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作者

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检索条件"机构=南京审计学院政府审计学院"
12331 条 记 录,以下是501-510 订阅
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我国电子政务信息系统云安全审计研究述评
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河北企业 2021年 第8期 72-74页
作者: 侯良格 南京审计大学政府审计学院
随着云计算、大数据等技术的高速发展,各地政府响应“放管服”改革和建设服务型政府的战略决策,逐渐深化电子政务的实践。本文首先以文献综述的方式系统性分析近年来国内外关于信息系统审计的研究进展,其次梳理我国信息系统审计发展概况... 详细信息
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产权特征、内部控制缺陷与审计定价--基于沪深A股的经验证据
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商业会计 2022年 第11期 17-23页
作者: 胡苏 周正义 南京审计大学会计学院 江苏南京211815 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815
内部控制作为企业风险管理和内部治理的一项重要制度安排,其有效性直接影响到了审计范围与审计成本,进而影响审计定价。文章以2012—2020年沪深A股上市公司为样本,实证研究了内部控制缺陷对企业审计定价的影响,并考察这种影响在不同产... 详细信息
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环境领导力对企业生态创新的影响机制研究
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科研管理 2021年 第7期42卷 108-115页
作者: 杨静 仲为国 于毅 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815 北京大学光华管理学院 北京100871 南京大学商学院 江苏南京210093
管理者的环境领导力和环保认知对企业生态创新决策起到决定性作用。然而,关于管理者的环境领导力能否对生态创新产生影响,究竟产生怎样的影响以及其影响机理至今尚未深入探讨。本文基于自然资源基础理论和领导力理论,从高层管理者认知... 详细信息
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立德树人背景下高校审计人才培养模式创新研究
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中国审计 2021年 第1期 61-63页
作者: 李曼 任磊 南京审计大学政府审计学院
立德树人是人才培养的根本任务,是教育部确定的教育目标。本文在此背景下,从我国审计人才培养的要求和现状出发,提出“四同行”“‘1+2+4'三阶式”高校审计人才培养模式,构建立体化思政教育全过程育人协同网络。一、高校审计人才培... 详细信息
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企业内部控制失效原因分析与对策建议——以A公司为例
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大陆桥视野 2021年 第7期 53-54页
作者: 高天和 南京审计大学政府审计学院
《企业内部控制基本规范》颁布以来,公司内部控制体系的重要性日渐凸显。一旦内部控制失效,企业的市场竞争力与自身发展都会受到影响。本文以"A公司事件"为例,对公司内部控制失效的原因进行分析,并提出了一些对策建议。
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基于公共服务均等化的公平性审计探讨
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审计与理财 2021年 第9期 20-22页
作者: 高天和 张钰娟 陈希晖 南京审计大学政府审计学院
推进公共服务均等化是我国的一项长期艰巨的任务,公共服务体系建设需要公平性审计的监督。本文提出了基于公共服务均等化的公平性审计的含义,并从公共服务对象的选择与公共服务的提供两个角度出发,具体分析了基于公共服务均等化的公平... 详细信息
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英国审计署战略规划的重构与创新
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中国审计 2021年 第5期 72-74页
作者: 周维培 包旻悦 南京审计大学政府审计学院
2020年12月,英国审计署为应对突发的新冠肺炎疫情和未来几年将面临的其他重大挑战,对尚未执行完毕的《2019—2022年战略规划》进行重构和创新,发布了《2020-2025五年战略规划》(简称《战略规划》)。分析研究该规划编制的理念和内容,对... 详细信息
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从效率视角分析构建多层次国家审计协同机制
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中国审计 2021年 第17期 63-65页
作者: 任磊 南京审计大学政府审计学院
新时代,我国审计事业迎来了大发展、大作为的历史机遇。随着国家审计目标的深化、组织架构的变革、业务范围的拓展、技术方法的创新和审计协作机制的优化,国家审计、内部审计、社会审计各自发展的审计模式,已难以适应审计事业高质量发... 详细信息
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金融化、财政激励与企业投资结构
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审计与经济研究 2021年 第3期36卷 117-127页
作者: 后小仙 郑田丹 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815 上海财经大学公共经济与管理学院 上海200433
财政激励政策对企业投资结构的调整具有重要影响。实证研究结果表明,财政激励政策会促使企业选择提升权益性投资比重,且这种促进作用具有递减倾向。其中,税收返还和财政贴息会显著促进企业权益性投资比重升高,研发补贴则会促进企业固定... 详细信息
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疫情背景下关于应用数字化审计技术研究
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上海商业 2021年 第2期 120-123页
作者: 包华超 南京审计大学政府审计学院
2020年初的新冠肺炎由武汉开始,席卷全国乃至全世界,各行各业都受到了或大或小的影响。但机遇与危机并存,由于疫情的特殊情况,很多行业选择利用信息技术,向着"数字化"转型,审计行业也不例外。本文将以本次疫情为背景,探讨研... 详细信息
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