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    • 5 篇 教育学
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主题

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  • 23 篇 内部审计
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机构

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  • 111 篇 北京德和会计师事...
  • 43 篇 信永中和会计师事...
  • 40 篇 厦门大学
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  • 29 篇 厦门天健华天会计...
  • 29 篇 信永中和会计师事...
  • 26 篇 信永中和会计师事...
  • 25 篇 致同会计师事务所...
  • 25 篇 信永中和会计师事...
  • 24 篇 信永中和会计师事...
  • 23 篇 信永中和会计师事...
  • 22 篇 信永中和会计师事...
  • 20 篇 信永中和会计师事...
  • 18 篇 厦门会计师事务所
  • 18 篇 江苏永和会计师事...
  • 16 篇 信永中和会计师事...
  • 16 篇 厦门国家会计学院
  • 15 篇 信永中和会计师事...
  • 15 篇 四川君和会计师事...

作者

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语言

  • 1,167 篇 中文
检索条件"机构=厦门永和会计师事务所"
1167 条 记 录,以下是71-80 订阅
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会计师事务所的审计风险防范探析
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新金融世界 2022年 第2期 96-98页
作者: 郭晓东 内蒙古中勤朗和会计师事务所(普通合伙),内蒙古 呼和浩特 010000
随着我国经济的发展,审计行业在高速发展,社会公众对审计报告的依赖程度也在上升,但是当前仍然存在较多审计失败的问题,也体现出审计风险依然较高。我国当前对审计风险的研究还处于起步阶段,会计师事务所审计风险引发的问题将阻碍... 详细信息
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WPS AI在审计中的应用初探
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中国管理信息化 2024年 第13期27卷 55-60页
作者: 胡晓明 容诚会计师事务所厦门分所 福建厦门361000
人工智能的迅猛发展,预示着一场行业变革即将到来。国内知名软件公司金山办公推出的人工智能助手“WPS AI”,展现了国产大模型(LLM)的能力。本文对WPS AI在审计中的四个应用场景进行初步探索,包括用WPS AI阅读审计法规、进行数据清洗、... 详细信息
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互联网时代企业会计信息化建设研究
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品牌研究 2024年 第4期 16-18页
作者: 周虎 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合肥分所
互联网时代迎来了社会各个领域的迅猛发展,同时也给各行各业带来了新的商机和挑战.比如,依托互联网企业可以实现网上办公、远程会议、大数据分析,尤其是在人工智能、5G、数字化技术的加持之下,企业还可以实现自动化管控和生产,大大提高... 详细信息
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企业内部审计质量影响因素研究
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财讯 2023年 第18期 117-119页
作者: 蒋伟剑 南京中和会计师事务所(普通合伙)
市场经济中,企业属于主要参与主体,在国民经济水平提升中发挥着重要作用。企业发展中需要有内部审计机构进行监督,从而规范企业工作行为,促进企业健康稳定发展,内部审计质量与企业发展密切相关,不过企业开展内部审计工作时,会受... 详细信息
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新时期现代物流企业的审计困境与对策研究
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中国储运 2022年 第6期 153-154页
作者: 徐峰 江苏永和会计师事务所
随着物流行业的迅速发展,作为一种新兴的服务行业,相较其他企业类型而言,物流企业存在着自身的特殊性,如今,物流行业的发展已经和人们日常的工作与生活都产生了密不可分的联系,并且对我国社会经济的全速发展而言也起到了非常巨大的促进... 详细信息
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分析会计师事务所审计风险防范及控制
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新金融世界 2021年 第5期 20-21页
作者: 吴杰华 上海轩和会计师事务所(普通合伙),上海 200235
在社会经济发展速度不断加快的趋势下,审计工作越来越受到重视。会计师事务所日常经营期间,存在相应的审计风险问题,一旦忽视就会对社会各个方面产生影响。
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关于企业内部控制体系的构建分析
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中国中小企业 2023年 第12期 93-95页
作者: 蒋伟剑 南京中和会计师事务所(普通合伙)
内部控制是企业管理中的重要组成部分,而内部控制体系则属于企业各项活动开展的基础,企业若想实现稳定发展,在市场中占有一席之地,应积极构建满足自身发展需求的内控体系,规范各项业务活动,防止发生徇私舞弊等不良情况。基于此,文章对... 详细信息
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创新型金融工具权益负债分类问题研究——以并表型ABS产品为例
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财务与会计 2023年 第22期 41-46页
作者: 陈爱华 何敬业 厦门国家会计学院 厦门国家会计学院财务会计和审计研究所 安永华明会计师事务所
我国资本市场近年来出现一些创新型金融工具,但其权益负债分类问题一直是业界争议的焦点。本文以我国2019年K证券公司发起设立的K-G-S资产支持计划为例,基于其发行的并表型资产证券化(ABS)产品的期限、收益分配、投资收益率跳升、投资... 详细信息
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企业内部控制缺陷与会计处理违规的关联性研究
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天津经济 2024年 第3期 52-54页
作者: 伍伶俐 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
本文分析了内部控制缺陷产生的根源,包括内部控制设计不合理、控制环境薄弱以及外部环境和市场压力的影响,探究了会计处理中的违规行为,如不当确认收入或费用、资产和负债误报以及信息披露不充分或误导,重点聚焦内部控制缺陷与会计违规... 详细信息
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研发费用加计扣除政策解析及申报实务
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理财(经济) 2023年 第10期 65-67页
作者: 郭楠 信永中和会计师事务所 北京
为提升企业的研发能力,加大对于研发相关费用的管理力度,优化研发费用缴税办法,加计扣除政策出台,但是在这一政策的实施上,由于研发费用确定影响因素较多,且专业性较强,为避免在实际申报过程中产生差错,企业应将研发费用税前扣除与加计... 详细信息
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