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检索条件"机构=中国工商银行内部审计局南京分局"
96 条 记 录,以下是1-10 订阅
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经济新常态下银行内部审计转型发展路径研究--基于中国工商银行内部审计上海分局的实例分析
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中国内部审计 2017年 第5期 8-13页
作者: 中国工商银行内部审计上海分局课题组 中国工商银行内部审计局上海分局课题组
中国经济进入新常态,为银行的转型发展带来机遇和挑战,银行内部审计必须紧紧跟随银行的转型发展,积极转变审计理念、模式、内容、技术方法,为银行发展保驾护航。
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以担当有为的精神践行奋斗初心——记中国工商银行股份有限公司内部审计上海分局邱玲红
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中国内部审计 2021年 第3期 74-75页
作者: 中国工商银行股份有限公司内部审计局上海分局
作为中国工商银行股份有限公司(以下简称工行)内审系统创立伊始就加入的一员老将,邱玲红同志始终不断探索前进。现任工行内部审计上海分局内审一处高级风险经理的她,先后多次获得工行"巾帼岗位标兵"、工行内部审计系统"... 详细信息
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银行信贷资产组合结构评价方法研究
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金融论坛 2012年 第10期17卷 20-26页
作者: 林跃武 许大庆 许文嫣 中国工商银行内部审计局上海分局
本文以现代资产组合理论和巴塞尔新资本协议的有关规范为基础,分析国内信贷资产组合结构评价实践中的问题,包括评价体系与发展战略、评价体系与巴塞尔监管指引、总行层面评价与分行层面评价、分行层面评价与区域差异性等方面存在的衔接... 详细信息
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银行服务管理问题与对策研究
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金融论坛 2011年 第11期16卷 62-66页
作者: 严盖 中国工商银行内部审计局成都分局
银行服务管理存在硬件建设与软件支撑不配套,前台管理与后台管理不同步,服务效率与顾客期望不平衡,客户营销与售后服务不匹配,管理模式与服务响应不协调,业务创新与客户需求不契合,服务形象与银行地位不相称,管理能力与环境变化不... 详细信息
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以增值型审计为目标的审计信息化建设研究
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中国内部审计 2014年 第2期 74-81页
作者: 中国工商银行内部审计上海分局课题组 周志方 顾红英 许大庆 施玲红 黄慧君 苗峥嵘 鲍婕 彭黎明 吴丽雯 中国工商银行内部审计局上海分局 邮政编码200002
中国内部审计协会2013年内部审计理论研讨暨经验交流主题为"内部审计信息化",协会对各会员单位提交的论文进行了评选,评出一等奖论文8篇,二等奖论文35篇,三等奖论文101篇。本刊将陆续刊登部分获奖论文,供广大内部审计同仁分... 详细信息
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资本服务加总度量与Divisia指数
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财经科学 2011年 第11期 117-124页
作者: 严盖 尹小兵 中国工商银行内部审计局成都分局 中国人民银行研究生部
有关总量生产函数的批评很多,最直接的批评来自于从微观生产函数到总量生产函数的可加总条件不满足。本文采用几何直观的方法显示了资本加总条件的含义,明确了不满足严格的可加总条件并不必然使得总量生产函数失去意义,不满足条件只不... 详细信息
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基于“风险场景”的数据分析在内部审计中的运用
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中国内部审计 2020年 第2期 19-25页
作者: 中国工商银行内部审计局南京分局课题组 潘燕燕 中国工商银行内部审计局南京分局
本文直面内部审计数据分析工作中业务能力与技术能力割裂的痛点,引入"风险场景"概念作为解决方案,并结合案例重点予以阐述,给出相关建议。
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系统思维“5D”工作法在内部审计实务中的应用研究--以国有银行为例
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中国内部审计 2022年 第8期 18-28页
作者: 陈曦 中国工商银行内部审计局南京分局 210019
系统思维是运用系统观念进行分析推理的过程,被认为是全面有效的思维模式。本文基于系统思维的原理特性,结合内部审计工作特点,以国有银行为例,尝试阐述一套将系统思维应用于内审实务的方法论--系统思维“5D”工作法,为内部审计工... 详细信息
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银行审计整改:流程切入的改进路径
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中国内部审计 2019年 第4期 28-34页
作者: 王海 洪沛 张荣宝 中国工商银行内部审计局南京分局 210001
本文在分析银行审计发现问题整改现状及人为因素的基础上,对审计发现到审计整改的过程进行分析,提出审计发现问题整改工作的改进方向及具体整改建议。
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传统稽查的问题与出路分析
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金融管理与研究(杭州金融研修学院学报) 2005年 第6期 17-22页
作者: 林跃武 中国工商银行内部审计局上海分局
近期财经领域有太多的事值得人们去回味。接连曝光的金融大案一次次提醒人们:中国银行业在公司治理、内控制度、风险管制方面还有许多重要的工作要做,中国银行业的改革依然任重道远。完善的内部控制是银行优良经营的基本前提,也是保证... 详细信息
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