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限定检索结果

文献类型

  • 23 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 23 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 20 篇 管理学
    • 19 篇 工商管理
    • 1 篇 公共管理
  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 法学
    • 1 篇 法学
  • 1 篇 教育学
    • 1 篇 教育学

主题

  • 23 篇 经理经济责任审计
  • 5 篇 离任经济责任审计
  • 5 篇 内部审计工作
  • 4 篇 离任审计
  • 4 篇 国内贸易
  • 3 篇 审计工作
  • 3 篇 审计监督
  • 3 篇 高校校办企业
  • 3 篇 现代企业制度
  • 3 篇 所有者权益
  • 3 篇 经济效益审计
  • 2 篇 内控制度
  • 2 篇 审计报告
  • 2 篇 年度审计
  • 2 篇 深化改革
  • 2 篇 委托审计制度
  • 2 篇 学校投资
  • 2 篇 校办产业
  • 2 篇 内审工作
  • 2 篇 《审计法》

机构

  • 3 篇 国内贸易部审计局
  • 1 篇 中保财险有限公司...
  • 1 篇 中国对外贸易开发...
  • 1 篇 中国人民保险公司...
  • 1 篇 河南城建学院
  • 1 篇 沈阳市东陵区人民...
  • 1 篇 深圳市审计师事务...
  • 1 篇 中国人民保险公司...
  • 1 篇 新疆外经贸厅审计...
  • 1 篇 江苏省阜宁县粮食...
  • 1 篇 北京理工大学

作者

  • 2 篇 汪秀平
  • 2 篇 孔祥峰
  • 1 篇 王昌
  • 1 篇 于秀琴
  • 1 篇 林芳明
  • 1 篇 陈金翠
  • 1 篇 周启康
  • 1 篇 杨启凡
  • 1 篇 曹恒义
  • 1 篇 姜跃山
  • 1 篇 赵荣娣
  • 1 篇 张勇先
  • 1 篇 廖唐
  • 1 篇 贾振龙
  • 1 篇 贾凤章
  • 1 篇 胡静莙

语言

  • 23 篇 中文
检索条件"主题词=经理经济责任审计"
23 条 记 录,以下是11-20 订阅
排序:
国内贸易部系统企业经理经济责任审计办法
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商业会计 1995年 第2期 53-54页
国内贸易部系统企业经理经济责任审计办法(内贸审字[1994]第276号)第一条为了加强国内贸易部系统企业经理经济责任审计工作,根据《全民所有制工业企业厂长工作条例》和国家审计署《关于开展厂长离任经济责任审计工作几个问... 详细信息
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关于经理经济责任审计若干问题的诠释
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商业会计 1995年 第4期 32-34页
作者: 汪秀平 姜跃山 国内贸易部审计局
关于经理经济责任审计若干问题的诠释汪秀平,姜跃山《国内贸易部系统企业经理经济责任审计办法》(以下简称《审计办法》)已正式印发。为了更好地推动内贸系统经理经济责任审计工作,本文以《审计法》的有关规定为依据,结合前几年内... 详细信息
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内贸系统1997年内部审计工作要点
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商业会计 1997年 第4期 10-10页
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浅谈企业经济责任及厂长(经理)离任审计
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广东审计 1996年 第12期 28-29页
浅谈企业经济责任及厂长(经理)离任审计□饶永随着我国改革开放的深入发展,社会主义市场经济逐步建立,我国的会计、审计体系逐步向国际惯例靠拢。厂长、经理经济责任审计,正是在这一形势下逐步建立和发展起来的。一、审计的目的与... 详细信息
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高校校办企业经济责任审计浅谈
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中国审计 1996年 第9期 21-21页
作者: 赵荣娣 北京理工大学审计室
发展校办企业,扩大办学经费的来源,已成为高校工作的重要内容。为促进校办企业健康、顺利、快速的发展,校办企业厂长、经理任期经济责任审计也就成为高校内审工作的重要内容。总结几年来进行的校办企业厂长、经理任期经济责任审计工作,... 详细信息
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外经贸部实施“三步审计”制度
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河北审计 1996年 第9期 25-,24页
外经贸部实施「三步审计」制度据新华社消息:外经贸部日前决定,对直属企业经理任职经济责任实行“三步审计”制度,即从过去离任时的一次性审计评价转为经常性的审计监督,从总结性的事后审计转向预防性、控制性和总结性的事前、事中... 详细信息
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对高校校办企业审计工作的几点思考
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滨州学院学报 1996年 第3期17卷 86-87,83页
作者: 孔祥峰
在高等学校改革和发展中,校办企业也有了长足的发展。把校办企业办好,使之成为学校经费来源的重要渠道,为学校和社会创造出一定的经济效益,这就需要建立企业管理体制,运用审计手段,提高调控能力,从而保证校办企业顺利发展、壮大,创造出... 详细信息
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浅谈保险内部审计的作用
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海南金融 1996年 第9期 37-38页
作者: 林芳明 中国人民保险公司海南省分公司
浅谈保险内部审计的作用●林芳明内部审计是我国审计体系的一支重要力量,保险内部审计工作是人保公司内部约束机制的重要组成部分,是强化经营管理,维护财经法纪,增强自我约束机制,提高经济效益,促进保险事业健康发展的保证。在当... 详细信息
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阜宁县粮食局抓好企业内部审计
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中国粮食经济 1996年 第4期 41-42页
作者: 张勇先 曹恒义 贾凤章 江苏省阜宁县粮食局
阜宁县粮食局抓好企业内部审计张勇先,曹恒义,贾凤章江苏省阜宁县粮食局在1995年强化企业管理中,坚持以经济效益为中心,积极主动地开展各项审计工作,取得了显著成绩。一年中,他们抽调98名财务骨干,组成8个内审小组,分别... 详细信息
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省厅办公室编
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广东审计 1996年 第11期 48-48页
省厅办公室编我省前3季度审计效果显著今年以来,我省各级审计机关认真贯彻执行全国、全省审计工作会议精神,加强审计力度,审计效果显著。1-9月,全省共审计4480个单位,查出违纪违规金额35.6亿元,应上缴财政7.69亿... 详细信息
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