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检索条件"机构=中汇会计师事务所(特殊普通合伙)"
8991 条 记 录,以下是71-80 订阅
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政府数字采购能否促进企业数字化转型?——基于政府采购大数据和BERT模型的分析
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财经论丛 2024年 第11期 46-56页
作者: 张家才 余典范 严志敏 上海财经大学商学院 上海200433 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 上海200120
政府采购作为需求侧产业政策,对企业发展具有重要支撑和引领作用。本文基于2014—2021年中国政府采购大数据和上市公司数据库,利用人工智能BERT模型识别政府数字采购,实证检验了政府数字采购对企业数字化转型的影响和作用机制。研究发现... 详细信息
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会计师事务所审计成本控制相关问题探究
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理财(审计) 2024年 第8期 41-43页
作者: 李威 刘姗姗 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
近年来,随着全球经济的不断发展,企业规模与数量不断增加,各主体对会计、审计鉴证服务的需求也日益增长。会计师事务所作为提供专业审计、会计咨询等服务的重要机构,其业务量和重要性日益凸显。然而,随着行业的快速发展,会计师事务所面... 详细信息
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会计数据资源入表对企业财务报表精确性的影响探讨
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财讯 2025年 第2期 157-159页
作者: 徐雪锋 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
随着信息技术的快速发展,会计数据处理变得更加自动化和资源化,这一变革极大地提升了财务报告的生成效率和准确性。通过分析企业在整合和加速会计数据处理过程中的实际操作,揭示了数据管理系统化对提高报表准确性和可靠性的积极影响... 详细信息
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浅析企业财会监督与内部审计监督的协同机制及路径
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投资北京 2025年 第5期 116-117页
作者: 彭亚敏 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
财会监督与内部审计开展协同监督工作,有助于提升企业内部控制的工作成效,保障企业资产、资源、资金的安全,促进企业健康有序运营发展。企业的可持续发展是建立在有效的内部控制基础之上的,财会监督与内部审计监督是其中两项重要的...
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会计师事务所开展企业内部控制审计的关键点分析
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国际商务财会 2025年 第6期 75-77页
作者: 康静芳 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
企业内部控制,作为确保企业安全、有序运营的关键要素,在现代企业管理体系中肩负着极为重要的使命。为全面洞悉自身内部控制体系是否潜藏风险与缺陷,众多企业选择聘请专业的会计师事务所,开展内部控制审计工作。然而,现阶段内部控制审... 详细信息
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财务会计与审计结合在风险管理中的应用探究
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理财 2025年 第1期 22-24页
作者: 葛盛杰 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
财务会计和审计作为企业管理的重要领域,与风险管理密切相关。财务会计提供企业经济活动的信息,为风险评估和决策提供基础数据;审计则对财务信息的真实性和合法性进行审查,确保企业合规运营并降低风险。然而,在实际操作中,财务会...
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业财融合在企业财务管理工作中的应用探讨
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中国会展 2025年 第2期 204-206页
作者: 于友锋 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
数字经济转型背景下,业财融合已成为提升企业管理效能的关键路径。本研究基于管理协同理论和价值链理论,通过理论分析与案例分析相结合的方法,深入探讨业财融合在企业财务管理中的实践应用。研究构建了包含组织架构重塑、业务流程再造... 详细信息
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企业内控与数据分析在风险管理中的协同效应研究
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中外企业文化 2025年 第1期 85-87页
作者: 陈梦佳 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
企业内控与数据分析对于风险管理工作有非常重要的价值。构建企业内控与数据分析的协同机制对于优化风险管理质量十分重要。本文基于企业风险防控工作开展的背景,研究企业内控与数据分析协同发挥作用的工作机理,并进一步分析如何利用... 详细信息
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审计过程中财务造假识别与应对
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经营者 2025年 第1期 103-105页
作者: 张玮 大信会计师事务所[特殊普通合伙]
本文从审计的视角探讨如何有效识别财务造假行为,剖析财务报表造假产生的原因,并提出审计应对策略.通过对商业模式、异常项目等多维度的分析,指出可能存在财务造假的迹象,并结合大量上市公司财务造假案例,深入浅出地分析财务造假手段和...
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破产企业税务注销存在的问题及策略思考
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中国航班 2024年 第34期 106-108页
作者: 冯阿华 翁巨涛 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)
在市场经济不断发展过程中,企业破产现象变得更为常见,在此情况下越来越多的人开始关注企业破产法与税收征管法衔接问题,尤其是在破产企业税务注销实践中,因为企业破产法与税收征管法无法有效衔接引发了一系列破产企业税务注销难的问题... 详细信息
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