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检索条件"机构=南京审计学院政府审计学院"
12324 条 记 录,以下是581-590 订阅
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强化内部审计对国有企业境外资产监督途径研究
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市场周刊 2021年 第9期34卷 140-142页
作者: 王良瀚 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815
随着我国“一带一路”倡议的不断深化,国有企业响应党中央“走出去”的号召,积极扩大对外投资。截至2019年,我国对外直接投资存量已经达到21989亿美元,其中国企的投资额占据了主力。相较于国有企业境外投资的庞大规模,针对境外资产的监... 详细信息
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财政分权如何加剧了养老保险基金失衡?——基于收支二维视角的分析
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保险研究 2021年 第2期 113-127页
作者: 汪润泉 鲁於 刘玉萍 南京财经大学社会保障研究院 南京审计大学政府审计学院 上海财经大学公共经济与管理学院
基金失衡是当前养老保险制度改革面临的困境。本文从财政分权角度构建基金失衡的解释框架,并对其影响效果与作用机制进行实证检验。结果发现,财政分权显著加剧了养老保险基金的失衡风险,在经内生性与稳健性处理后,这一结果依然成立,且... 详细信息
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基于DCC-GARCH模型对服务业板块的多元分析
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中阿科技论坛(中英文) 2022年 第9期 65-70页
作者: 钟林洲 谭美 赵江琪 申敏 南京工业大学数理科学学院 江苏南京211816 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815
目前,经济显现逐步回暖的趋势,在做好经济复苏建设相关工作的同时,研究经济波动带来的影响有助于缓解经济下行压力。本文选择了2020年1月2日至2022年5月20日教育、酒店及餐饮、旅游等三个典型服务行业的日收盘价数据,借助DCC-GARCH模型... 详细信息
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提升内部审计营销效果的策略路径研究——基于4C营销理论的分析
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商业会计 2021年 第3期 34-37页
作者: 贾云洁 李劼 南京审计大学政府审计学院审计系 江苏南京211815
目前,内部审计机构和内部审计人员已经有了粗浅的内部审计营销意识,但因缺乏理论指导,营销理念、策略路径缺乏系统性,成效甚微。因而开展专业营销理论指导下的内部审计营销策略路径研究,意义重大。文章以4C营销理论为基础,构建了涵盖顾... 详细信息
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大数据环境下审计专业育人模式响应研究
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商业会计 2021年 第13期 124-126页
作者: 周敏李 范欢欢 袁圣杰 白世辰 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815
大数据智能时代的到来促使审计思维方式发生了转变,客观上对审计专业育人模式的快速响应提出了更高要求。文章通过分析大数据环境对审计行业和审计人才培养的影响,从人才培养目标、专业课程设置和育人模式建设三个方面提出了大数据环境... 详细信息
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云安全审计及相关文献述评
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商业会计 2021年 第14期 24-28页
作者: 陈希晖 侯良格 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815
云计算向云用户提供经济便捷的异地存储服务,然而当云用户将数据外包给云供应商的同时也失去了对数据的物理控制权。云用户与云供应商并不互信,因此云用户委托可信的第三方对云供应商进行审计以增强对云的信任。文章分别从数据完整性、... 详细信息
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基于国家安全战略的粮食安全及其审计研究
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审计观察 2024年 第11期 70-75页
作者: 王士红 张晔 南京审计大学政府审计学院
粮食安全作为民生之基,对经济发展和社会稳定具有重要的压舱石作用。本文结合国家对粮食安全的实际需求,分析目前我国粮食安全的现状、问题与保障措施,构建粮食安全审计的一般实施框架,并提出强化粮食安全审计的对策建议。
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国家财政审计推进实现共同富裕的对策研究
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上海商业 2024年 第7期 20-22页
作者: 方逸华 颜雨涵 傅雅君 南京审计大学政府审计学院
为了研究国家财政审计如何推动共同富裕实现,本文首先对共同富裕与国家财政审计的内涵进行了界定。其次,从国家财政审计的内容及其在推进共同富裕中的作用出发,探讨了国家财政审计推动共同富裕的机理。最后根据内涵与机理,提出从财... 详细信息
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经济责任审计结果运用创新发展研究
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商业会计 2021年 第15期 32-35页
作者: 贾云洁 胡锐强 孙镜轩 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815
2019年7月颁布的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》对经济责任审计结果的运用提出了新要求。文章以新环境下催生的审计结果运用新需求为研究起点,深入调查基层审计机关审计结果运用创新实践,发现当前... 详细信息
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审计机关指导监督内部审计的现状调研——基于南京审计机关的数据分析
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现代审计与会计 2022年 第4期 15-18页
作者: 许莉 张艺文 雷音奇 南京审计大学政府审计学院 江苏南京211815 国网宁夏电力有限公司 宁夏银川750001
审计机关指导监督内部审计有助于整合审计资源,提高审计质效。本文依据审计署《关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》,通过收集公开信息资料及问卷调查,对南京市辖内审计机关指导监督内部审计的情况进行分析,总结在专设指导监督... 详细信息
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