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作者

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  • 8,936 篇 中文
检索条件"机构=中汇会计师事务所(特殊普通合伙)"
8936 条 记 录,以下是71-80 订阅
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会计师事务所审计成本控制相关问题探究
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理财 2024年 第31期 41-43页
作者: 李威 刘姗姗 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
近年来,随着全球经济的不断发展,企业规模与数量不断增加,各主体对会计、审计鉴证服务的需求也日益增长.会计师事务所作为提供专业审计、会计咨询等服务的重要机构,其业务量和重要性日益凸显.然而,随着行业的快速发展,会计师事务所面临...
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数字化在存货审计监盘中的应用
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中国经贸 2025年 第5期 148-150页
作者: 孙志清 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
存货监盘是存货审计中的重要审计程序,有效且执行到位的存货监盘对预防存货审计失败发挥着至关重要的作用,数字化是当前时代发展的潮流趋势。文章旨在探讨相关数字化技术在存货审计监盘过程中的应用,以期为审计人员在存货监盘中如何考... 详细信息
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会计师事务所审计质量的影响因素及应对措施思考
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理财 2025年 第4期 20-22页
作者: 罗元清 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
当前,会计师事务所的审计质量已成为衡量其专业水平与市场竞争力的核心指标。本研究通过探析影响审计质量的因素,包括组织结构、审计人员素质、技术更新等内部因素,以及法规环境、市场竞争、公众监督等外部因素,并结合典型案例,提...
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政府数字采购能否促进企业数字化转型?——基于政府采购大数据和BERT模型的分析
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财经论丛 2024年 第11期 46-56页
作者: 张家才 余典范 严志敏 上海财经大学商学院 上海200433 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 上海200120
政府采购作为需求侧产业政策,对企业发展具有重要支撑和引领作用。本文基于2014—2021年中国政府采购大数据和上市公司数据库,利用人工智能BERT模型识别政府数字采购,实证检验了政府数字采购对企业数字化转型的影响和作用机制。研究发现... 详细信息
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对新形势下内部审计工作的思考与分析
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大陆桥视野 2025年 第05期 47-49页
作者: 罗元清 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
在全球经济与社会环境剧烈变化的背景下,内部审计实践暴露出一系列亟待解决的问题,包括职能定位不清晰、独立性受限、审计技术与方法相对滞后、审计人才素质与能力提升空间较大,以及审计结果运用不足和整改措施执行不力等。文章回顾... 详细信息
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会计师事务所审计成本控制相关问题探究
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理财(审计) 2024年 第8期 41-43页
作者: 李威 刘姗姗 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
近年来,随着全球经济的不断发展,企业规模与数量不断增加,各主体对会计、审计鉴证服务的需求也日益增长。会计师事务所作为提供专业审计、会计咨询等服务的重要机构,其业务量和重要性日益凸显。然而,随着行业的快速发展,会计师事务所面... 详细信息
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业财融合在企业财务管理工作中的应用探讨
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中国会展 2025年 第2期 204-206页
作者: 于友锋 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
数字经济转型背景下,业财融合已成为提升企业管理效能的关键路径。本研究基于管理协同理论和价值链理论,通过理论分析与案例分析相结合的方法,深入探讨业财融合在企业财务管理中的实践应用。研究构建了包含组织架构重塑、业务流程再造... 详细信息
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浅析企业财会监督与内部审计监督的协同机制及路径
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投资北京 2025年 第5期 116-117页
作者: 彭亚敏 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
财会监督与内部审计开展协同监督工作,有助于提升企业内部控制的工作成效,保障企业资产、资源、资金的安全,促进企业健康有序运营发展。企业的可持续发展是建立在有效的内部控制基础之上的,财会监督与内部审计监督是其中两项重要的...
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企业项目全过程成本管理优化思路
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经营者 2025年 第3期 115-117页
作者: 崔健 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
在当前竞争尤为激烈的市场环境中,企业面临着成本压力.随着原材料价格、人力成本以及运营费用的持续升高,企业利润空间逐步被压缩.为了增强核心竞争力,实现企业可持续发展,要对成本管理进行精细化、系统化的优化.
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会计师事务所开展企业内部控制审计的关键点分析
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国际商务财会 2025年 第6期 75-77页
作者: 康静芳 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
企业内部控制,作为确保企业安全、有序运营的关键要素,在现代企业管理体系中肩负着极为重要的使命。为全面洞悉自身内部控制体系是否潜藏风险与缺陷,众多企业选择聘请专业的会计师事务所,开展内部控制审计工作。然而,现阶段内部控制审... 详细信息
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