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  • 25 篇 期刊文献

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主题

  • 25 篇 审计管理体系
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  • 2 篇 内部审计工作
  • 1 篇 首都钢铁公司
  • 1 篇 审计工作
  • 1 篇 内部审计作用
  • 1 篇 内部审计人员
  • 1 篇 以人为本
  • 1 篇 内部审计体制改革
  • 1 篇 组织架构
  • 1 篇 制度建设
  • 1 篇 罗盘

机构

  • 2 篇 天津市电力公司路...
  • 1 篇 审计署信息化建设...
  • 1 篇 国家能源投资集团...
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  • 1 篇 首钢总公司
  • 1 篇 江苏省盐城供电公...
  • 1 篇 广东大鹏液化天然...
  • 1 篇 德勤华永会计师事...
  • 1 篇 陕西省旬阳县农村...
  • 1 篇 中国航天科技集团...
  • 1 篇 陕西省审计厅课题...
  • 1 篇 烟台市公安局经济...
  • 1 篇 国网四川省电力公...
  • 1 篇 中汇会计师事务所...
  • 1 篇 浙江万里学院
  • 1 篇 湖北大学
  • 1 篇 水发丰电能源有限...
  • 1 篇 慈溪市审计局
  • 1 篇 广西内部审计师协...
  • 1 篇 安徽省审计科研所

作者

  • 2 篇 马莹莹
  • 2 篇 赵燕
  • 1 篇 周德铭
  • 1 篇 司金山
  • 1 篇 许世龙
  • 1 篇 zhao yuan
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  • 1 篇 陕西省审计厅课题...
  • 1 篇 刘蓓蓓
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  • 25 篇 中文
检索条件"主题词=审计管理体系"
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浅谈风险导向信息化内部审计罗盘
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中国内部审计 2015年 第6期 62-67页
作者: 刘蓓蓓 广东大鹏液化天然气股份有限公司
审计计划管理是内部审计管理体系的重要组成部分,往往也是其中的一个薄弱环节。目前,不少企业在内部审计计划管理方面,主要面临两个问题:第一,内部审计职能的关注点正从合规及财务报告工作向运营风险及业务改进工作转型,审计人员... 详细信息
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强化审计现场管理的相关思路
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现代审计与经济 2011年 第3期 26-27页
作者: 席海昕 陕西省审计研究所
审计现场管理是对现场的审计人员、审计行为、审计过程及结果进行组织、控制、协调和检查的。’种审计管理活动。审计现场管理主要集中于审计实施阶段,即从审计组进点开始,直至审计组撤点结束。审计现场管理作为审计管理体系的核心是... 详细信息
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信息化时代对审计工作的影响及启示
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中外企业家 2021年 第29期 137-138页
作者: 滕钰锋 湖北大学商学院
信息技术时代不仅使审计技术和审计方式得到变化,而且还加大了对信息安全的审计风险。信息技术的发展对传统审计提出了更高的要求、带来了严峻的挑战,同时也为审计人员加大审计范围、更加精确地开展非现场审计创造了有利的条件, 推... 详细信息
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国家审计现场管理探析
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现代审计与经济 2012年 第3期 9-11页
作者: 陕西省审计厅课题组 陕西省审计厅课题组
审计现场管理是对现场的审计人员、审计行为、审计过程及其结果进行组织、控制、协调和检查的一种审计管理活动。审计现场管理主要集中于审计实施阶段,即从审计组进点开始,直至审计组撤点结束。审计现场管理作为审计管理体系中的核心... 详细信息
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电力企业中的工程审计问题研究
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中国高新技术企业 2016年 第30期 171-172页
作者: 田媛媛 国网四川省电力公司乐山供电公司 四川乐山614000
近年来,电力企业实现深化发展,其从传统意义上的粗放型扩张运营模式积极转变为现代化的集约式模式应用。纵观可知,电力企业相关工程建设普遍具有周期长、投资大、专业强等特点,为充分确保电力工程投资效益的最大化获取,必须认真做好相... 详细信息
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国有商业银行内部审计组织架构比较
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中国内部审计 2011年 第10期 24-26页
作者: 刘成 许莉 屈耀辉
随着国有商业银行改制上市,机构改革成为国有商业银行内部审计改革的第一步。目前,工、农、中、建、交五家国有商业银行在股份制改革中,按照银监会关于银行业金融机构应建立独立垂直的内部审计管理体系的要求,进行了内部审计体制改... 详细信息
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深化内部审计 促进企业改革—在接待台湾内部稽核代表团座谈会上的讲话(摘登)
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中国内部审计 2001年 第11期 21-22页
作者: 孙伟伟 首钢总公司
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基于人工智能的智慧审计落地初探
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投资与创业 2021年 第18期32卷 29-31页
作者: 黄六一 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
随着人工智能技术的飞速发展,业界提出了智慧审计的理念,本文的智慧审计是指以业务系统数据、财务系统数据和外部数据为数据基础,构建结构化的大数据信息平台,借助人工智能、机器人流程自动化、文本挖掘、网络爬虫等高新技术为知识能力... 详细信息
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国家能源集团审计数智化
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企业管理 2024年 第11期 96-99页
作者: 白云 国家能源投资集团有限责任公司
国务院国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》明确指出,要构建“业审一体”信息化平台,积极运用大数据、云计算、人工智能等方式,探索建立审计实时监督平台,对重要子企业实施联网审计,提高审计监督时效性和审计质量。... 详细信息
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电子审计体系若干问题探析
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现代审计与经济 2013年 第1期 6-7页
作者: 周德铭 审计署信息化建设办公室
《十二五规划纲要》提出的电子审计体系,是指用现代信息技术和组织模式架构的审计业务和审计管理体系。我国“十五”时期启动的金审工程是指审计业务和审计管理的信息化建设项目。两者的联系和区别是,通过金审工程建设,逐步完善电子... 详细信息
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