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  • 20 篇 风险
  • 20 篇 企业管理
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机构

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作者

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检索条件"机构=中准会计师事务所大连分所"
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农贸市场会计核算的难点及应对策略
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国农业会计 2025年 第6期35卷 6-8页
作者: 沈晓林 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
为探讨农贸市场会计核算的难点及应对策略,本文以农贸市场的存货核算、税务处理及财务信息化为核心问题,系统梳理当前农贸市场会计核算存在的存货成本配难、税务规则复杂、信息化建设不足、监管机制不完善等问题,并深入析其成因。... 详细信息
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大数据视域下政府绩效评价的优化策略研究
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国农业会计 2025年 第2期35卷 43-45页
作者: 杨天志 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)宿迁分所
随着大数据时代的到来,传统的政府绩效评价方式已难以适应新形势下的要求。目前,我国政府绩效评价工作在大数据应用方面仍存在评价指标体系不完善、数据质量有待提高、数据析运用不足、评价结果运用有限等问题。本文在析大数据对政... 详细信息
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供应链视角下的企业风险识别及管控对策
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国际商务财会 2025年 第2期 76-80页
作者: 杨璐 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
在经济全球化一体化不断推进的背景下,企业供应链管理的复杂度与重要性日益凸显。供应链管理是企业战略发展规划的重要组成部,供应链风险管理直接影响企业的经营管理水平和未来可持续发展能力。随着供应链结构的日益复杂和外部市场经... 详细信息
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IPO审计的风险及防范
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今日财富 2025年 第1期 115-117页
作者: 李祥伟 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
随着社会经济的不断发展,证券市场不断壮大,社会经济水平明显提升,与此同时,市场竞争不断增强,为提高自身市场竞争力,获取更大的经济效益,许多企业纷纷走上上市之路。而企业上市是需要一定条件的,企业各方面综合实力需要达到一...
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基于会计师事务所实施企业内部控制审计研究
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市场调查信息 2025年 第4期 167-169页
作者: 牛和情 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)临沂分所
内部控制作为企业管理体系的关键组成部,对于保障企业资产的安全完整、提高财务信息的质量与可靠性、确保企业经营活动的合规性以及提升企业整体运营效率具有不可或缺的重要作用.因此,本文将深入研究了会计师事务所如何实施企业内... 详细信息
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企业内控审计的关键环节与风险防范研究
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理财(审计) 2025年 第4期 29-31页
作者: 黄红蕾 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
随着市场经济的高速发展和企业规模的不断扩大,企业风险管理的关键工具--内控审计,正逐渐受到越来越多的重视。内控审计通过对企业各类管理行为的审查,推动企业实现社会效益、经济效益和环境效益的同步提升,助力企业的长期稳定发展。然... 详细信息
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会计师事务所内部控制优化研究
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小企业管理与科技 2025年 第1期 97-99页
作者: 刘爽 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 太原030000
论文析了会计师事务所在内部控制方面存在的问题,包括治理结构不完善、缺乏有效的风险评估机制、内部控制制度执行不到位、信息传递存在滞后性、内部审计监督与独立性不足。针对这些问题,论文提出了相应的优化对策,如优化治理结... 详细信息
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审计风险视角的财务报表
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国集体经济 2025年 第6期 173-176页
作者: 高启翔 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)滨州分所
由于审计环境的复杂化和审计对象的多样化,审计风险的管理面临着越来越多的挑战。审计人员不仅需要具备扎实的财务知识和审计技能,还需要具备敏锐的风险识别能力和综合析能力。因此,如何在审计过程有效地进行财务报表析,识别和评... 详细信息
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集团型企业多层级内部控制有效性提升路径
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国会展 2025年 第5期 193-195页
作者: 谢祥俊 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
在全球化竞争与数字化转型背景下,集团型企业通过多层级架构实现资源整合与市场拓展的同时,也面临内部控制效力逐级衰减的治理难题。传统单体企业内控模式难以适配跨地域、跨产业的集团化管理需求,层级间信息壁垒、权责模糊、监督滞后... 详细信息
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基于财务共享模式下的企业会计信息化探讨
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国市场 2025年 第15期 183-186页
作者: 厉韦祺 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
经济全球化发展对企业经营管理带来了巨大的挑战与机遇,倒逼企业创新管理模式,以适应新时代下的发展需求,提升自身核心竞争力。其会计信息化是企业适应经济环境变化的有效手段,通过信息技术手段的运用,提升会计工作效率,为企... 详细信息
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