针对某海外石油工程... 详细信息
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房屋按揭贷款内部审计实践与探索——浙江开化农村商业银行股份有限公司经验总结
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中国审计 2021年 第2期 69-70页
作者: 汪洪君 李云鹏 浙江开化农村商业银行股份有限公司
2018年1月,银监会印发《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》,剑指违规“重灾区”,把违反房地产行业政策行为作为治理乱象的工作要点。随着房地产市场的发展,房屋按揭贷款风险成为商业银行内部审计关注的重点。
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国有企业内部审计实践与发展经验探索
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品牌(下半月) 2015年 第12期 153-153页
作者: 王继惠 云南机电职业技术学院
当前,随着市场经济的快速发展,国有企业面临的竞争压力越来越大,为了应对不断增加的竞争压力,许多国有企业都在加强管理,不断完善内部控制制度。国有企业开展内部审计,对国有企业的健康稳步发展,起着非常重要的作用.本文着重探讨了国有... 详细信息
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国有企业内部审计实践与发展经验
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中国科技经济新闻数据库 经济 2016年 第7期 00253-00253页
作者: 郭璐 江西赣粤高速公路股份有限公司昌九管理处 江西 南昌 330000
国有企业开展内部审计的目的是保证国有财产不受损失。当前,我国国有企业不断融入世界市场,面临的竞争和风险也日益增大,为了应对这种状况,国有企业制定制度,加强内部控制,其中较为重要的一个方面就是内部审计,对国有企业的发展起到重... 详细信息
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简析审计质量控制在事业单位内部审计中的实践
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财经界 2015年 第6期 238页
作者: 盛爱燕 吉林中信会计师事务有限公司
随着社会经济的发展,城市现代化的进展,为了顺应时代发展的潮流,社会中各行各业纷纷都进行了内部结构的优化升级。现阶段,事业单位对自身的内部审计的质量控制进行了优化升级。在本文中,笔者依据自身的实践经验以及结合对事业单位内部... 详细信息
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后安然时代的内部审计比较研究
后安然时代的内部审计比较研究
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作者: 于嫏嬛 重庆大学
学位级别:硕士
危机与机遇,在内部审计职业界看来,是一个很有说服力的命题。20世纪30年代末期的“华尔街”金融危机,促成了真正意义上现代内部审计的产生。2002年7月30日正式生效的萨班斯法案,被公认为是对安然事件和世通事件等公司财务丑闻的亡羊补... 详细信息
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强化基层央行同级监督的几点建议
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审计与理财 2019年 第10期 48-49页
作者: 王院平 中国人民银行万载县支行
近年来,基层央行在加大同级监督力度,提高实施和监督效果,探索推进同级监督制度化方面,取得了一些成效。但总的来说,还不尽人意,仍存在着许多问题。笔者从内部审计实践中发现的问题入手,提出强化同级监督的改进建议。
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《中国内部审计》投稿须知
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中国内部审计 2023年 第9期 F0002-F0002页
1.征稿版块和栏目 理论版包括视点研究、理论思考等栏目,要求来稿内容能够展示国内外内部审计理论研究最新成果及一线内部审计人员有一定深度和体现专业性的理论探索。实务版包括方法探究、经验分享、案例分析等栏目,要求来稿内容能够... 详细信息
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《中国内部审计》投稿须知
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中国内部审计 2023年 第7期 F0002-F0002页
1.征稿版块和栏目理论版包括视点研究、理论思考等栏目,要求来稿内容能够展示国内外内部审计理论研究最新成果及一线内部审计人员有一定深度和体现专业性的理论探索。实务版包括方法探究、经验分享、案例分析等栏目,要求来稿内容能够揭... 详细信息
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