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检索条件"机构=信永中和会计师事务所〔特殊普通合伙〕济南分所"
317 条 记 录,以下是61-70 订阅
积极推进业财融合在企业内部控制中的运用
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财经界 2023年 第36期 120-122页
作者: 刘伟滨 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
本文在研究和探索如何积极推进业财融合在企业内部控制中的运用,以提高企业内部控制的效果和财务管理的水平。通过对业财融合的重要性和存在问题的析,结合相关理论和案例,提出了一系列促进业财融合的措施和方法。本文主要包括业财... 详细信息
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数据背景下企业财务审计的创新路径
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老字号品牌营销 2023年 第24期 83-85页
作者: 伍伶俐 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 南京210009
随着数字技术的飞速发展,企业财务审计迎来前未有的变革。在这个数字化时代,数据成为审计的关键要素,为审计工作提供了前未有的深度和广度。企业财务审计不再仅仅是对财务报表的核查,还涉及大规模数据的采集、析和解释。数据的快... 详细信息
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探讨数字经济中的数据资产的确认与计量
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中小企业管理与科技 2023年 第8期 107-109页
作者: 刘宇 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 北京100073
论文主要针对数字经济中数据资产的确认与计量展开深入研究,根据数据资产的价值难量化、经济寿命不确定、权属保护困难等显著特征,结合《企业会计准则》的理论基础阐述了数据资产的确认条件和确认时点,进而提出了历史成本法、公允价值... 详细信息
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企业并购会计处理存在的问题及对策
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商业故事 2023年 第16期 79-81页
作者: 李婕 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 重庆 401122
随着经济全球化的进程以及市场竞争程度不断加剧,企业并购发生的频率越来越高,会计处理成为一个至关重要的问题.由于会计处理不当可能会导致财务报表失真,进而影响投资者判断和决策,因此如何完善企业并购会计处理是当前亟待解决的问题之... 详细信息
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注册会计师审计中存货监盘应注意的几个重点问题
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知识经济 2024年 第15期679卷 102-104页
作者: 曾璐 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所 陕西西安710000
实施存货监盘,不仅可获取被审计单位期末存货数量和状况,而且可以为审计提供适当的审计证据,需要注册会计师严格执行审计监盘程序。文章首先阐述存货监盘的含义和实施存货监盘审计的必要性,然后析了注册会计师存货监盘应注意的几个重... 详细信息
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大数据背景下注册会计师审计风险控制策略
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知识经济 2024年 第4期668卷 154-156页
作者: 陶伟 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所 陕西西安710075
随着大数据技术、人工智能等数字化技术在审计领域的不断应用,对注册会计师综合能力提出了更高的要求,文章在阐述大数据背景下审计的主要转变的基础上,析了注册会计师大数据背景下面临的审计风险,并提出了相应的控制策略。
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企业内部审计风险成因及防控对策
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投资与创业 2023年 第12期34卷 76-78页
作者: 金胜兰 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所
本文首先阐述内部审计和内部审计风险的概念,其次析企业内部审计风险防范的重要性,再次总结企业内部审计风险的成因,最后从多个角度提出企业内部审计风险防控对策,希望能够为企业内部审计风险防控提供参考。
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企业税务筹划管理现状及对策
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销售与管理 2023年 第30期 99-101页
作者: 金胜兰 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所
会计准则的发布为企业税务筹划和管理提供了新准则,新会计准则在价值计量、债务重组等方面的新定义,加入公允计量新方法等一系列要求推动了企业税务筹划的科学化进程.
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企业财务会计内部控制面临的困境与对策
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今日财富 2023年 第5期 113-115页
作者: 郝鹏飞 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
企业若想实现现代化管理,财务会计内部控制是必不可少的。企业进行财务会计内部控制工作能够为企业的顺利发展发挥积极作用,利用完整的、成熟的财务会计内部控制体系,能够使企业的竞争力得到提升,从而使企业能够顺利解决在管理过程...
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企业税务管理问题及改进措施
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中国市场 2023年 第6期 161-163页
作者: 赵靓 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 湖南长沙410005
近年来,我国税务法律体制逐步健全,税收管理制度不断革新。在这样的形势下,企业要想提升税务管理工作质量,就要明确税务管理存在的问题,引进新型改进措施优化税务管理模式。基于此,文章提出了企业税务管理的几个原则,析了企业税务管... 详细信息
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