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检索条件"机构=信永中和会计师事务所<特殊普通合伙>杭州分所"
530 条 记 录,以下是261-270 订阅
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财务风险防范下的企业内控管理措施
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环渤海经济瞭望 2023年 第6期 100-102页
作者: 蒲春霖 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
一、前言企业财务风险与内部控制的关系紧密,内部控制的不健全等问题很可能提升企业的财务风险。实施全面的内部控制,有助于企业更好地从内部提升抵抗风险的能力。内部控制不健全会导致企业无法及时高效地开展内控工作,使企业出现内部... 详细信息
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对加快推进内部会计控制建设若干问题的思考
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中国经贸 2018年 第6期 239-240页
作者: 陶爱仙 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
随着社会的发展和进步、企业规模的不断壮大,企业管理对维护企业生存和发展起着越来越重要的作用,而在企业风险管控过程中,企业内部会计控制是至关重要的环节,加快推进企业内部会计控制建设对企业发展有着深远的影响、本文通过对推... 详细信息
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税务会计原则与财务会计原则的差异性探究
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时代经贸 2019年 第23期17卷 30-31页
作者: 王会 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
近几十年以来,我们国家经济的发展呈现出突飞猛进之势,带动着企业取得了前未有的发展和进步。税务会计原则与财务会计原则作为一个企业管理中两个极其重要的部,两者间存在着极其显著的差异性,但同时也存在着共同之处。假如企业不能... 详细信息
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企业内部审计风险的成因与对策
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中国会展 2024年 第21期 132-134页
作者: 温靖 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
企业发展进程中,各种不良因素影响导致内部审计风险问题。这些因素为两种类型,一种为客观因素,另一种为主观因素。为有效解决内部审计风险问题,就要详细析导致风险的原因,以采取有效措施解决,本论文针对企业内部审计风险的成...
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新经济业态下财务尽职调查探讨
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纳税 2021年 第6期15卷 53-54页
作者: 高丽薇 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
投资方企业在并购前面临着各项风险,财务尽职调查最主要的目的,就是发现目标企业的价值和规避风险。通过财务尽调可以甄别目标企业的财务造假风险,从而更好地帮助企业投资方真实谨慎的了解目标企业,判断目标企业的投资价值并做出决策,... 详细信息
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企业税务风险内部控制研究
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中国经贸 2018年 第19期 217-218页
作者: 李春 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
随着国务院深化“放管服”改革的决策部署,企业迎来金税三期的再升级,然而大多数企业税务风险的预防和控制意识比较薄弱,企业税务风险发生的几率也随之上升,本文结合多数企业的现状,旨在通过优化企业税务内部控制,与税务风险点充... 详细信息
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企业的税务风险及其相关规避措施探析
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消费导刊 2019年 第51期 242-243页
作者: 王丽刚 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
在我国经济进入新常态的大背景下,我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大,直接表现在我国企业层面就是经营压力加大;国家为了减轻企业税务负担,增强市场活力,实施了强有力的税收体制改革,加大对企业的税收优惠和减税力度.... 详细信息
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企业财务管理中的纳税筹划优化
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营销界 2020年 第44期 138-139页
作者: 马蓉 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
税法制度在完善的同时,企业更加重视自身的财务管理工作,纳税筹划是控制生产经营成本,提高企业利润的有效方式,融入在企业生产经营的各个方面,借助科学的手段实施财务管理。纳税筹划简单来说就是企业通过改变自身的交易方式和资本结构... 详细信息
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基于内控角度的国有企业物资采购审计工作需要关注的重点
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今日财富 2020年 第15期 160-161页
作者: 马绍永 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
物资采购审计工作的实施,能够规范采购流程,控制和节省企业采购成本,防止资产流失给企业造成损失,提升企业的发展活力。尤其是在市场经济的快速发展当中,国有企业面临着前未有的挑战,只有从内部控制角度出发,实现对审计工作要点的有...
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上市公司财务危机预警研究
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财讯 2020年 第18期 109-110页
作者: 黄凌 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
伴随着市场经济条件下竞争的加剧,上市公司面临的发展环境更为复杂化,由于不确定因素的增多,财务风险加剧.上市公司要结合企业经营发展的现状,建立财务危机预警机制.上市公司要析财务危机预警存在的问题,树立风险防范意识,拓宽预警选... 详细信息
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