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检索条件"机构=北京信永中和会计师事务所"
539 条 记 录,以下是261-270 订阅
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基于企业财务管理的内部控制审计路径分析
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品牌研究 2023年 第31期 200-202页
作者: 王莹 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
有效的财务管理能够切实提高企业的内部管控能力,对于企业的稳定健康发展意义重大.市场经济环境下,企业在实施经营活动的过程中,必须以内部审计为依托,做好活动的分析和评估,从自身的内部运营情况出发,编制出相应的评估报告,为内部控制... 详细信息
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税务中视同销售对会计收入确认影响
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中国国际财经(中英文) 2017年 第23期 32-33页
作者: 吴琳 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
收入是决定企业财务状况和经营结果的重要因素,收入的规模直接影响对企业现状及前景做出判断,可以直接决定融资难易、企业是否有投资价值。因此,收入是企业生存和发展的根本之一。在市场开拓及争夺竞争目益激烈难以突破收入规模的现状下... 详细信息
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企业财会内部控制存在的问题及对策分析
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环球市场 2019年 第32期 66,69页
作者: 刘少磊 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所
随着我国经济速度的快速发展,企业的经济效益得到了快速的提高,而这就对企业的财会内部控制提出了更高的要求,财会内部控制中产生的各种问题受到越来越多企业的重视,如何解决相应的问题提出相关的措施,受到企业领导的关注和重视.在企业... 详细信息
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企业会计的财务管理及内部控制分析
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品牌研究 2023年 第27期 197-199页
作者: 李利梅 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
经济全球化提升了我国社会经济的增长速度,让我国各行业企业都得到了快速的发展.但是,随着企业生产经营规模的不断扩张,企业财务管理、内部控制的难度迅速上升,一些企业未及时制定有效解决策略,给其带来了严重经济损失,对企业未来发展... 详细信息
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股权投资核算方法及转换影响探究
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商讯 2020年 第28期 68-69页
作者: 吕景芳 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所
随着市场经济的日益复杂化,为了更好地指引和规范会计实务工作,我国财政部对企业会计准则不断进行改革,其中股权投资的核算对于企业的财务核算可以起到极为重要的作用,以企业要加强对股权投资核算方法的研究力度。
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大数据时代企业内部审计新常态分析
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营销界 2020年 第48期 104-105页
作者: 李培德 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)太原分所
本文主要针对大数据时代背景下,企业内部审计工作新常态进行合理的探讨分析,并结合现实情况提出相应的有效策略,旨在进一步推动我国企业能够在大数据时期中经济良性、稳定、有序的发展。
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成本法编制合并财务报表探析
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投资与创业 2024年 第6期35卷 40-42页
作者: 陶伟 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
采用成本法编制合并财务报表不仅简化了合并财务报表的编制程序,而且与实体理论保持一致。本文在分析成本法编制合并财务报表的原理基础上,对成本法直接编制合并财务报表的可行性进行分析,然后提出成本法下编制合并财务报表的具体操... 详细信息
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新时期数字化审计的模式创新与应用研究
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电脑采购 2022年 第52期 25-27页
作者: 王贡勇 信永中和会计师事务所济南分所,山东济南 250000
随着息时代的到来,人们生活方式发生了前未有的变化,对一切事物都产生了巨大的影响,审计也不例外。传统审计方式已不再适应息时代,向数字化审计迈进已成为当前审计发展的必然趋势。为了充分发挥数字化审计在新时代发展中的积... 详细信息
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资产重组审计风险的控制
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新商务周刊 2020年 第17期 238-239页
作者: 马蓉 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
产业结构调整背景下,面对激烈的市场竞争,很多企业都在进行转型发展,或者调整自身的业务,使得企业之间的资产重组变得十分常见.企业在进行资产重组的过程中,涉及的经营领域广泛、经济事项复杂,给审计工作带来很大的风险.资产重组审计对... 详细信息
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内部控制与成本控制契合下的策略探究
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会计师 2017年 第12期 52-53页
作者: 李春梅 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
重庆制造类产业呈现出劳动密集型和资本技术密集型并存的态势,以,有关人工成本、固定资产投资成本和技术研发成本等项目,便成为成本控制的重要内容。建立二者相契合的策略,需要围绕综合论证资产采购可行性方案、优化资金预算管理的成... 详细信息
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