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文献类型

  • 1 篇 期刊文献
  • 1 篇 学位论文

馆藏范围

  • 2 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 工商管理

主题

  • 2 篇 审计项目组织方式
  • 1 篇 融合式审计
  • 1 篇 数字化审计
  • 1 篇 组织管理理论
  • 1 篇 内部控制审计
  • 1 篇 数字化转型

机构

  • 1 篇 南京审计大学
  • 1 篇 山东大学

作者

  • 1 篇 苏美玲
  • 1 篇 李晨
  • 1 篇 陆赛博
  • 1 篇 刘伟娇

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=审计项目组织方式"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
数字化转型背景下审计项目组织方式优化研究 ——以H市审计项目为例
数字化转型背景下审计项目组织方式优化研究 ——以H市审计项目为...
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作者: 陆赛博 南京审计大学
学位级别:硕士
“十四五”时期,随着信息技术的不断发展,经济社会数字化开始进入全面转型期,数字化转型战略的积极推进使得新形势下的审计工作迎来机遇的同时又面临挑战,审计署《“十四五”国家审计工作发展规划》中明确指出要深刻认识审计工作面临的... 详细信息
来源: 评论
高校内部控制审计与内部控制评价的融合实施策略
收藏 引用
中国管理信息化 2024年 第23期27卷 4-9页
作者: 李晨 刘伟娇 苏美玲 山东大学审计处 济南250100
高等教育由高速发展进入高质量发展阶段,高校的内部控制审计与内部控制评价工作同时面临组织内部的治理需求与外部监管的信息披露需求,实际工作中,高校内部控制审计在深度、频次与范围方面往往无法有效覆盖高校经济活动的关键领域、重... 详细信息
来源: 评论