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检索条件"机构=中汇会计师事务所(特殊普通合伙)"
8991 条 记 录,以下是41-50 订阅
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企业财务风险防范及内部控制策略
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理财(审计) 2024年 第11期 60-62页
作者: 金雪 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
在当今复杂多变的商业环境中,企业财务风险无处不在,且呈现出日益增长的趋势,这些风险可能因为市场波动、政策调整、管理失误或技术革新等多方面因素而产生,对企业的财务状况和运营成果产生深远影响。因此,构建一套健全有效的内部控制体... 详细信息
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企业财务风险防范及内部控制策略
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理财 2024年 第43期 60-62页
作者: 金雪 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
在当今复杂多变的商业环境中,企业财务风险无处不在,且呈现出日益增长的趋势,这些风险可能因为市场波动、政策调整、管理失误或技术革新等多方面因素而产生,对企业的财务状况和运营成果产生深远影响.因此,构建一套健全有效的内部控制体...
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股份支付权益工具公允价值确定方法及应用
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财会通讯 2024年 第9期 97-101页
作者: 孟祥展 朱广洋 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所 陕西西安710100
股权激励在上市公司尤其是科创板和创业板的应用越来越广泛,股份支付会计处理及披露存在较多争议,已成为监管者及会计实务工作的重点关注领域之一。本文拟详细探讨股权激励对象、权益工具公允价值确定方法、相关模型选取及应用。通过案... 详细信息
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拟IPO企业研发费用问题梳理与对策研究
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当代会计 2024年 第1期 190-192页
作者: 邹木兰 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
围绕拟IPO企业在研发费用方面遇到的挑战进行深入探讨。首先,概述了研发费用在拟IPO企业中的重要性、特点和趋势;其次,分析了拟IPO企业在研发费用管理、核算方面存在的问题;最后,针对这些问题提出了相应的解决策略,如完善研发费用管理... 详细信息
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上市公司年报审计风险评估程序问题及对策研究
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大市场 2024年 第15期 103-105页
作者: 刘凌烽 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州 310000
在全球化和数字化背景下,上市公司的年报审计显得尤为重要.年报审计不仅是上市公司透明度和信誉的保证,也是资本市场健康运作的重要支撑.然而,审计过程中的风险评估程序常存在一定的问题,这些问题可能影响审计质量,增加财务报告的误导... 详细信息
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林长制政策落实跟踪审计协同治理研究
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财会通讯 2024年 第7期 127-131页
作者: 吴宁宁 河南谊信会计师事务所(普通合伙) 河南开封475000
作为森林资源管理政策体系的重要组成部分,林长制直接关系森林资源保护的具体效果。根据党中央、国务院对审计工作的部署要求,审计机关需要对林长制政策的落实、执行情况进行跟踪审计,同时需要重视与其他部门职责分工与协同合作。从林... 详细信息
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信息化环境下企业会计核算工作优化策略研究
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新金融世界 2024年 第9期23卷 40-42页
作者: 吴广 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江 杭州 310000
在科学技术不断发展的当下,信息技术已经普遍应用到了各个领域,不仅创造了高额的经济回报,更为人们的日常生活带来了便利.企业也逐渐开始借助信息技术的力量进行企业管理,其中会计核算工作尤为突出.以信息技术为载体设计的会计软件不仅... 详细信息
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企业推进业财融合的问题及应对策略探讨
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首席财务官 2024年 第18期20卷 16-18页
作者: 汪倩羽 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州310000
现阶段,我国企业正处于结构转型升级的关键阶段,这对企业的经营管理模式提出了更多要求。企业需要在财务管理环节引入业财融合机制,借此来提升财务管理工作质量。基于此,本文首先简单分析了企业推进业财融合工作的重要作用,其次分析了... 详细信息
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控制大股东侵占与企业投融资决策研究
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全国流通经济 2024年 第15期 92-95页
作者: 蔡勇 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州310020
在现代企业治理中,控制权集中在大股东手中,存在滥用控制权的风险,控制大股东通过滥用控制权将企业资源转移给自身或其他关联方,从而损害小股东利益和企业整体价值。本文旨在研究控制大股东侵占对企业投融资决策的影响,并提出应对措施... 详细信息
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浅析集团合并会计报表存在的问题及对策
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2024年 第12期 238-241页
作者: 曾凡强 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州310016
企业集团经营规模日益扩大,合并会计报表在反映企业集团整体经营成果和财务状况方面发挥着不可替代的作用。准确编制合并会计报表不仅关系到企业集团的战略决策和风险防控,更是提升企业集团市场竞争力的重要保障。本文以集团合并会计报... 详细信息
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