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  • 6,115 篇 中文
检索条件"机构=北京安华信会计师事务所"
6115 条 记 录,以下是561-570 订阅
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内部控制审计与财务报表审计整合路径研究
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当代会计 2024年 第2期 22-24页
作者: 胡枭峰 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
在市场经济高质量发展的背景下,内部控制审计与财务报表审计的重要性日益凸显,成为提高企业财务管理水平和经济效益的重要抓手。企业通过整合内部控制审计与财务报表审计,能够充分发挥监督、激励的作用,规范管理人员的操作行为,调动员... 详细信息
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医院医疗耗材内部控制审计的实践困境与对策研究
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商业故事 2024年 第16期 56-58页
作者: 叶铭霖 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) 广东 广州 510620
文章从完善内部控制制度、加大审计执行力度、加强审计结果应用以及推进息化建设四个方面,系统地提出了优化医院医疗耗材内部控制审计的具体措施.完善内部控制制度能够明确审计的目标和范围,规范审计行为;加大审计执行力度可以提高审... 详细信息
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IPO企业股份支付会计处理探析
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中国注册会计师 2021年 第7期 89-91页
作者: 李黎松 立信会计师事务所
IPO企业将股权激励视为一项重要的制度性安排,将其纳入企业的整体薪酬体系中作为一种长期有效的激励模式,从而强化公司在市场竞争中的人才优势,提升公司的核心竞争力。本文以ZWNG公司为案例,分析其在IPO过程中的股份支付会计处理存在的... 详细信息
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在新时期应如何加强企业财务审计工作
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老字号品牌营销 2023年 第22期 137-139页
作者: 周丽茵 立信会计师事务所佛山分所 佛山528000
本文旨在探讨新时期如何加强企业财务审计工作。在引言部分,将介绍本文的背景和意义。接着,本文将从新时期企业财务审计的概念、特征、现状及相关问题入手,分析当前企业财务审计中存在的不足和问题。最后,本文将提出加强企业财务审计工... 详细信息
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关于第三方机制与企业合规实践的理解与思考
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新理财(公司理财) 2023年 第1期 58-60页
作者: 谭红旭 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
本文通过对笔者执业过程中两个企业合规实践咨询案例的深度分析,旨在探讨基于涉案合规改革试点全面推开背景下,第三方机制向合规链条前端推进对于企业风险防范的意义。第三方机制运行一年多来,在涉案合规改革中作用凸显,为检察机关对案... 详细信息
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基于数据挖掘的房地产企业财务风险预警模型研究
租售情报
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租售情报 2024年 第3期 102-104页
作者: 李艳 山东舜天信诚会计师事务所[特殊普通合伙]济宁分所
随着房地产行业的快速发展,企业面临越来越复杂的财务风险挑战,例如,资金链断裂、偿债能力下降等问题不断凸显.传统的财务分析手段在处理庞大数据时已显现出局限性,因此迫切需要借助数据挖掘技术以提升财务风险预警的准确性和效率.
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高级会计师视角下的ERP系统实施关键问题研究
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中外企业家 2024年 第30期 19-21页
作者: 程乙北 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 广东 深圳 518053
ERP系统在企业管理中扮演着至关重要的角色,通过整合关键业务流程和系统,提高了运营效率和数据透明度.然而,其实施过程并非没有挑战.因此,本文从高级会计师的视角出发,阐述ERP系统实施的特点,梳理ERP系统实施存在的问题,并针对如何克服... 详细信息
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企业合并财务报表编制存在的问题及对策研究
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财讯 2024年 第6期 131-133页
作者: 厉韦祺 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
合并财务报表是财务部门工作一部分,在企业经营计划制订、决策方面发挥着较大的作用。企业进行合并财务报表编制时,需要对企业各部门数据息进行综合分析,通过数据核算、集中管理,保证财务报表的真实性、参考价值。当前企业合并财... 详细信息
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大数据时代增值型内部审计模式构建探讨
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精品 2024年 第6期 163-165页
作者: 张佳 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
随着大数据时代的来临,企业面临着前未有的挑战和机遇.如何有效利用海量数据,挖掘潜在价值,成了企业亟待解决的问题.内部审计作为企业内部重要的风险管理和内部控制机制,也需要适应新的环境和挑战,以提供更具价值的服务,因此,构建增...
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优化执业环境 促进行业健康发展
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财务与会计 2021年 第22期 9-11页
作者: 李洪 大信会计师事务所
2021年10月,财政部发布了《中华人民共和国注册会计师法修订草案(征求意见稿)》(以下简称《修订草案》),向社会公众公开征求意见。此举是财政部贯彻落实党中央、国务院决策部署,根据《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序促进注册... 详细信息
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