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检索条件"机构=信永中和会计师事务所<特殊普通合伙>"
601 条 记 录,以下是81-90 订阅
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企业营运资金管理现存问题及对策
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经营者 2023年 第15期 154-156页
作者: 廖芳 信永中和会计师事务所[特殊普通合伙]昆明分所
企业的有活动都会涉及营运资金,两者的关系十分紧密.营运资金作为企业经营周转过程中的重要流动资金,对企业的经营活动具有重要的促进作用.
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电解铝行业财务尽职调查业务研究——以A公司为例
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当代会计 2023年 第9期 106-108页
作者: 刘东梅 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
随着我国经济的高质量发展,投资方对财务尽职调查的需求不断扩大,质量要求也越来越高。在此背景下,财务尽职调查受到各方重视。以A公司为例,分析了财务尽职调查的业务特点,阐述了被尽职调查公司的基本情况,指出了财务尽职调查工作的实... 详细信息
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内部审计失败的原因及应对举措
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中国集体经济 2023年 第20期 73-75页
作者: 赵靓 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所
近年来,财务舞弊导致投资者蒙受巨大损失的事例屡见不鲜,而内控的崩盘与内审的失利不仅导致财报数据的错误,还会影响行业心、引发誉危机。以亟须高度重视,从问题的根源出发,找出内部审计失败案例的主因,并结合可预计的主要矛盾提... 详细信息
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企业会计审计风险因素与息化审计方式的探索
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2024年 第6期 0017-0019页
作者: 张清淳 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所 辽宁沈阳110000
会计审计是现代企业规范经济管理工作的重要途径之一,其工作质量直接关系到整体经济管理工作实效性,对提升企业管理能力、强化企业综合竞争力、促进企业长远发展具有重要价值。目前企业会计审计工作中存在较多问题,为改进企业会计审计... 详细信息
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企业内部控制的关键要素与优化措施
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销售与管理 2023年 第11期 42-44页
作者: 贾豫 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
为实现高质量发展目标,企业既要依据市场形势科学制定与调整战略目标,又要不断提升内部管理水平,优化和完善内部控制体系.目前,一些企业将业务发展作为关注的重点,没有充分重视内部控制,存在着内部控制表层化、形式化问题.针对这种情况...
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基于企业财务管理的内部控制审计路径分析
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品牌研究 2023年 第31期 200-202页
作者: 王莹 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
有效的财务管理能够切实提高企业的内部管控能力,对于企业的稳定健康发展意义重大.市场经济环境下,企业在实施经营活动的过程中,必须以内部审计为依托,做好活动的分析和评估,从自身的内部运营情况出发,编制出相应的评估报告,为内部控制... 详细信息
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企业会计的财务管理及内部控制分析
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品牌研究 2023年 第27期 197-199页
作者: 李利梅 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
经济全球化提升了我国社会经济的增长速度,让我国各行业企业都得到了快速的发展.但是,随着企业生产经营规模的不断扩张,企业财务管理、内部控制的难度迅速上升,一些企业未及时制定有效解决策略,给其带来了严重经济损失,对企业未来发展... 详细信息
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大数据时代管理会计创新思考
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新晋商 2023年 第2期 135-137页
作者: 曹恩侨 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
大数据时代是以息技术为核心的时代,在海量数据资源的助力下,管理会计把目光投向全局,从战略视角为企业的未来发展提供帮助,通过在大数据时代分析管理会计的创新模式,可以进一步挖掘管理会计的潜在价值,进而让管理会计在企业经营发展...
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企业财务审计工作的优化对策分析
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2024年 第1期 0005-0008页
作者: 孙冰洁 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所 辽宁沈阳110000
企业财务审计工作对于企业经营和发展有着深远的影响,尤其是在企业经济和财务管理等活动中发挥着一定的规范性和约制性的价值和作用。但是从目前企业财务审计实际情况来看,仍然存在着一些问题,致使企业财务审计工作与企业发展目标偏离,... 详细信息
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企业内部审计风险成因及防控对策
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投资与创业 2023年 第12期34卷 76-78页
作者: 金胜兰 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所
本文首先阐述内部审计和内部审计风险的概念,其次分析企业内部审计风险防范的重要性,再次总结企业内部审计风险的成因,最后从多个角度提出企业内部审计风险防控对策,希望能够为企业内部审计风险防控提供参考。
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