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文献类型

  • 24 篇 期刊文献
  • 2 篇 学位论文

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  • 26 篇 电子文献
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  • 22 篇 管理学
    • 21 篇 工商管理
    • 4 篇 管理科学与工程(可...
  • 4 篇 经济学
    • 4 篇 应用经济学
  • 4 篇 工学
    • 2 篇 计算机科学与技术...
    • 2 篇 软件工程
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    • 1 篇 交通运输工程
  • 1 篇 文学
    • 1 篇 新闻传播学

主题

  • 26 篇 审计信息管理
  • 5 篇 审计局
  • 5 篇 计算机审计
  • 4 篇 审计信息化
  • 4 篇 被审计单位
  • 3 篇 审计工作
  • 3 篇 审计人员
  • 3 篇 审计机关
  • 3 篇 审计信息化建设
  • 2 篇 审计署
  • 2 篇 审计质量管理
  • 2 篇 非现场审计
  • 2 篇 内部审计管理
  • 2 篇 审计组
  • 2 篇 电脑审计
  • 2 篇 测试模型
  • 2 篇 信息管理
  • 2 篇 作业系统
  • 2 篇 审计软件
  • 2 篇 审计业务

机构

  • 2 篇 大连理工大学
  • 1 篇 审计署办公厅
  • 1 篇 江西财经大学
  • 1 篇 农业银行南通分行
  • 1 篇 江苏省公安厅
  • 1 篇 德阳银行股份有限...
  • 1 篇 武汉市公交集团
  • 1 篇 扬州下公安局
  • 1 篇 山东陵城农商银行
  • 1 篇 郑州特派办
  • 1 篇 潍坊市审计局
  • 1 篇 广东工业大学
  • 1 篇 中山大学
  • 1 篇 哈尔滨工程大学
  • 1 篇 广东轻工职业技术...
  • 1 篇 贵州省黔西南州审...
  • 1 篇 广元市审计局办公...

作者

  • 1 篇 审计署办公厅
  • 1 篇 陶忠美
  • 1 篇 彭锐
  • 1 篇 刘昱
  • 1 篇 董展
  • 1 篇 钟颖
  • 1 篇 张全心
  • 1 篇 陈宏
  • 1 篇 陈婉玲
  • 1 篇 孙跃芬
  • 1 篇 陈凌
  • 1 篇 武志平
  • 1 篇 王茜
  • 1 篇 刘文铭
  • 1 篇 梅丽剑
  • 1 篇 肖鑫
  • 1 篇 彭焕文
  • 1 篇 杨海涛
  • 1 篇 任秋云
  • 1 篇 陈书林

语言

  • 26 篇 中文
检索条件"主题词=审计信息管理"
26 条 记 录,以下是11-20 订阅
排序:
加强审计管理 提升审计效能
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现代金融 2007年 第10期 43-44页
作者: 陶忠美 农业银行南通分行
所谓审计管理,是指商业银行内部审计部门依据审计标准、审计职业道德、审计质量控制标准和审计制度体系等一系列审计规范,对审计业务活动及其相关的职能活动所进行的计划、组织、指挥、协调和控制活动。如何加强审计工作管理,提升审计效... 详细信息
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审计简讯
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中国审计 2003年 第19期 92-94页
作者: 审计署办公厅 审计署办公厅
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深化铁路内部审计信息化建设的探讨
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理财 2014年 第1期 96-97页
作者: 武志平
随着2004年《铁路运输企业审计信息管理系统》在全路审计系统推广应用,实现了内部审计从手工到"电子化"质的转变,迈出了内部审计信息化发展的重要一步。但铁路内部审计信息技术的应用,目前还处于较浅层次。与铁路行业大量... 详细信息
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地县信息
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新疆审计 2006年 第3期 58-59页
阿瓦提县审计局加强审计信息管理。一是根据年初制定的年度信息计划,及时公布不同阶段的信息宣传重点。二是按季度公布审计人员信息宣传完成情况,对数量增减和质量优劣等原因进行分析。三是做好信息宣传素材的积累。四是提高审计人员... 详细信息
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现场管理是提高政府审计质量效能的助力器
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现代审计与经济 2009年 第3期 25-26页
作者: 陈宏
  审计现场是政府市计人员亲历被审计单位了解基本情况、收集审计证据、编写审计工作底稿的现实工作环境与过程.审计人员现场工作的成败直接关系到审计目标的实现.政府审计现场管理是对现场的审计人员、审计行为、审计过程及其审计结... 详细信息
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齐鲁短波
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山东审计 2000年 第9期 46-47页
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浅谈内部审计信息
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公用事业财会 2014年 第2期 67-70页
作者: 钟颖 武汉市公交集团
一、内部审计信息化的概念 内部审计信息化,即建立在信息化环境基础上,运用信息化技术方法开展内部审计工作。内部审计信息化包括审计信息管理和计算机审计两方面的内容,核心是计算机审计
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变革行为方式促内部审计信息
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中国农村金融 2017年 第13期 72-73页
作者: 杨海涛 任秋云 孙跃芬 山东陵城农商银行
山东陵城农商银行借力非现场审计审计信息管理、电子台账查询三大功能,加快构建审计信息化新格局,审计成效运用实现了新跨越。
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试论会计电算化系统下审计的风险及其防范与控制
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审计与理财 2004年 第12期 32-33页
作者: 陈凌 江西财经大学
在2004年召开的全国审计工作会议上,国家审计署李金华审计长在工作报告中重点指出:'计算机审计审计信息管理是今后审计信息化建设的重点任务,要求各级审计机构在此方面积极探索实践,做出切实成效.'信息技术在审计领域的应用... 详细信息
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以风险为导向 以内控为主线 全面开展中小商业银行信息科技审计
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中国内部审计 2017年 第7期 40-43页
作者: 陈昌义 王茜 彭锐 刘昱 德阳银行股份有限公司
成果简介德阳银行股份有限公司(以下简称“德阳银行”)在2013年建成了集实时风险预警、现场审计、非现场审计审计问题整改与跟踪、审计日常管理审计信息管理、内部控制评价和审计质量评估等多功能为一体的审计管理系统,并在使用... 详细信息
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