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作者

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语言

  • 1,070 篇 中文
检索条件"机构=南京审计大学政府审计学院审计系"
1070 条 记 录,以下是411-420 订阅
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新文科视角下精准定位审计学专业人才培养体研究
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商业会计 2022年 第6期 124-126页
作者: 徐晨阳 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815
文章基于新文科的审计学专业人才培养视角,提出精准定位的教育教学体构建思路:以学生发展为中心,构建审计专业课程和教材新体;贯彻从知识育才到德才双育的新思想,全面推进课程思政建设;融入从学科交叉到学科融合的新理念,推进审计... 详细信息
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数据时代下远程审计的应用探索
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商业会计 2022年 第14期 43-45页
作者: 赵珊 李秉润 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815
文章分析了数据时代下审计人员进行远程审计所需要具备的信息统、审计平台等前提条件,探讨了实施远程审计将会带来的影响,最后结合实施情况分析了远程审计在实务运用中应关注的要点问题。
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濒危物种审计的实施框架构建
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市场周刊 2022年 第11期35卷 143-146页
作者: 苗凌 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815
濒危物种审计作为生物多样性审计的重要分支,是国家和地方政府监督、鉴证和评价濒危物种是否得到有效保护的重要方式。文章立足审计视角,深入分析了我国濒危物种受威胁的现状,从审计目标、审计主体、审计对象、审计内容和审计方法五个... 详细信息
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内部审计信息化组织层面影响因素研究——基于江苏省问卷调查数据的分析
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会计之友 2021年 第18期 117-123页
作者: 陈艳娇 应枫瑜 季子涵 南京审计大学政府审计学院 加拿大滑铁卢大学数学学院
此次新冠肺炎是对我国内部审计信息化的一大考验,然而针对内部审计领域信息化问题的研究还非常缺乏,特别是信息化影响因素研究,但这对加快我国内部审计信息化进程起到关键作用。文章首先运用TOE理论搭建内部审计信息化影响因素模型;其... 详细信息
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关于企业加强筹资业务内部控制的案例分析
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时代经贸 2022年 第6期19卷 101-103页
作者: 王程晨 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815
近年来,国内外关于企业如何加强筹资业务内部控制的研究已经累积了丰富的研究成果。本文对相关研究成果进行了整理和述评,分析整理了筹资业务的流程、风险,并结合企业的成长周期对每个时期的资金特点进行分析,提出了战略导向内部控制的... 详细信息
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高校创新创业教育评价研究述评及启示
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科技风 2022年 第28期 37-39页
作者: 马轶群 尤紫薇 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815
创新创业人才的培养需要对高校的创新创业教育的效果进行评价,现有文献对此已经做了深入且较全面的研究。本文通过对现有文献的梳理,围绕创新创业教育的评价,全面总结了对评价指标的构建、评价方法的使用、评价背景的探讨和评价结果的... 详细信息
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政府审计学课堂推进研究型教学改革实践
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商业会计 2022年 第24期 116-118页
作者: 孙博文 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815
审计机关全面推广研究型审计的大背景下,审计学课堂也应当顺应这一趋势,尝试在传统教学模式的基础上探索研究型审计能力的培养。文章梳理了审计学课堂开展研究型教学的基础和特征,论证了开展文献研究的模式和路径选择,并在教学实践中... 详细信息
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关于库存商品盘点盈亏的内审教学案例分析
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江苏商论 2022年 第5期 126-128,138页
作者: 高升 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815
库存商品属于流动资产,变动比较频繁。库存商品的数量和价值是内审关注的重要内容。内审注重实务性,内审案例强调操作性,本文以某加油站的库存油品盘点损耗(或溢余)对财务报表的影响分析作为案例。首先,基于某加油站油品损耗盘点台账,... 详细信息
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新会计制度下事业单位财务会计与内部控制分析
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2022年 第11期 74-77页
作者: 龚玥 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211800
新会计制度的推进实施改变了当前的财务会计发展环境,高度关注权责机制与预算会计的重要性,这无疑为事业单位财务会计工作的开展与内部控制体建设提出了新要求。为了对新会计制度进行贯彻落实,发挥该制度的指导、规范以及优化作用,事... 详细信息
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政府财务报告审计审计报告模式研究
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市场周刊 2022年 第12期35卷 147-150页
作者: 陶宇哲 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815
固化的审计报告模式让相关人员无法准确洞悉公司具体的运营情况,因此我们需要对审计报告模式进行一定的改进,但政府财务报告审计报告模式尚缺乏深入统的研究。因此,文章研究我国已有的政府财务报告审计变革和国外变革经验,深入探讨政... 详细信息
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