咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 86 篇 期刊文献
  • 2 篇 会议

馆藏范围

  • 88 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 62 篇 管理学
    • 57 篇 工商管理
    • 4 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 农林经济管理
    • 1 篇 公共管理
  • 23 篇 经济学
    • 23 篇 应用经济学
    • 2 篇 理论经济学
  • 7 篇 法学
    • 4 篇 法学
    • 3 篇 政治学
    • 2 篇 马克思主义理论
  • 3 篇 工学
    • 1 篇 控制科学与工程
    • 1 篇 计算机科学与技术...
    • 1 篇 交通运输工程
    • 1 篇 软件工程
    • 1 篇 安全科学与工程
  • 1 篇 哲学
    • 1 篇 哲学

主题

  • 14 篇 中国
  • 8 篇 审计方法
  • 6 篇 审计监督
  • 6 篇 上海
  • 6 篇 审计机关
  • 5 篇 审计人员
  • 5 篇 国有企业
  • 4 篇 审计工作
  • 4 篇 审计质量
  • 4 篇 审计风险
  • 4 篇 企业
  • 3 篇 银行
  • 3 篇 金融机构
  • 3 篇 金融审计
  • 3 篇 国家审计
  • 3 篇 审计调查
  • 3 篇 经济责任审计
  • 3 篇 企业管理
  • 2 篇 国务院常务会议
  • 2 篇 国有资产

机构

  • 8 篇 上海市审计局国有...
  • 8 篇 上海市审计局法规...
  • 5 篇 上海市审计局综合...
  • 5 篇 上海市审计局工交...
  • 5 篇 上海市审计局经贸...
  • 3 篇 上海市审计局社会...
  • 3 篇 上海市审计局经济...
  • 3 篇 上海市审计局基建...
  • 3 篇 上海市审计局行政...
  • 3 篇 上海市审计局综合...
  • 3 篇 上海市审计局固定...
  • 3 篇 上海市审计局财政...
  • 2 篇 上海市审计局工交...
  • 2 篇 上海市审计局金融...
  • 2 篇 上海市审计局经贸...
  • 2 篇 上海市审计局工交...
  • 2 篇 上海市审计局财政...
  • 2 篇 上海市浦东新区审...
  • 2 篇 上海市审计局
  • 2 篇 上海市审计局商贸...

作者

  • 4 篇 蔡元来
  • 4 篇 王鸿伟
  • 4 篇 夏明曦
  • 4 篇 周仁清
  • 4 篇 林忠华
  • 3 篇 杨敏琴
  • 3 篇 郭康玺
  • 3 篇 周胜天
  • 2 篇 肖铭
  • 2 篇 梁晓丽
  • 2 篇 郁倩
  • 2 篇 吕明
  • 2 篇 茅全跃
  • 1 篇 鲁心逸
  • 1 篇 虞鹤敏
  • 1 篇 刘晶晶
  • 1 篇 潘湘森
  • 1 篇 倪忠芳
  • 1 篇 曹卫国
  • 1 篇 邓丽

语言

  • 88 篇 中文
检索条件"机构=上海市审计局基建审计处"
88 条 记 录,以下是21-30 订阅
排序:
如何完善国有企业会计委派制
收藏 引用
上海国资 2008年 第8期 46-48页
作者: 刘桂芳 上海市审计局国有资产签证审计处
实行会计委派制,本质上改变了会计由经理任免的会计管理体制,而由国家、所有者或上级单位直接委派。实行会计委派制首先能够加强政府的宏观控制能力,发挥会计的监督职能,提高了会计信息的质量;其次,实行会计委派制能够有效地摆脱... 详细信息
来源: 评论
在实践中积极探索金融系统风险审计
在实践中积极探索金融系统风险审计
收藏 引用
中国审计学会2008年金融审计研讨会
作者: 虞鹤敏 闵亮 上海市审计局金融处
以数据大集中、网络化为主要特征的现代金融业信息化建设正在迅猛发展。 面对金融审计环境和对象的变化,金融审计如何在维护国家金融安全、防范金融风险和促进国家宏观政策落实方面发挥应有的作用等方面亟待加强和深化。本文采用分... 详细信息
来源: 评论
深化部门预算执行审计的设想
收藏 引用
上海会计 2007年 第4期 58-59页
作者: 朱萍 上海市审计局经济贸易审计处
近年来,随着财政预算执行审计的不断强化,部门预算执行审计得到了进一步加强,为人大和政府加强预算监督和管理发挥了积极作用。但是,目前我国部门预算执行审计中仍存在监督机制落后、范围狭小、手段单一、对查出问题罚不力等问题... 详细信息
来源: 评论
内部审计在企业内部控制中的作用思考
收藏 引用
上海会计 2007年 第4期 53-56页
作者: 陈家彦 上海市审计局经济责任审计处
内部控制制度是企业的一项重要组织制度,是确保企业安全有效运行的关键。内部审计可以通过协助管理当监督其控制政策和程序的有效性,来促进建立或改善良好的控制环境。内部审计与内部控制之间有着密切的关系。内部审计的监督作用使... 详细信息
来源: 评论
以科研的阶段性成果作无形资产投资中的税务理浅探
收藏 引用
上海会计 2007年 第4期 46-46页
作者: 杨敏琴 上海市审计局经济责任审计处
上海一家创新性研究企业,曾多次承担国家和上海市级多个科技攻关项目,研究并开发了20多个新药研发项目,拥有多项专利。为了在创新研发的基础上,吸收资金推进新药产业化,该企业拟将长期研究的部分阶段性成果作为无形资产评估作价,... 详细信息
来源: 评论
积极探索建立审计项目组运行机制
收藏 引用
中国审计 2004年 第1期 62-63页
作者: 茅全跃 上海市审计局经贸审计处
审计组是审计工作的细胞,是审计工作有机整体的重要组成部分,其工作质量的好与差,直接关系到整个审计项目的质量.审计小组的运转除一般规律外,还具有流动性、灵活性、可变性等一些特点.
来源: 评论
降低审计风险 提升经济责任审计工作质量
收藏 引用
上海审计 2003年 第5期 20-21页
作者: 何平 上海市审计局经贸审计处
来源: 评论
投融资体制改革的创新——浅议社会化多元投资模式
收藏 引用
上海审计 2003年 第2期 13-14页
作者: 王继军 上海市审计局投资审计处
来源: 评论
医保费用的计算机审计
收藏 引用
中国审计信息与方法 2003年 第12期 17-19页
作者: 李毓平 上海市审计局社会保障审计处
来源: 评论
组织视角下的国家审计资源组合初探
收藏 引用
上海审计 2003年 第6期 10-12页
作者: 梁晓丽 刘柳 上海市审计局外资运用审计处
来源: 评论