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检索条件"机构=利安达会计师事务所〈特殊普通合伙〉"
6542 条 记 录,以下是11-20 订阅
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企业ERP系统审计的关键控制点与方法
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2025年 第2期 146-149页
作者: 冶亚伦 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 河南 郑州 450000
ERP系统是现代企业优化资源配置的重要工具,其复杂性带来了更高的审计风险和内部控制挑战。本文深入分析了ERP系统审计的关键控制环节,包括访问权限管理、数据治理、系统变更和业务流程等方面,并探讨了审计方法的实施,如审计软件应用、... 详细信息
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会计师事务所参与军品审价的问题研究
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中国军转民 2025年 第4期 23-24页
作者: 杨俊俊 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
随着军民融合战略的深入推进,会计师事务所参与军品审价成为提升军品定价科学性与合理性的重要举措。本文聚焦于此,剖析其参与过程中的制度建设、人员培养、保密条件等关键问题,探寻优化路径,旨在为推动军民融合背景下军品审价工作高效... 详细信息
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企业财务舞弊的审计应对策略研究
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2025年 第1期 057-060页
作者: 冶亚伦 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 河南郑州450000
财务造假对企业财务信息的真实性构成了巨大挑战,威胁着市场经济的健康发展,并对社会公众益造成了严重的不良后果。本文深入探讨了企业财务欺诈的常见手段及其背后的原因,并提出了相应的审计对策。具体措施包括加强审计前期的风险评... 详细信息
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数字化在存货审计监盘中的应用
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中国经贸 2025年 第5期 148-150页
作者: 孙志清 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
存货监盘是存货审计中的重要审计程序,有效且执行到位的存货监盘对预防存货审计失败发挥着至关重要的作用,数字化是当前时代发展的潮流趋势。文章旨在探讨相关数字化技术在存货审计监盘过程中的应用,以期为审计人员在存货监盘中如何考... 详细信息
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会计师事务所审计质量的影响因素及应对措施思考
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理财 2025年 第4期 20-22页
作者: 罗元清 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
当前,会计师事务所的审计质量已成为衡量其专业水平与市场竞争力的核心指标。本研究通过探析影响审计质量的因素,包括组织结构、审计人员素质、技术更新等内部因素,以及法规环境、市场竞争、公众监督等外部因素,并结合典型案例,提...
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会计数据资源入表对企业财务报表精确性的影响探讨
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财讯 2025年 第2期 157-159页
作者: 徐雪锋 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
随着信息技术的快速发展,会计数据处理变得更加自动化和资源化,这一变革极大地提升了财务报告的生成效率和准确性。通过分析企业在整合和加速会计数据处理过程中的实际操作,揭示了数据管理系统化对提高报表准确性和可靠性的积极影响... 详细信息
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企业内控与数据分析在风险管理中的协同效应研究
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中外企业文化 2025年 第1期 85-87页
作者: 陈梦佳 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
企业内控与数据分析对于风险管理工作有非常重要的价值。构建企业内控与数据分析的协同机制对于优化风险管理质量十分重要。本文基于企业风险防控工作开展的背景,研究企业内控与数据分析协同发挥作用的工作机理,并进一步分析如何用... 详细信息
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财务会计与审计结合在风险管理中的应用探究
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理财 2025年 第1期 22-24页
作者: 葛盛杰 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
财务会计和审计作为企业管理的重要领域,与风险管理密切相关。财务会计提供企业经济活动的信息,为风险评估和决策提供基础数据;审计则对财务信息的真实性和合法性进行审查,确保企业合规运营并降低风险。然而,在实际操作中,财务会...
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业财融合在企业财务管理工作中的应用探讨
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中国会展 2025年 第2期 204-206页
作者: 于友锋 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
数字经济转型背景下,业财融合已成为提升企业管理效能的关键路径。本研究基于管理协同理论和价值链理论,通过理论分析与案例分析相结合的方法,深入探讨业财融合在企业财务管理中的实践应用。研究构建了包含组织架构重塑、业务流程再造... 详细信息
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会计师事务所开展企业内部控制审计的关键点分析
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国际商务财会 2025年 第6期 75-77页
作者: 康静芳 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
企业内部控制,作为确保企业安全、有序运营的关键要素,在现代企业管理体系中肩负着极为重要的使命。为全面洞悉自身内部控制体系是否潜藏风险与缺陷,众多企业选择聘请专业的会计师事务所,开展内部控制审计工作。然而,现阶段内部控制审... 详细信息
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