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  • 15 篇 教育学
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主题

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机构

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  • 5 篇 陕西省审计厅
  • 5 篇 电子科技大学
  • 5 篇 上海市审计局
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  • 4 篇 南方电网数字电网...
  • 4 篇 湖北省审计厅
  • 4 篇 军事经济学院
  • 4 篇 《中国审计》记者
  • 4 篇 北京市审计局
  • 3 篇 审计署办公厅
  • 3 篇 大连理工大学
  • 3 篇 郑州市审计局
  • 3 篇 中国石油审计服务...
  • 3 篇 江西财经大学
  • 3 篇 天津财经大学
  • 3 篇 河南省审计科研所

作者

  • 6 篇 王伟
  • 5 篇 王斌
  • 5 篇 谢冬慧
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  • 4 篇 郑伟文
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语言

  • 1,122 篇 中文
检索条件"主题词=审计管理"
1122 条 记 录,以下是641-650 订阅
排序:
IDC信息安全审计管理系统V1.0
IDC信息安全审计管理系统V1.0
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作者: 景晓军 古元 张健 叶庆 于红霞 吴战胜 肖寅涛 深圳市任子行网络技术有限公司
1.课题来源与背景 2002年以来,中央领导同志亲自过问互联网管理工作并做出批示并先后专门召集包括广电总局在内的各有关部委领导听取管理情况。 IDC信息安全监管系统建设的目的是:对互联网数据中心IDC中托管主机和虚拟空间上的网站... 详细信息
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地方
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财会通讯(上) 2014年 第4期 5-5页
江西省审计厅制定送达审计管理办法江西省审计厅依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计准则》和省审计条例,结合工作实际,制定了省审计厅送达审计管理试行办法。办法强调,送达审计期间,审计组要严格执行省厅审计... 详细信息
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青岛城阳五措并举加强投资审计
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中国审计 2014年 第16期 85-85页
山东省青岛市城阳区审计局在投资审计中,采取五项措施强化审计管理、提高审计质量。一是深化结算审计,取得明显成效。加大对民生工程、基础设施建设等重点项目的审计力度,通过集体研究、制定统一标准,充分运用计算机审计,提升审计... 详细信息
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华电集团内部审计管理信息系统的分析与设计
华电集团内部审计管理信息系统的分析与设计
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作者: 冯壮 南开大学
学位级别:硕士
随着经济的全球化,企业信息化系统的部署越来受重视。信息化水平越高,企业的管理水平、工作效率也会相应的提高,从而会提高企业的竞争实力。中国华电集团公司审计体制机制创新后,审计工作量和审计难度显著增大增强,开发适合集团公... 详细信息
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商业银行审计管理信息系统的设计与实现
商业银行审计管理信息系统的设计与实现
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作者: 王翔 厦门大学
学位级别:硕士
随着计算机和网络技术的快速发展,信息时代已经到来。在审计领域,信息化使审计信息、审计方法、审计技术发生了根本性变化,传统的审计方式和手段已不能适应会计信息电子化的发展需要。根据国家审计署提出的审计信息化建设总体目标,审计... 详细信息
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重庆市国有资产监督管理委员会关于印发《重庆市市属国有重点企业经济责任审计管理暂行办法》的通知
重庆市国有资产监督管理委员会关于印发《重庆市市属国有重点企业...
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市属国有重点企业: 为了贯彻落实国务院国资委《中央企业经济责任审计管理暂行办法》(第7号令),规范和促进市属国有重点企业经济责任审计工作,《重庆市市属国有重点企业经济责任审计管理暂行办法》经我委2010年第二次主任办公会审... 详细信息
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甘肃省审计厅预算审计管理系统应用研究
甘肃省审计厅预算审计管理系统应用研究
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作者: 李三平 张晶 彭天蜀 马骁 张仲涛 蒋吉祥 肖珺 者建武 廉彬 甘肃省计算中心
本项目研发本着适应审计业务的通用管理系统的原则,根据甘肃审计厅行政事业审计处提出的构想,由审计厅和省计算中心组成课题组,进行了多方调研,采用Client/Server模式,基于SQLSERVER2000大型数据库平台,针对审计厅行政事业审计处内部的... 详细信息
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国家最高审计机关绩效测量框架初探
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中国审计 2013年 第10期 71-73页
作者: 刘海 审计署上海特派办
作为中国最高审计机关的审计署,如何评定自身的绩效,是关系增强政府审计公信力和执行力,推进绩效管理的重要环节。本文以最高审计机关绩效测评基本框架为基础,探讨该框架对我国政府审计机关开展绩效测评的理论和现实意义。
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坚持审计理念创新 提高审计管理水平
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现代审计与经济 2010年 第5期 21-21页
作者: 商洛市审计 商洛市审计局
创新是审计事业发展的不竭动力,没有创新就没有进步。随着经济形势的发展,审计监督所面临的社会经济环境已经发生了很大变化,如何在新形势下依法审计,是摆在我们面前的新课题。近年来,拓宽审计思路,创新审计管理,探索审计方式方法,收到... 详细信息
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建章立制
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中国审计 2013年 第10期 82-83页
▲四川达州 为进一步扩大审计监督面,四川省达州市审计局建立工作督察制度,规定督察内容为执行国家财经法规情况、重大经济活动和财务收支情况、执行审计决定和审计建议情况等,由局内部审计监督指导科组织实施,负责编组、人员培训... 详细信息
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