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文献类型

  • 17 篇 期刊文献
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学科分类号

  • 7 篇 管理学
    • 6 篇 工商管理
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    • 1 篇 农业工程
  • 3 篇 教育学
    • 3 篇 教育学
  • 2 篇 法学
    • 2 篇 政治学
    • 1 篇 马克思主义理论
  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 文学
    • 1 篇 新闻传播学

主题

  • 17 篇 评价和建议
  • 3 篇 内部审计
  • 2 篇 审计任务
  • 2 篇 审计报告
  • 2 篇 调查活动
  • 2 篇 完善治理
  • 1 篇 文联
  • 1 篇 审计人员
  • 1 篇 就业政策制定
  • 1 篇 审计意见书
  • 1 篇 审计监督
  • 1 篇 审计公文
  • 1 篇 和谐发展
  • 1 篇 明信片
  • 1 篇 多缸柴油机
  • 1 篇 管理层级
  • 1 篇 评优活动
  • 1 篇 最高审计机关
  • 1 篇 酸法
  • 1 篇 读者调查

机构

  • 1 篇 怀安县审计局
  • 1 篇 广东省飞来峡水利...
  • 1 篇 南京大学
  • 1 篇 石家庄职业技术学...
  • 1 篇 贵阳铝镁设计研究...
  • 1 篇 南京审计大学
  • 1 篇 聊城大学
  • 1 篇 天津工业大学
  • 1 篇 中铁第一勘察设计...
  • 1 篇 华为技术有限公司
  • 1 篇 山西省国有资本运...
  • 1 篇 枣庄市台儿庄国土...
  • 1 篇 浙江大学
  • 1 篇 南京邮电大学
  • 1 篇 中山大学

作者

  • 1 篇 chen li-ming
  • 1 篇 王思为
  • 1 篇 李华
  • 1 篇 胡正人
  • 1 篇 任宪斌
  • 1 篇 李宜婷
  • 1 篇 郑成钧
  • 1 篇 杨华山
  • 1 篇 朱洪波
  • 1 篇 包建玲
  • 1 篇 陈云云
  • 1 篇 wang ming-jian
  • 1 篇 覃家米
  • 1 篇 郝刚
  • 1 篇 宋兆光
  • 1 篇 于红
  • 1 篇 田伟峰
  • 1 篇 朱文俊
  • 1 篇 徐冲
  • 1 篇 王伟

语言

  • 20 篇 中文
检索条件"主题词=评价和建议"
20 条 记 录,以下是1-10 订阅
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义务教育语文课程标准评价建议综述
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聊城大学学报(社会科学版) 2009年 第1期 44-51页
作者: 陈黎明 王明建 聊城大学语文教学论研究所 山东聊城252059
义务教育语文课程标准颁行后,人们普遍予以高度评价,尤其体现在"创新与突破"、"结构与特点"、"背景与依据"、"意义与影响"诸方面。与此同时,学者们也对课标修订提出了如下几个方面的建议:明确... 详细信息
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提升高校内部审计人员综合素养的思考与实践
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审计观察 2024年 第4期 66-71页
作者: 包建玲 南京审计大学审计处
高校的高质量发展离不开内部审计的保驾护航。建立忠诚干净担当的高素质专业化内部审计干部队伍,对高校内部审计机构有效履行监督、评价和建议职能至关重要,而高校内部审计人员综合素养是影响高校内部审计工作质量的重要因素。本文旨在... 详细信息
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飞来峡机组一次调频满足电网考核分析及对策
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广东水利水电 2011年 第7期 84-86页
作者: 杨华山 广东省飞来峡水利枢纽管理处 广东清远511825
发电机组的一次调频能力对维持电网频率的稳定起着极其重要的作用,可以有效地抑制电网频率的波动幅度,缩短波动周期,同时可提高整个电网系统抗功率突变的能力,改善电网频率的质量。该文阐述了机组一次调频功能完善前的运行与考核情况,... 详细信息
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如何写出针对性、逻辑性、可读性强的审计报告
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河北审计 1995年 第1期 12-13页
作者: 任宪斌 郑成钧 怀安县审计局
如何写出针对性、逻辑性、可读性强的审计报告任宪斌,郑成钧审计报告,是审计人员在审计工作完成后对审计项目的审计结果作出客观公正的评价,并向审计机关(审计机构)或委托单位(人)所作的一种书面报告。撰写审计报告,是审计程序... 详细信息
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中国内部审计准则研究中的几个问题
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审计理论与实践 2000年 第12期 4-5页
作者: 李学柔 中山大学管理学院
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开展审计公文评优活动 规范审计公文编审行为
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审计理论与实践 1997年 第8期 24-25页
作者: 卞玉峰
开展审计公文评优活动规范审计公文编审行为卞玉峰近几年我们北京丰台区审计局每年完成审计任务90余户,须编写审计报告、审计决定及审计意见书、审计工作报告、审计调查报告、大检查报告等审计公文近200份。为规范审计公文编审行... 详细信息
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一图读懂内部审计
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审计观察 2020年 第6期 86-89页
作者: 本刊编辑部 王皓楠 不详
什么是内部审计?内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,通过运用系统、规范... 详细信息
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国内高铝粉煤灰提取氧化铝主要技术进展及发展建议
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世界有色金属 2024年 第10期 19-22页
作者: 崔维 贵阳铝镁设计研究院有限公司 贵州贵阳550081
粉煤灰已成为我国排放量最大的工业固废,目前堆存量估计在 30 亿吨以上,如果不及时处理或处理不当,将会对环境造成严重危害。由于其具有高含量的氧化铝,特别是高铝粉煤灰,含量超过38%,被认为是取代铝土矿,生产氧化铝的理想原料之一。近... 详细信息
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枣庄市台儿庄经济开发区土地集约利用现状评价分析
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山东国土资源 2013年 第2期29卷 53-56页
作者: 王伟 于红 宋兆光 李华 枣庄市台儿庄国土资源分局 山东枣庄277400
通过对台儿庄经济开发区用地现状调查,分析评价土地集约利用程度,测算土地集约利用潜力,对比分析,得出台儿庄土地集约利用水平相对较高,并针对调查中发现的问题,提出开发区高效集约利用土地的建议
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“两张表”党费审计法探析
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中国审计 2021年 第6期 65-67页
作者: 胡正人 山西省国有资本运营有限公司
做好党费工作是党组织的一项经常性任务,也是加强党员教育管理的一项重要内容。党政机关和企事业单位的内部审计机构,通过对单位各级党组织的党费收缴、使用和管理情况实施独立客观的审计监督、评价和建议,可以促进各级党组织完善党费... 详细信息
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