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检索条件"机构=信永中和会计师事务所福州分所"
529 条 记 录,以下是171-180 订阅
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经济危机下发行企业债券融资简析
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网络财富 2010年 第3期 133-134页
作者: 师国强 信永中和会计师事务所西安分所
题记2009年3月6日上午,人民大会堂一楼新闻发布厅举行记者会,国家发展和改革委员会主任张平、财政部部长谢旭人、中国人民银行行长周小川就应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展问题答记者问。
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浅谈企业内部控制存在的问题及解决对策
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理财(审计) 2024年 第5期 38-40页
作者: 赵利红 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
内部控制作为企业管理的重要手段,对企业经营运作具有重要意义。它有助于企业实现经营目标,降低风险,提高管理水平,促进企业可持续发展。内部控制涵盖了企业的各个部门和业务环节,涉及财务、采购、销售、人力资源等方面。一个健全的内... 详细信息
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企业并购审计风险及其防范措施
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时代金融 2013年 第21期 6-6页
作者: 何娅萍 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
在企业并购准备阶段中,企业并购参与者能够充的收集息,采取有效的验证方法保证息的可靠性,并对其进行恰当的评估,它是企业并购成功的关键。下面对企业并购审计中存在的风险及防范措施进行析。
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企业营运资金管理现存问题及对策
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经营者 2023年 第15期 154-156页
作者: 廖芳 信永中和会计师事务所[特殊普通合伙]昆明分所
企业的有活动都会涉及营运资金,两者的关系十紧密.营运资金作为企业经营周转过程中的重要流动资金,对企业的经营活动具有重要的促进作用.
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经济环境变化带来的财务职能转变——兼论管理会计下的财务职能建设
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商讯 2020年 第35期 23-25页
作者: 李耀忠 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
随着我国社会主义市场经济的完善和发展,金融市场日益完善、扩大,金融服务翻新,金融工具推陈出新;电子商务、互联网、大数据等息系统不断提升、日新月异;技术创新、管理模式和商业模式创新层出不穷,企业的经营环境正在发生着深刻的变... 详细信息
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房地产企业财务风险及其防范策略研究
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环球市场 2019年 第34期 76,78页
作者: 倪蕾 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
本文重点从三个层面对房地产企业带来的财务风险进行了具体研究,并结合实际案例对于提出的风险给出了具体解决方案,希望从全方位多角度给房地产企业的财务风险控制方面的工作提供合理参考.
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经济政策不确定性与企业自愿性息披露--来自上市公司微博自媒体的证据
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管理学刊 2021年 第6期34卷 63-87页
作者: 黄宏斌 于博 丛大山 天津财经大学会计学院 天津300222 天津财经大学金融学院 天津300222 信永中和会计师事务所天津分所 天津300040
文章研究了经济政策不确定性对上市公司自媒体息披露的影响,发现经济政策不确定性的提高会驱动上市公司开通微博、增加微博发文量,并策略性地披露不同内容的微博息;其次,自媒体息披露在缓解外部不确定性风险方面呈现出明显的异质... 详细信息
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现代企业内部审计发展态势——从公司治理视角的
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首席财务官 2023年 第22期19卷 149-151页
作者: 王贡勇 信永中和会计师事务所济南分所 山东济南250012
本文从公司治理视角析了现代企业内部审计的发展态势。随着商业环境的不断变化和企业运营的复杂性增加,内部审计在公司治理中的作用愈发凸显。本文首先探讨了内部审计的历史演变与现状,强调了传统内部审计的转型,从传统的合规性审计... 详细信息
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会计审计中应用函证程序的问题及对策研究
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经济管理文摘 2019年 第16期 62-63页
作者: 乔楠 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
函证程序是一种高度可靠且被经常使用的审计程序。本文对其概念进行了阐述,从审计执行单位、被审计单位、被询证者等方面析了会计审计中应用函证程序的常见问题,认为提高会计师事务所对函证程序的控制水平、加强被审计单位与审计人员... 详细信息
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新审计报告准则下关键审计事项披露析与建议
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财讯 2020年 第16期 181-182页
作者: 聂侦 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
2016年我国发布了新审计报告,报告中主要以增加1504号准则为核心,要求审计报告中增加关键审计事项的披露.然而在我国,关于关键审计事项的披露时间较短,仍处于初级阶段,关于审计报告中关键审计事项的披露仍不成熟.本文从主要从四方面归... 详细信息
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