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检索条件"机构=北京弘诚信会计师事务所"
2169 条 记 录,以下是131-140 订阅
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新形势下企业财务内控制度建设与风险防范的路径探索
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中国集体经济 2024年 第12期 117-120页
作者: 丁倡煜 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
在业财融合的发展形势下,企业的内部控制管理与财务风险防范正在经历剧变。作为防范和治理财务风险的关键环节,内控制度建设发挥着重要价值,能够有效保证企业经营管理合法合规,防范信息披露不及时、财务核算不准确等问题给企业发展带来... 详细信息
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业财融合视域下的企业财务管理优化探析
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行政事业资产与财务 2024年 第7期 93-95页
作者: 姚琪 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州
本文从业财融合对企业财务管理优化的必要性分析入手,揭示了业财融合视域下企业财务管理工作存在的问题,有针对性地提出业财融合视域下企业财务管理优化策略,希望通过浅显论述,为企业基于业财融合开展进一步完善财务管理工作提供相应的... 详细信息
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中小会计师事务所搭建系统性审计风险控制体系研究
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经济师 2024年 第1期 113-114页
作者: 周珺尧 南京中诚信联合会计师事务所 江苏南京210003
随着我国金融监管模式的逐步优化以及金融监管力度的加强,我国中小会计师事务所的审计质量以及风控体系成为国家财政部门的监管重点。近年来我国整体的中小会计师事务所的风险事件频发,其中主要的原因在于会计师事务所内部审计风险评估... 详细信息
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大数据背景下会计师事务所审计风险防范措施探讨
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中国科技投资 2024年 第5期 33-35页
作者: 张俊杰 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所
随着科技的发展和信息化程度的不断提升,在数字化时代,各行各业都面临着巨大的变革,而会计师事务所作为企业财务信息披露和审计的关键参与者,也在大数据的浪潮中经历着变革.大数据带来了审计数据规模的庞大和复杂性的提高,为审计师提供... 详细信息
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工程专项资金绩效评价体系建设研究
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商情 2024年 第46期 65-68页
作者: 李慧 北京中轩拓达会计师事务所(普通合伙)
随着我国经济社会的发展,工程项目的数量与规模不断增长,工程专项资金管理难度增加,绩效评价体系对于提升资金使用效率、确保透明和有效监督至关重要,然而,当前的绩效评价体系,常存在评价指标不全面、标准设定主观、操作流程复杂等问题... 详细信息
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企业常见财务风险与控制
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中外企业家 2024年 第10期 31-33页
作者: 李勤 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙) 北京 100062
随着我国经济的发展,企业面临的市场竞争日趋激烈,企业面临的竞争压力不断加大,与此同时越来越多企业认识到了财务风险控制的重要价值.科学的财务风险管理措施,有助于让企业在激烈的竞争中立于不败之地,形成对各环节工作的规范控制,避... 详细信息
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财务金融管理在企业经营管理中的运用研究
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商业故事 2023年 第8期 235-237页
作者: 袁治邦 立信会计师事务所 北京 100020
随着企业生产经营环境的变化,企业也加强了经营管理工作,旨在降低风险,稳定收益,对于企业而言,财务工作一直是一项复杂、系统的工作,需要企业做好财务金融管理,并加强投入,有效发挥其在经营管理中的作用,提高企业的总体管理水平和能力,... 详细信息
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政府和社会资本合作“新机制”影响及应对
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财经界 2024年 第34期 42-44页
作者: 贾轩 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
本文以“国办函[2023]115号”文发布为背景展开论述。该文件将2014年至2023年近十年间发布的各类PPP项目政策文件建立的框架全部废除,PPP合作模式自此将发生根本性改变。新PPP项目监管体系的建立也将促使PPP项目逐步回归政企合作的... 详细信息
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企业诉讼风险与持续经营审计意见决策——基于管理层自利行为视角
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财会月刊 2023年 第19期44卷 96-102页
作者: 周兆斌 杨志国 中国财政科学研究院 北京100142 立信会计师事务所 上海200002
审计师作为资本市场的“看门人”,对监督约束管理层自利行为具有重要作用。本文以2010~2020年沪深A股上市公司为样本,从管理层自利视角考察企业诉讼风险与持续经营审计意见决策的关系。研究发现:企业诉讼风险与审计师出具持续经营审计... 详细信息
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事业单位财务收支审计中的关键问题与改进策略探析
贵商
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贵商 2024年 第8期8卷 109-111页
作者: 吕文骁 南京中诚信联合会计师事务所 江苏南京 210009
本文围绕事业单位财务收支审计中的关键问题与改进策略展开研究,旨在深入探讨事业单位财务审计的当前现状、面临的主要问题及解决策略.对研究成果进行总结,并对事业单位财务审计的未来发展提出展望,期望能够为相关领域的研究和实践提供... 详细信息
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