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检索条件"机构=中准会计师事务所〈特殊普通合伙〉安徽分所"
699 条 记 录,以下是81-90 订阅
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大数据驱动的会计事务所审计流程优化研究
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文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2025年 第2期 150-153页
作者: 王健辰 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 辽宁 沈阳 110000
随着信息技术的迅猛发展,大数据已经渗透到各行各业,特别是在会计和审计领域。过去,审计依赖于大量人工的计算与析,数据处理速度慢且容易出错,审计的全面性和准确性因此受到限制。然而,随着大数据技术的到来,审计行业得到了前未有... 详细信息
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会计师事务所审计独立性的保障机制研究
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知识经济 2025年 第9期709卷 135-137页
作者: 谢国胜 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)西藏分所 西藏拉萨850000
文章围绕会计师事务所审计独立性的保障机制展开研究,通过对当前审计独立性现状的析,揭示了审计独立性缺失的现象及其带来的后果。探讨了影响审计独立性的多重因素,包括审计委托机制的利益冲突、附加增值服务对独立性的潜在威胁,以... 详细信息
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国有企业财务数字化转型的必要性及建议
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会计师 2024年 第3期 40-42页
作者: 厉韦祺 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
科学技术的快速发展和国有企业财务管理数字化转型,为财务共享、业财融合提供了技术保障。在财务数字化转型过程,国有企业需充应用现代技术开展工作,创新财务管理理念、工作模式及财务管理载体,挖掘财务管理的潜在价值,为经济... 详细信息
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大数据时代增值型内部审计模式构建探讨
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精品 2024年 第6期 163-165页
作者: 张佳 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
随着大数据时代的来临,企业面临着前未有的挑战和机遇.如何有效利用海量数据,挖掘潜在价值,成了企业亟待解决的问题.内部审计作为企业内部重要的风险管理和内部控制机制,也需要适应新的环境和挑战,以提供更具价值的服务,因此,构建增...
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内部控制审计与财务报表审计整合路径研究
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当代会计 2024年 第2期 22-24页
作者: 胡枭峰 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
在市场经济高质量发展的背景下,内部控制审计与财务报表审计的重要性日益凸显,成为提高企业财务管理水平和经济效益的重要抓手。企业通过整合内部控制审计与财务报表审计,能够充发挥监督、激励的作用,规范管理人员的操作行为,调动员... 详细信息
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企业合并财务报表编制存在的问题及对策研究
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财讯 2024年 第6期 131-133页
作者: 厉韦祺 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
合并财务报表是财务部门工作一部,在企业经营计划制订、决策方面发挥着较大的作用。企业进行合并财务报表编制时,需要对企业各部门数据信息进行综合析,通过数据核算、集管理,保证财务报表的真实性、参考价值。当前企业合并财... 详细信息
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企业会计成本控制现状及策略
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国经贸 2024年 第15期 221-223页
作者: 孙鑫洁 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)日照分所
在当今时代,企业面对的竞争是空前的,因此,企业要想在激烈的市场竞争获得持续的发展,成为了企业管理者关心的问题。在企业经营过程,成本控制是提高企业经济效益和增强市场竞争力的一种有效途径,特别是企业会计成本控制,它直接影... 详细信息
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连锁餐饮企业如何破除新租赁准则影响
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新晋商 2024年 第10期 60-62页
作者: 赵朋 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
新租赁准则统一采用使用权资产模式核算,对租赁成本占比较高的连锁餐饮企业会产生较大影响,亟须连锁餐饮企业采取有效措施加以破除.
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集团企业合并财务报表编制的现存问题与对策思考
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当代会计 2024年 第3期 112-114页
作者: 张佳 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
在新时代背景下,集团企业逐渐意识到财务报表的重要性,并将此作为了解企业经营管理、未来发展趋势的媒介。合并财务报表的编制有利于保证财务数据的全面性和及时性,能为集团企业决策、经营战略的制定提供有力依据。基于此,以集团企业合... 详细信息
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物流供应链企业仓储与运输成本优化研究
租售情报
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租售情报 2024年 第5期 228-230页
作者: 张辰 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
仓储与运输是物流供应链的重要环节,其成本占物流总成本的比例较高.随着市场竞争的加剧,企业需要不断降低成本,提高效率,才能在激烈的市场竞争立于不败之地.因此,研究仓储与运输成本优化问题具有重要的现实意义.
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