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检索条件"机构=信永中和会计师事务所﹤特殊普通合伙﹥"
317 条 记 录,以下是81-90 订阅
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基于企业生产成本要素构成的有效管控途径分析探究
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经济管理文摘 2019年 第6期 39-40页
作者: 竺培新 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所
生产成本要素管控一直是企业降本增效的研究重点,随着政策和经济的快速变化,使得成本控制尤为重要,企业高效发展必须融入“降成本”和“求发展”战略。企业生产成本要素管控意识淡化、降低成本抓不住重点,忽略了加强成本管控的重要性,... 详细信息
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探析大数据对于会计和审计的影响与应对策略
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时代金融 2020年 第27期 78-79页
作者: 乔楠 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
在大数据大时代下,数据海量化、数据结构多样化,数据内部关联的隐蔽性也逐渐增强,使得会计和审计工作环境之间发生了极大的改变。因此,本文在简单了解大数据对于会计和审计的影响后,从实际出发,提出具体可行的应对策略,以此推动财务管... 详细信息
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核心竞争力视角下企业财务战略管理转型路径探讨
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中国经贸 2024年 第18期 66-68页
作者: 仝伟博 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
当今全球化和息化的时代背景下,企业核心竞争力的构建及维护成为了企业发展的关键。其中,财务战略管理转型以其在企业管理中的重要地位,逐渐成为了提升企业核心竞争力的重要途径。然而,许多企业在财务战略管理转型过程中还存在认知不... 详细信息
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浅谈房地产企业收入和成本财务核算风险
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财讯 2020年 第26期 91-92页
作者: 吴艾阳 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
房地产行业作为我国经济发展的重要组成部分,随着国家对房地产行业的政策的不断收紧,房地产企业也面临着不断转型.2020年,对房地产行业来说,国家政策整体趋势是从严,重点强调防范系统性金融风险,给房地产企业融资带来巨大压力,房地产企... 详细信息
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企业会计内部控制风险问题及解决措施
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财讯 2020年 第3期 22-23页
作者: 刘益山 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
随着我国经济的快速不断加快发展的今天,企业要想在充满挑战和机遇的市场竞争中抢占到一片良好的生存空间,得到更好的发展,就需要通过不断地探索和选择项目进行投资.然而,投资与风险形影不离,投资风险的必然性贯穿于企业整个投资过程.因... 详细信息
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企业财务内部控制存在的问题及解决方法探讨
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环球市场 2019年 第29期 126-127页
作者: 王丽刚 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
企业财务内部控制是保证企业正常运转的前提和基础,对于一个企业来说,内部控制工作决定着企业的效益和未来,也决定着企业的发展方向,作为维持企业管理体系正常运转的决定性环节,财务内部控制是否高效、是否高质是检验整个企业管理体系... 详细信息
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基于价值链的公司成本管理刍议
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会计师 2020年 第22期 34-35页
作者: 张洪涛 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
成本管理是公司经营管理的重要内容,在实施成本管理时,公司需要基于价值链层面全新审视与成本管理相关的内外部因素,站在战略管理的高度制定价值链成本管理策略,以满足企业战略目标的实现需求。本文分析了价值链成本管理的理论基础,提... 详细信息
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企业财务管理中风险管理策略研究
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天津经济 2024年 第6期 39-41页
作者: 崔阳 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
随着经济全球化的深入发展,企业面临的财务管理风险日益增加,这些风险不仅威胁到企业的资产安全,还直接影响到企业的经营效率和市场竞争力,因此,有效的风险管理策略对于企业的稳定发展至关重要。通过健全风险管理制度、建立风险预警机... 详细信息
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托公司内部控制应用研究
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现代经济 2018年 第16期 49-50页
作者: 陈星国华 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
梳理现阶段的有关文献可知,不少作者较为关注托公司内控的制度安排。但在托公司员工的业绩考核目标驱使下,以及在金融风险内在的不确定性特征作用下,即使完美的制度安排也难以充分规制内控风险。为此,完善内部控制的实施路径包括... 详细信息
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互联网审计背景下注册会计师审计控制思考
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财讯 2019年 第34期 14-15页
作者: 刘益山 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
注册会计师审计工作对现代企业的重要性不容置疑,而在息发展的今天,个性化审计、互联网审计、总体给审计和联合审计促进审计服务效率大幅提高,但注册会计师也面临着前未有的审计风险.同时也给注册会计师应审计工作带来了更多新的挑... 详细信息
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