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检索条件"机构=中国工商银行内部审计局南京分局"
96 条 记 录,以下是41-50 订阅
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新冠疫情对中资银行境外机构的影响及应对措施探讨——以土耳其为例
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现代金融导刊 2020年 第7期 9-12页
作者: 陈玉宝 贾玲 赵北辰 王菁华 中国工商银行内部审计局西安分局
2020年以来新冠肺炎疫情肆虐全球,对全球经济造成了不可估量的损失,作为现代经济命脉的金融业同样受到巨大冲击。面对疫情,中资银行境外机构不仅要承受所在国经济衰退带来的压力,还要预防所在国金融监管政策变化等造成的不可控风险。本... 详细信息
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我国国有银行内部审计政治属性探微
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中国内部审计 2024年 第9期 91-95页
作者: 胡晔 邱志刚 张金玉 中国工商银行内部审计局广州分局 510260
强调和坚持党的领导是我国国有银行内部审计的鲜明特征,这就要求审计人员在审计实践中将政治性、人民性和专业性高度统一起来,以维护银行资产安全为抓手,督促被审计机构忠实完成党交办的任务,并运用专业能力分析银行经营行为。... 详细信息
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审计手段提高银行个人金融数据安全
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现代银行 2020年 第12期 66-69页
作者: 李民 蔡鹏远 中国工商银行内部审计局西安分局
个人金融数据非法收集、滥用、泄露等现象引起了广泛的社会关注,给银行的声誉和消费者的信任带来极大冲击。内部审计部门作为公司治理的第三道防线,该如何促进提高银行金融数据安全管理水平和能力。近年来,随着云计算、互联网... 详细信息
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试论构建和谐内部审计文化
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中国内部审计 2007年 第4期 38-39页
作者: 黄太宏 中国工商银行内部审计局西安分局
一、内部审计文化的概念在1999年版的《辞海》中,关于文化的解释是:“广义指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和。狭义指精神生产能力和精神产品,包括一切社会意识形态。”一般意义上,... 详细信息
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实证分析内部审计在上市公司实施《规范》中的作用和对策
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中国内部审计 2009年 第9期 42-44页
作者: 黄太宏 中国工商银行内部审计局西安分局
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》(以下简称《规范》),自2009年7月1日起在上市公司范围内施行,要求企业遵循相应原则,建立与实施有效的内部控制。这给以评价并改善内部控制为己任的内部审计... 详细信息
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利用数字技术揭示银行员工异常行为的审计方法
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中国审计 2022年 第11期 65-66页
作者: 刘锐锋 中国工商银行内部审计局西安分局
当前,银行在信贷、新兴业务、集中采购等领域的廉洁风险问题依然存在,银行员工异常行为管理面临的形势依然严峻复杂。在已发案件和案件风险事件中,内部人员作案屡禁不止,而开展员工异常行为管理审计的方法主要以“人查”和“查... 详细信息
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企业绩效考核指标的内部审计问题探讨
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陕西综合经济 2007年 第4期 47-48,F0003页
作者: 韦国妮 中国工商银行内部审计局西安分局
绩效考核是企业员工工作业绩和能力的评估制度,它通过系统的方法评定和测量员工在职务上的工作行为和工作效果,是企业管理者与员工之间进行管理沟通的一项重要活动。绩效考核的结果可以直接影响到薪酬调整、奖金发放及职务升降等诸多... 详细信息
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大数据分析技术在银行防疫物资审计中的应用
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中国内部审计 2021年 第2期 15-18页
作者: 蒋雪瑛 张良 中国工商银行内部审计局上海分局 200002
本文就银行如何在海量防疫物资交易中通过大数据建模快速定位与物资采购使用相关的交易流水这一核心问题,提出基于词频分析和OCR识别技术的审计建模路径,并对建模思路、实践及应用效果进行阐述。
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产品创新:工商银行未来发展的战略重点
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中国城市金融 2008年 第1期 17-19页
作者: 宋志刚 戴细毛 田柯 陈海燕 中国工商银行董事会 中国工商银行内部审计局 中国工商银行董事会办公室 中国工商银行内部审计局成都分局
创新是企业发展的命脉。不断创新金融产品,既是银行应对市场与客户需求变化、改善业务结构、提高整体竞争能力的需要,也是适应金融业综合经营趋势的必然要求。本文是作者赴上海、云南等地广泛调研后的工作报告,报告分析了工行金融产品... 详细信息
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我国上市公司内部控制审计发展展望
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中国内部审计 2011年 第6期 16-17页
作者: 黄太宏 中国工商银行内部审计局西安分局 710075
一、上市公司内部控制审计的产生和发展1、上市公司内部控制审计的产生。2001年,财政部发布的《内部会计控制规范——基本规范(试行)》规定,由专门机构或者指定专门人员具体负责内部会计控制执行情况的监督检查,确保内部会计控制的贯... 详细信息
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