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  • 1 篇 教育学
    • 1 篇 教育学
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主题

  • 56 篇 内部审计
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  • 4 篇 监督
  • 4 篇 风险
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  • 4 篇 中国核工业集团公...

机构

  • 14 篇 中国五矿集团公司
  • 12 篇 中国石油天然气集...
  • 9 篇 中国五矿集团公司...
  • 8 篇 中国核工业集团公...
  • 8 篇 中国第一汽车集团...
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  • 7 篇 大同煤矿集团公司...
  • 6 篇 北京科技大学
  • 5 篇 中国网络通信集团...
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  • 5 篇 中国地质大学
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  • 5 篇 中国铁路北京局集...
  • 4 篇 国土资源部矿产勘...
  • 4 篇 中国石油化工集团...
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  • 4 篇 中国铁路南昌局集...
  • 3 篇 中国网络通信集团...
  • 3 篇 中国五矿集团公司...

作者

  • 4 篇 来守华
  • 4 篇 何睿
  • 3 篇 王宏斌
  • 3 篇 朱国栋
  • 3 篇 杨洪涛
  • 3 篇 王猛
  • 3 篇 刘群英
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语言

  • 256 篇 中文
检索条件"机构=中国五矿集团公司审计部"
256 条 记 录,以下是61-70 订阅
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审计报告在企业决策中的作用及应用实践分析
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投资与创业 2023年 第10期34卷 84-86页
作者: 韩立奇 中国铁路北京局集团公司审计部
本文首先阐述审计报告的定义和类型,其次详细分析审计报告在企业决策中的作用,即提高决策的可靠性,评估企业风险,优化资源配置,支持企业合规经营,并分析审计报告的应用实践现状及注意事项,最后指出审计报告的发展趋势,希望能够... 详细信息
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新形势下跟踪审计在我国电力审计工作中应用探析
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现代国企研究 2014年 第Z2期 25-26页
作者: 朱国栋 中国华电集团公司审计部驻济南审计处
跟踪审计在我国电力审计工作中占有关键地位,新形势下电力跟踪审计审计工作的突破和创新,是内审计的重要延伸和解决当前电力工程审计领域最突出有效的方法之一,本文以电力跟踪审计为例,对新形势下跟踪审计在我国电力审计工作中的应... 详细信息
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大企业竞争力:中国经济崛起的国家脊梁
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经济导刊 2015年 第3期 38-45页
作者: 薛飞 彭彭 中国五矿集团公司资本运营部 中国五矿集团公司股本融资部
中国的国家崛起和民族复兴需要培养一批具有产业带动力、市场影响力和国际竞争力的大企业。在近200年的世界经济发展史中,大企业的产生无不伴随着国家的崛起。中国近百年的发展表明,国家的命运与企业发展休戚与共。国家之间的经济竞争... 详细信息
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福建潘田铁床花岗岩岩石地球化学特征、锆石U-Pb年代学及其与成的关系
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岩石学报 2014年 第6期30卷 1780-1792页
作者: 来守华 陈仁义 张达 狄永军 龚勇 袁远 陈良 中国地质大学地球科学与资源学院 北京100083 国土资源部矿产勘查技术指导中心 北京100120 中国五矿集团公司 北京100044
潘田铁体主要赋存于潘田花岗岩体外接触带的"硅钙岩性界面"中,其成与花岗岩侵入关系密切,是一个具有很大找潜力的富铁床。但前人对该花岗岩的研究还很薄弱,本文对潘田铁花岗岩进行了岩石地球化学特征、锆石U-P... 详细信息
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企业内控制体系的建设与发展
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企业研究 2012年 第10期 70-71页
作者: 王满红 中国第一汽车集团公司审计部
2008年,国家委联合发布的《企业内控制基本规范》标志着我国企业内控制规范体系建设取得了重大发展,其合理借鉴了美国COSO报告等国外内控制框架体系,对我国企业的内控制体系的建立制定了明确标准,整体架构主要分为内... 详细信息
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浅谈当前煤炭形势下加强内审计的重要意义
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经济师 2015年 第6期 102-103页
作者: 茹妍华 大同煤矿集团公司审计部 山西大同037000
现代的煤炭企业面临能源结构的调整,环保要求的提升,进口煤比例的不断增加以及同行业间相互的价格竞争等诸多因素的影响,煤炭企业面临着巨大的挑战。煤炭企业的内审计机构,作为企业管理系统中一个重要的分支机构,也发挥着巨大的作用... 详细信息
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信息系统内控制审计程序模型研究
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工业审计与会计 2015年 第4期 22-24页
作者: 盖喜发 中国第一汽车集团公司审计部
随着信息技术的发展,信息化程度越来越高,数据信息量也越来越大,因此也为内审计应用信息技术实施审计创造了较好的条件。对于信息系统的审计的辅助工具标准主要有:1、COBIT5.0,即信息系统和技术控制目标,重点关注企业需要什么,是一个... 详细信息
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国家审计与内审计的关系
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中国管理信息化 2019年 第19期22卷 20-21页
作者: 陈梁维 中国铁路南昌局集团公司审计部
新时代的审计监督体系倡导的是以国家审计为主导,内审计为基础,社会审计为补充的审计组织体系。为促进国家审计和内审计相互协作与共同发展,形成联动融合关系,文章通过阐述国家审计和内审计的本质和特征,详细分析二者的联系和区别... 详细信息
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内审视角下铁路运输设备大修风险防控探讨
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中国总会计师 2021年 第12期 104-105页
作者: 赵艳兵 中国铁路北京局集团公司审计部
铁路运输设备大修是为恢复和提高原有设备性能、生产能力,按设备检修周期和状态而有计划地进行整治或周期性大修,大修项目具有金额大、变因多、专业性强等特点。本文从内审计视角出发,从大修项目流程中的审计关注点入手,查找各环节存... 详细信息
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经济责任审计问题的研究及建议
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现代经济信息 2020年 第8期 65-66页
作者: 陈梁维 中国铁路南昌局集团公司审计部
新颁布的《党政主要领领导干和国企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》将经济责任审计对主要领导干的责任界定、审计结果运用的内容进行重新修订,明确了对领导干的履责、监管、落实方针政策方面的责任界定,强调了经济责任审... 详细信息
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