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限定检索结果

文献类型

  • 40 篇 期刊文献
  • 2 篇 学位论文

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  • 42 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 41 篇 管理学
    • 35 篇 工商管理
    • 7 篇 管理科学与工程(可...
  • 7 篇 经济学
    • 7 篇 应用经济学
  • 1 篇 工学
    • 1 篇 机械工程

主题

  • 42 篇 审计管理模式
  • 7 篇 审计工作
  • 4 篇 创新
  • 4 篇 内部审计
  • 3 篇 政府投资项目
  • 3 篇 信息化
  • 3 篇 内部审计工作
  • 2 篇 审计监督
  • 2 篇 江苏省
  • 2 篇 审计任务
  • 2 篇 创新投资
  • 2 篇 应用探析
  • 2 篇 国家审计
  • 2 篇 审计方法
  • 2 篇 审计机关
  • 2 篇 审计部门
  • 2 篇 全覆盖
  • 2 篇 审计技术
  • 1 篇 总结经验
  • 1 篇 软件著作权

机构

  • 1 篇 中国铁路乌鲁木齐...
  • 1 篇 审计署办公厅
  • 1 篇 江苏省审计厅
  • 1 篇 山东中医药大学第...
  • 1 篇 江苏省宜兴市审计...
  • 1 篇 中国石油天然气集...
  • 1 篇 中国广东核电集团...
  • 1 篇 浙江省淳安县审计...
  • 1 篇 临沂市兰陵县审计...
  • 1 篇 中国移动通信集团...
  • 1 篇 云南省玉溪市新平...
  • 1 篇 胜利石油管理局仙...
  • 1 篇 浙江省农村信用联...
  • 1 篇 陕西省宝鸡市金台...
  • 1 篇 广东电网有限责任...
  • 1 篇 浙江省审计厅
  • 1 篇 南京审计大学
  • 1 篇 山东省潍坊市公路...
  • 1 篇 中国烟草总公司青...
  • 1 篇 泸州市纳溪区审计...

作者

  • 1 篇 黄燕
  • 1 篇 刘庆明
  • 1 篇 李付迎
  • 1 篇 中国石油天然气集...
  • 1 篇 中国广东核电集团...
  • 1 篇 庆勇
  • 1 篇 严华
  • 1 篇 徐根平
  • 1 篇 王楗
  • 1 篇 单七梅
  • 1 篇 杨文友
  • 1 篇 浙江省农村信用联...
  • 1 篇 何学章
  • 1 篇 张初础
  • 1 篇 董长林
  • 1 篇 凌治华
  • 1 篇 应鸿伟
  • 1 篇 陶振华
  • 1 篇 许国柱
  • 1 篇 郭凤贞

语言

  • 42 篇 中文
检索条件"主题词=审计管理模式"
42 条 记 录,以下是31-40 订阅
排序:
派出审计机构工作新思路
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广西审计 2002年 第5期 14-15页
作者: 凌贤辉 广西区审计厅派出资源环保审计处 南宁530022
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行政事业单位的风险导向内部审计刍议
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中国农业会计 2012年 第7期 34-36页
作者: 徐根平 浙江省淳安县审计局
国家审计、内部审计和社会审计构成了我国审计监督体系的三大主体。内部审计在我国起步较晚,特别是我国行政事业单位的内部审计工作水平相对落后,审计方法不够先进,基本还停留在以账项为基础的审计管理模式上。行政事业单位引入风险... 详细信息
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“三九”审计模式在银行内审中的作用
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理财(审计 2014年 第2期 79-82页
作者: 司琳琳 开封市商业银行 475000
“三九”审计管理模式是开封市商业银行自主研发的一项创新管理模式,旨在有效解决基层单位内控执行不到位、风险识别能力不强、屡查屡犯等问题,促进审计成果价值快速转化为实际运用,提升全行内控合规管理水平.本文主要从“三九”审计管... 详细信息
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创新财政联网审计模式 全程监督财政性资金运行
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审计月刊 2009年 第1期 7-8页
作者: 何学章 何俊丽 宜昌市夷陵区审计局
近年来,宜昌市夷陵区审计局按照审计署金审工程的总体部署和要求,坚持走自主创新之路,以构建财政联网审计系统为基础,以创新财政联网审计方式和审计管理模式为重点,以实现财政资金实时监控为目标,以推动审计管理系统和实施系统的... 详细信息
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提升稽核质量 强化监督效能
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中国农村金融 2017年 第11期 70-71页
作者: 刘红梅 陕西省宝鸡市金台区联社
陕西省宝鸡市金台区联社积极探索稽核审计管理模式,努力推进稽核方式转变,充分发挥了稽核审计的风险防范和业务保障作用 陕西省宝鸡市金台区联社在稽核审计工作中,始终坚持以强化内控制度落实为主线,紧紧围绕“改革、发展、创新、... 详细信息
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医院内部审计档案管理的实现与探析
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内蒙古统计 2019年 第3期 27-29页
作者: 高毅静 谭艳 任海宁 山东中医药大学第二附属医院
随着社会经济的发展,医院内部审计管理工作面临各种新问题,需要对医院内部审计管理模式进行优化分析,对医院内部审计档案管理创新策略进行研究。多元化医院内部审计管理战略,为内部审计档案管理理念的优化和形成营造积极有利的条件。要... 详细信息
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石嘴山市审计局实行审计巡查制度
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宁夏审计 2009年 第2期 41-42页
作者: 胡艺 石嘴山市审计局
为进一步改进审计管理模式,加强对被审计对象的日常监督,石嘴山市审计局于近期制定出台了审计巡查制度。
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内部审计不断创新为企业经营管理服务
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中国内部审计 2007年 第10期 48-49页
作者: 中国广东核电集团审计 中国广东核电集团审计部
一、完善内部审计管理体制,确保审计工作的独立开展中广核集团在成立大亚湾核电合营有限公司开始,就引进了合作方——香港中华电力公司的审计理念和模式。内部审计的主要职能是提供管理确认服务和咨询服务、促进增加企业价值、实现股... 详细信息
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江苏宜兴:五举措提高政府投资审计适应度
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中国审计 2012年 第19期 83-83页
江苏省宜兴市审计局针对复杂的政府投资审计环境,采取五项举措,推动工程审计工作不断创新。一是探索“点”式跟踪审计,围绕时间点和工作点两条主线开展工作,促进提高效率和效果。二是扩大抽复审范围,扩大对市、镇两级建设资金审计... 详细信息
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企业审计数字化发展途径
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中国审计 2010年 第22期 58-58页
作者: 吴肖浦 浙江省审计厅
审计署2008至2012年审计工作发展规划》明确提出“把握总体、揭露隐患、服务发展”的企业审计思路,并要求以数字化为基础,积极推进计算机审计,总结推广先进的审计技术方法。为发挥“免疫系统”功能,企业审计的创新需要从审计管理... 详细信息
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