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限定检索结果

文献类型

  • 54 篇 期刊文献

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  • 54 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 50 篇 管理学
    • 48 篇 工商管理
    • 2 篇 管理科学与工程(可...
  • 8 篇 经济学
    • 8 篇 应用经济学
  • 2 篇 工学
    • 1 篇 机械工程
    • 1 篇 交通运输工程

主题

  • 54 篇 年度审计计划
  • 8 篇 审计工作
  • 5 篇 审计监督
  • 5 篇 审计局
  • 4 篇 风险导向审计
  • 4 篇 审计机关
  • 4 篇 审计项目计划
  • 4 篇 审计项目
  • 4 篇 内部审计
  • 3 篇 项目审计计划
  • 3 篇 风险导向
  • 3 篇 风险评估
  • 3 篇 应用
  • 3 篇 经济责任审计
  • 3 篇 内部审计工作
  • 2 篇 成果共享
  • 2 篇 纪实
  • 2 篇 国有资产
  • 2 篇 审计署
  • 2 篇 专项资金审计

机构

  • 2 篇 中天恒会计师事务...
  • 2 篇 中国人寿保险股份...
  • 1 篇 大庆油田有限责任...
  • 1 篇 黑龙江省海林市审...
  • 1 篇 中国石油天然气集...
  • 1 篇 中国葛洲坝集团海...
  • 1 篇 东方电机审计室
  • 1 篇 上海汽车工业销售...
  • 1 篇 资阳市审计局
  • 1 篇 中国联通集团移动...
  • 1 篇 川庆钻探工程公司
  • 1 篇 中国石油审计服务...
  • 1 篇 成都市总工会
  • 1 篇 《中国审计》编辑部
  • 1 篇 中国网通有限公司...
  • 1 篇 江苏省交通厅公路...
  • 1 篇 上海汽车变速器有...
  • 1 篇 浙江省淳安县卫生...
  • 1 篇 九江市浔阳区审计...
  • 1 篇 成都市金牛区审计...

作者

  • 2 篇 刘凯
  • 2 篇 李三喜
  • 1 篇 罗伟卓
  • 1 篇 倪文德
  • 1 篇 王艺蓓
  • 1 篇 沈鸿信
  • 1 篇 靳辉
  • 1 篇 中国石油天然气集...
  • 1 篇 黄贤东
  • 1 篇 叶茵
  • 1 篇 孙炳青
  • 1 篇 吴俊利
  • 1 篇 胡建林
  • 1 篇 乔森
  • 1 篇 杨平
  • 1 篇 黄伟光
  • 1 篇 王文静
  • 1 篇 李城漳
  • 1 篇 张丽雅
  • 1 篇 huang xian-dong

语言

  • 54 篇 中文
检索条件"主题词=年度审计计划"
54 条 记 录,以下是11-20 订阅
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高校内部审计资源分配模型的优化
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财会通讯(上) 2010年 第4期 105-106页
作者: 黄伟光 邓彦 张丽雅 广东工业大学
一、高校内部审计资源分配的层次高校内部审计资源分配包括如下两个层次:(一)审计项目之间的资源分配方案《内部审计具体准则》第1号规定“在制定年度审计计划时,应当考虑组织风险·管理需要和审计资源,以确定具体审计项目”... 详细信息
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计算机审计工具在内部审计中的应用分析
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财会通讯(上) 2007年 第4期 64-65页
作者: 安兵 谢言 厦门大学 湖南郴州市人大办
现代化的计算机技术已经应用于内部审计之中,大幅度地提高了内部审计工作的效率,而且在多个方面对审计的发展产生了广泛的影响。内部审计机构可以利用计算机编制年度审计计划,记录审计计划的执行情况,安排审计任务和资金分配。在进... 详细信息
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浅析审计方案编制精细化途径
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工业审计与会计 2013年 第6期 25-27页
作者: 罗伟卓 北京汽车集团有限公司审计部
根据中国内部审计准则第1号—审计计划的描述,审计计划一般包括年度审计计划、项目审计计划审计方案三个层次,其中审计方案是对具体审计项目的审计程序及其时间等所作出的详细安排。审计方案在审计计划体系中从属于年度审计计划和项... 详细信息
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统筹安排 规范操作 注重整改——江苏省公路局车辆通行费审计的主要做法
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交通审计 2000年 第2期 31-32页
作者: 吴俊利 何宇 江苏省交通厅公路局
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三泰维尼纶厂物资采购的审前调查
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中国内部审计 2008年 第1期 52-54页
作者: 李三喜 刘凯 中天恒会计师事务所 中国人寿保险股份有限公司
案例介绍:2007年9月6日,三泰集团审计部根据年度审计计划派出审计组对三泰维尼纶厂物资采购情况实施了审前调查工作。审前调查会上,三泰集团审计部李主任向审计组成员宣读了审前调查工作方案,要求审计组在4个工作日内完成审前调查... 详细信息
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不同国家审计机关的发展战略规划问题
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审计观察 2021年 第6期 84-87页
作者: 盂大围 不详
每过五年,我们国家都要制定并实施一个国民经济和社会发展规划。近些年来,审计署也编制了与此相适应的国家审计工作发展规划。与年度审计计划相比,五年审计规划时间跨度长,事关发展方向、大势和全局,称之为审计发展战略规划,应当说也是... 详细信息
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全面落实科学发展观开创审计工作新局面
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中国内部审计 2007年 第10期 50-52页
作者: 中国石油天然气集团公司审计 中国石油天然气集团公司审计部
一.中国石油内部审计体制情况中国石油内部审计实行三级审计管理模式,即集团公司、股份公司设审计部,负责对所属二级单位实施审计,同时对全系统审计进行业务指导;二级单位独立设置审计处;规模比较大的三级单位独立设置审计科。审... 详细信息
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审计管理的几点思考
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浙江审计 2000年 第2期16卷 20-21页
作者: 童成宋 嘉兴市审计局
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刍议经济责任审计监督制度运用
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现代审计与会计 2015年 第10期 42-43页
作者: 乔森 黑龙江省审计厅
党的十七大把经济责任审计写入报告,这是对经济责任审计工作提出了更高要求,同时,也是我们搞好经济责任审计工作的一大机遇。新形势下,如何进一步深化经济责任审计工作,值得我们深思。一、当前经济责任审计工作中存在的主要难点1... 详细信息
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K汽车销售公司境外审计案例分析
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中国内部审计 2018年 第8期 74-77页
作者: 孙博文 中国葛洲坝集团海外投资有限公司 100025
H企业为制造并销售汽车及零部件的集团化企业,为加强企业驻肯尼亚有限公司(以下简称K公司)内部控制,进一步防范有关风险,促进境外企业健康发展,经领导批示,根据年度审计计划,审计部组成4人联合审计组,用一周的时间对K公司自2012年1月至2... 详细信息
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