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作者

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语言

  • 136 篇 中文
检索条件"机构=中央军委审计署武汉审计中心"
136 条 记 录,以下是101-110 订阅
排序:
大数据给审计工作带来的影响
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纳税 2019年 第2期 230页
作者: 于泳 雷强 吕锋 中央军委审计署西安审计中心
大数据时代的首要特点就是信息量大,为各行各业工作带来了便利。大数据对于审计工作的影响亦是如此,在给其带来无限机遇的同时也带来了极大挑战和危险性。本文阐述了大数据的特点,分析了大数据为审计工作带来的机会和风险,并针对其中的... 详细信息
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信息化环境下审计风险防范
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纳税 2018年 第35期 239-239页
作者: 李辉 中央军委审计署南宁审计中心
随着科学技术的不断发展,社会信息化程度不断深入,在信息化环境下如何防范审计风险,成为当前审计人员急需考虑的问题。本文从信息化环境背景出发,对信息化背景下审计风险的成因进行分析,并提出相应的应对措施。
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企业内部财务审计风险因素及对策分析
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大众投资指南 2019年 第8期 186页
作者: 于泳 雷强 吕锋 中央军委审计署西安审计中心
企业在国民经济发展中占据着重要的位置,虽然各企业在经营内容与经营范围上存在很大区别,但是经济财务管理工作在各企业中发挥的重要作用都是非常显著的。随着我国经济体制改革的转型发展,企业内部财务审计所面临的风险也逐渐发生转变,... 详细信息
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审计新体制助力审计监督职能发挥
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现代营销(创富信息版) 2019年 第10期 178页
作者: 李洪磊 马军 王忠亮 中央军委审计署西安审计中心
军队现行的"区域设置、统管统派"的审计监督新体制,从根本上解决了影响制约审计建设发展的体制性障碍和瓶颈性问题,极大地增强了审计的独立性和权成性。军队审计监督体制的转变,需要我们站在维护核心、看齐追随的高度,立起&qu... 详细信息
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审计质量与会计信息透明度的研究
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纳税 2019年 第15期 156页
作者: 闫懋 于泳 雷强 中央军委审计署西安审计中心
在社会经济迅速发展的背景下,会计信息透明度是市场资本运行的重要前提,如果内部审计的会计信息出现虚假,没有及时披露或者透明度不高,这些问题都会严重影响内部审计的发展,导致内部审计的资金损失。本文从内部审计质量着手,解决如何保... 详细信息
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内部审计信息化的发展现状、趋势与对策
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环球市场信息导报 2018年 第10期 38-38页
作者: 张志平 倪伟皓 中央军委审计署西安审计中心
随着我国经济的迅速发展,内部审计的方式方法也有了很大的转变,与传统内部审计相比,新时代的内部审计已经进入了信息时代,经济全球化、数字化、网络化正在不断的改变着内部审计的方式和方法。我国内部审计信息化与过去相比虽然取得了一... 详细信息
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提升审计项目审计组织方式“两统筹”管理水平的思考
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审计月刊 2022年 第7期 12-15页
作者: 李冯坤 安志勇 卜晓志 梁晨 中央军委审计署合肥审计中心
现阶段,在推进审计全覆盖过程中,基层审计机关审计项目多、审计任务重与审计力量不足的矛盾越来越突出。若忽视对审计工作的合理统筹,将进一步加剧有限的审计资源和繁重的审计任务之间的冲突。为提升审计质效,推进审计项目和审计组... 详细信息
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国有企业审计存在的问题与对策分析
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商情 2018年 第40期 3-3页
作者: 刘楚璠 侯斌 中央军委审计署沈阳审计中心
审计监督是依法从严治企、提升企业经营管理水平、促进企业可持续发展的重要手段.近年来,随着国有企业改革的不断推进,众多国有企业通过股份制、有限责任制改革实现扭亏为盈,成效显著.通过审计监督促进国有企业改制过程中走上正确的健... 详细信息
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工程总承包项目内部控制审计体系的研究
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中国房地产业 2020年 第35期 290-290页
作者: 张学极 李素群 于亚新 中央军委审计署沈阳审计中心
为了提高工作效率,现阶段有许多企业选择总承包的方式将工程外包给施工企业,而在这个过程中,要想对项目工作进行科学的管理,就需要建立起健全的项目内部控制审计体系.但现阶段我国实际的各个项目工程在内部控制审计体系的建设过程中还... 详细信息
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如何利用大数据推动审计工作的发展
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经贸实践 2019年 第1期 85页
作者: 于泳 雷强 吕锋 中央军委审计署西安审计中心
我们现在所处的信息时代为我们的工作和生活提供了庞大的信息资源,也就是大数据时代已经来临。在大数据背景下,审计工作方式方法的不断创新,是对审计工作的推动和发展。在信息技术的支持下,审计工作已经由传统审计逐渐向计算机审计方式... 详细信息
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