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检索条件"机构=信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所"
307 条 记 录,以下是141-150 订阅
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基于风险管理的企业内部控制改进建议探讨
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中国经贸 2024年 第18期 114-116页
作者: 王丽红 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
企业内部控制是企业管理的重要组成部,关系到企业的生存和发展。基于风险管理的企业内部控制,更是在企业管理中起到了不可替代的核心作用。基于此,本文首先阐述了基于风险管理的企业内部控制的重要性;其次,详细析了基于风险管理的... 详细信息
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行政事业单位绩效评价体系建设的路径
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经济管理文摘 2020年 第11期 118-119页
作者: 马绍永 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
作为我国政府单位机构重要职能部门,行政事业单位发展的健康有序与否,在很大程度上关乎民生发展和社会进步。为此确保单位内部绩效评价体系建设的规范合理性,是目前事业单位管理职能和社会服务水平充发挥的重要基础和根本前提,但纵观... 详细信息
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企业并购会计处理与息披露的若干问题浅析
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中国民商 2019年 第6期 207-208页
作者: 李春 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
随着世界经济一体化的深入发展,全球范围内企业集团化进程加快,企业合并层出不穷.企业并购是帮助企业家披荆斩棘、扩大规模、进入新行业、增强竞争优势?还是漏洞百出、伤人伤己呢?而企业并购的会计方法选择也一直是会计学界最有争议的... 详细信息
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数字经济时代注册会计师行业的数字化转型思考
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财务管理研究 2020年 第9期 48-53页
作者: 颜凡清 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 北京100708
数字化正在迅速改变全球经济生态和企业环境,颠覆人们的工作和生活习惯。数字经济已成为世界公认的新经济,大数据、人工智能、移动互联、云计算等新技术为主导的时代已经到来,数字化转型成为企业发展的必然趋势。未来,企业将面临包括战... 详细信息
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关于注册会计师法修订之我见
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财经界 2020年 第25期 184-185页
作者: 黄美蓉 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
改革开放以来,伴随经济体制的完善,社会主义市场经济体制的全球化进程加速,我国注册会计师行业得到了蓬勃的发展。注册会计师行业发展的同时,现行的《注册会计师法》也面临着诸多挑战,其中一些规定已滞后,需要加以修改以适应注册会计师... 详细信息
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积极推进业财融合在企业内部控制中的运用
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财经界 2023年 第36期 120-122页
作者: 刘伟滨 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
本文在研究和探索如何积极推进业财融合在企业内部控制中的运用,以提高企业内部控制的效果和财务管理的水平。通过对业财融合的重要性和存在问题的析,结合相关理论和案例,提出了一系列促进业财融合的措施和方法。本文主要包括业财... 详细信息
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IPO中常见财务问题
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现代商业 2017年 第9期 133-134页
作者: 王宗庆 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 250000
IPO指的是首次公开募股,是公司或者企业首次将自己的股份面向社会大众进行公开化的出售,这对企业或公司而言是具有特殊意义和深远影响的。首次公开上市成功,将有助于企业改善财务结构、优化内部系统,进而实现稳步发展。与之同时,企业或... 详细信息
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零售企业内控制度设计和执行过程中的原则和问题
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现代商业 2018年 第2期 187-188页
作者: 盖红云 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 250000
内控制度的设计和执行是一个由企业的最高管理层发起,全员共同参与的系统工程,贯穿企业的整个经济业务环节,只有按照必要的原则进行设计和执行,有效规避设计和执行过程中的各种问题,才能保证企业安全、合规、高效经营运转。
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房地产企业内部控制存在的问题及对策
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大科技 2015年 第36期 294-295页
作者: 范映昭 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 重庆 400000
房地产企业作为我国社会经济发展的重要支柱之一,其面临的市场竟争也日益激烈,加强企业内部控制对于提高房地产企业的市场竞争具有重要作用.本文针对我国当前的房地产企业内部控制工作存在的问题,并提出相应的对策,为房地产企业的可... 详细信息
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数据背景下企业财务审计的创新路径
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老字号品牌营销 2023年 第24期 83-85页
作者: 伍伶俐 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 南京210009
随着数字技术的飞速发展,企业财务审计迎来前未有的变革。在这个数字化时代,数据成为审计的关键要素,为审计工作提供了前未有的深度和广度。企业财务审计不再仅仅是对财务报表的核查,还涉及大规模数据的采集、析和解释。数据的快... 详细信息
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