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检索条件"机构=信永中和会计师事务所特殊普通合伙济南分所"
321 条 记 录,以下是61-70 订阅
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财务风险防范下的企业内控管理措施
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环渤海经济瞭望 2023年 第6期 100-102页
作者: 蒲春霖 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
一、前言企业财务风险与内部控制的关系紧密,内部控制的不健全等问题很可能提升企业的财务风险。实施全面的内部控制,有助于企业更好地从内部提升抵抗风险的能力。内部控制不健全会导致企业无法及时高效地开展内控工作,使企业出现内部... 详细信息
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新政府会计制度下行政事业单位固定资产管理
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现代经济 2023年 第1期 104-106页
作者: 韦光范 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所
自新政府会计制度颁发以来,我国行政事业单位的固定资产管理要求随之上升到一个新高度,本文立足于行政事业单位固定资产管理的变化革新,析了其为事业单位带来的机遇和存在的问题,并提出了切实加强行政事业单位固定资产管理的相关对策.
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会计师事务所风险管理问题和建议
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经营者 2023年 第1期37卷 67-69页
作者: 于飞泷 信永中和会计师事务所〔特殊普通合伙〕济南分所 山东 济南 250014
随着企业经济管理体制改革工作的不断深入,不少企业越来越重视审计管理,推动了会计师事务所的不断发展.在经济不断发展的背景下,会计师事务所管理体系不断完善,对于会计师事务所而言,其在发展中面临的最大挑战就是审计风险.因此,如何降... 详细信息
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积极推进业财融合在企业内部控制中的运用
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财经界 2023年 第36期 120-122页
作者: 刘伟滨 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
本文在研究和探索如何积极推进业财融合在企业内部控制中的运用,以提高企业内部控制的效果和财务管理的水平。通过对业财融合的重要性和存在问题的析,结合相关理论和案例,提出了一系列促进业财融合的措施和方法。本文主要包括业财... 详细信息
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数据背景下企业财务审计的创新路径
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老字号品牌营销 2023年 第24期 83-85页
作者: 伍伶俐 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 南京210009
随着数字技术的飞速发展,企业财务审计迎来前未有的变革。在这个数字化时代,数据成为审计的关键要素,为审计工作提供了前未有的深度和广度。企业财务审计不再仅仅是对财务报表的核查,还涉及大规模数据的采集、析和解释。数据的快... 详细信息
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探讨数字经济中的数据资产的确认与计量
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中小企业管理与科技 2023年 第8期 107-109页
作者: 刘宇 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 北京100073
论文主要针对数字经济中数据资产的确认与计量展开深入研究,根据数据资产的价值难量化、经济寿命不确定、权属保护困难等显著特征,结合《企业会计准则》的理论基础阐述了数据资产的确认条件和确认时点,进而提出了历史成本法、公允价值... 详细信息
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企业并购会计处理存在的问题及对策
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商业故事 2023年 第16期 79-81页
作者: 李婕 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 重庆 401122
随着经济全球化的进程以及市场竞争程度不断加剧,企业并购发生的频率越来越高,会计处理成为一个至关重要的问题.由于会计处理不当可能会导致财务报表失真,进而影响投资者判断和决策,因此如何完善企业并购会计处理是当前亟待解决的问题之... 详细信息
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注册会计师审计中存货监盘应注意的几个重点问题
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知识经济 2024年 第15期679卷 102-104页
作者: 曾璐 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所 陕西西安710000
实施存货监盘,不仅可获取被审计单位期末存货数量和状况,而且可以为审计提供适当的审计证据,需要注册会计师严格执行审计监盘程序。文章首先阐述存货监盘的含义和实施存货监盘审计的必要性,然后析了注册会计师存货监盘应注意的几个重... 详细信息
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大数据背景下注册会计师审计风险控制策略
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知识经济 2024年 第4期668卷 154-156页
作者: 陶伟 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所 陕西西安710075
随着大数据技术、人工智能等数字化技术在审计领域的不断应用,对注册会计师综合能力提出了更高的要求,文章在阐述大数据背景下审计的主要转变的基础上,析了注册会计师大数据背景下面临的审计风险,并提出了相应的控制策略。
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企业内部审计风险成因及防控对策
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投资与创业 2023年 第12期34卷 76-78页
作者: 金胜兰 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所
本文首先阐述内部审计和内部审计风险的概念,其次析企业内部审计风险防范的重要性,再次总结企业内部审计风险的成因,最后从多个角度提出企业内部审计风险防控对策,希望能够为企业内部审计风险防控提供参考。
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