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  • 25 篇 期刊文献

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  • 1 篇 浙江万里学院
  • 1 篇 湖北大学
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  • 1 篇 广西内部审计师协...
  • 1 篇 安徽省审计科研所

作者

  • 2 篇 马莹莹
  • 2 篇 赵燕
  • 1 篇 周德铭
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  • 1 篇 许世龙
  • 1 篇 zhao yuan
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  • 25 篇 中文
检索条件"主题词=审计管理体系"
25 条 记 录,以下是21-30 订阅
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以人为本服务“第一要务”
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中国审计 2004年 第11期 56-56页
作者: 周逢良 宋加约 慈溪市审计局
慈溪市审计局作为综合经济监督部门,积极找准自身位置,坚持以人为本的总体思路,不断规范内部管理,以'为地方经济建设发展服务、为领导决策服务、为基层管理服务'为指导思想,致力于本市经济体制机制创新,不断提升审计层次,建立... 详细信息
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审计署发布2011至2012年内部审计科研课题招标通知
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中国内部审计 2011年 第5期 25-25页
日前,审计署发布关于2011至2012年内部审计科研课题招标的通知,面向社会公开招标。此次招标的科研课题共6项,分别是内部审计人员职业胜任能力框架研究、国有企业领导人员经济责任审计理论与实务研究、内部控制体系监督理论与内部控制评... 详细信息
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关于新形势下县级医保资金审计的几点思考
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农民致富之友 2019年 第26期 229页
作者: 马宝玲 725700 陕西省旬阳县农村经营工作站
社会经济的发展,医疗体制与审计制度不断深化使县级医保资金审计工作成为相关部门重点关注的内容,虽然县级医保资金审计工作取得了一定的进展,但目前,它仍然存在着一家比较严重的问题,而且这些问题在一定程度上阻碍了医保资金审计工作... 详细信息
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企业财务内控管理制度建设研究
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乡镇企业导报 2024年 第24期 144-146页
作者: 杨若谷 水发丰电能源有限公司
随着经济全球化的持续深化,企业财务内控管理制度的构建显得尤为重要。企业需要理解内控管理的核心价值,将内控管理制度融入日常经营活动,建立健全内部控制审核机制,监督财务业务合规性,确保财务决策科学性,加强内部控制信息化,... 详细信息
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广西农村信用社联合社审计工作呈现五大“亮点”
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中国内部审计 2009年 第8期 95-95页
广西农村信用社联合社以实践科学发展观学习活动为契机,以加快审计信息化建设为抓手,积极探索金融危机下内部审计工作的全面转型与发展,审计工作呈现五大“亮点”。一是实行审计分类管理,合理配置审计资源。将全区90家机构的内部控... 详细信息
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