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  • 1 篇 抚顺石化公司审计...
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作者

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中国审计 2007年 第11期 73-74页
山东乳山日前,山东省乳山市政府出台了《国家开发银行贷款项目审计监督暂行办法》。办法规定,对贷款的审批决策、贷款资金的发放与支付、贷款合同执行、贷后管理以及项目建设等进行全过程审计监督,并对相关项目和单位进行延伸审计和... 详细信息
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《项目审计档案管理信息系统》软件设计综述
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中国审计 1994年 第4期 42-43页
作者: 郭荣汉 赵京全 审计署综合司
计算机与通信设备被称为现代信息社会的一个重要标志。 在发达国家八十年代初期普及到了家庭,在我国已逐步被人们认识和接受。这些设备开始应用于社会各个领域,目前在我国仍处在初级阶段,应用效率极低,其根本原因在于缺少相应的适用软... 详细信息
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信息广角
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中国审计 1999年 第4期 62-63页
坚持项目评优 强化质量管理 为了贯彻落实《审计法》,湖北省审计厅在实践中不断总结,制定了一套比较完善、行之有效的《优秀审计项目评选和审计质量综合考核办法》及《评分标准》。凡列入全省审计工作计划审计署、省政府及省厅临时交... 详细信息
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中国审计 2010年 第17期 75-78页
甘肃近日,甘肃省财政厅、民政厅、监察厅、审计厅联合制定出台了《甘肃省舟曲县特大山洪泥石流地质灾害救灾资金和物资管理办法》,明确了对救灾资金物资由财政、民政、监察、审计机关共同进行监管。办法要求各级审计机关要把救灾资金... 详细信息
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社会审计档案:一门新兴的专业档案
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档案与建设 1989年 第4期 40-41页
作者: 王东元 东台市审计局
随着商品经济的发展和改革的不断深化,我国多种成分、多种形式的经济组织有了很大的发展。集体企业、私营个体经济等不属国家审计范围的单位骤增;工商、税务、银行、司法等部门在各自的工作中,有许多涉及财务收支等方面的事情需要委托... 详细信息
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强化业务主管部门自律监管
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现代金融 2005年 第12期 47-48页
作者: 尹兴生 农业银行常熟市支行
一是强化监察、审计再监督作用。监察、审计部门要把业务部门自律监管审计检查纳入全年监察、审计工作计划,并作为对业务部门年度考核的一项重要内容。二是明确自律监管审计检查的内容和程序。主要对各业务部门是否按各自的自律监管要... 详细信息
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澳大利亚公共部门内部审计的启示与借鉴
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中国内部审计 2014年 第12期 45-47页
作者: 袁章军 审计署驻西安特派员办事处 710068
在澳大利亚,公共部门的审计委员会和内部审计机构从内部角度为各单位治理架构提供服务,与澳大利亚审计署从外部角度对所有公共部门履行审计监督职能一起,共同构成了澳大利亚联邦政府的审计体系。内部审计在单位层面发挥重要作用,审计署... 详细信息
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中国审计 1995年 第10期 62-63页
根据署审计工作计划安排,为了进一步做好公检法机关办案收费、罚没款物审计工作,全国部分省市公检法审计座谈会于1995年7月13日至15日在丹东市召开。 审计署行政事业审计司樊廉忠司长、金银康副司长、辽宁省审计厅闵春辉副厅长和22个省... 详细信息
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实证分析法的应用
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中国审计 2007年 第8期 58-59页
作者: 范厚胜 刘伟 审计署办公厅 审计署外资运用审计司
如何更好地发挥有限审计资源的效用.切实提高审计工作效率.是审计机关需要始终关注和深入研究的一个课题。有不少学者和审计人员在这方面都有所研究,也提出了一些具体的方式方法。如:整合现有审计资源实行协同作战.加强培训提高审... 详细信息
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A公司基于巡审协同工作机制的财会监督实践做法
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财务与会计 2024年 第21期 79-79,85页
作者: 马奇巧 丁哲 通用技术集团医疗健康有限公司
A公司是一家以医疗健康产业为主业的央企二级单位,2021年其首次尝试开展巡审协同模式下的财会监督,经过3年多的探索实践取得了显著成效。一、巡审计划制定阶段:建立有章可循、双向会商的工作机制1.制定和完善《党委巡察工作规定》《党... 详细信息
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