咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 680 篇 期刊文献
  • 5 篇 会议

馆藏范围

  • 685 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 505 篇 管理学
    • 445 篇 工商管理
    • 56 篇 管理科学与工程(可...
    • 22 篇 公共管理
    • 10 篇 农林经济管理
  • 154 篇 经济学
    • 154 篇 应用经济学
    • 1 篇 理论经济学
  • 23 篇 工学
    • 3 篇 材料科学与工程(可...
    • 3 篇 土木工程
    • 3 篇 交通运输工程
    • 2 篇 动力工程及工程热...
    • 2 篇 电气工程
    • 2 篇 计算机科学与技术...
    • 2 篇 建筑学
    • 2 篇 环境科学与工程(可...
    • 2 篇 城乡规划学
    • 1 篇 机械工程
    • 1 篇 仪器科学与技术
    • 1 篇 控制科学与工程
    • 1 篇 轻工技术与工程
    • 1 篇 农业工程
    • 1 篇 软件工程
    • 1 篇 公安技术
  • 11 篇 法学
    • 8 篇 法学
    • 2 篇 社会学
    • 1 篇 公安学
  • 5 篇 教育学
    • 5 篇 教育学
  • 4 篇 农学
    • 4 篇 农业资源与环境
  • 3 篇 理学
    • 2 篇 生态学
    • 1 篇 数学
  • 2 篇 医学
    • 2 篇 公共卫生与预防医...

主题

  • 69 篇 企业
  • 40 篇 问题
  • 40 篇 内部控制
  • 37 篇 对策
  • 35 篇 财务管理
  • 24 篇 会计师事务所
  • 20 篇 中小企业
  • 20 篇 内部审计
  • 18 篇 措施
  • 16 篇 审计风险
  • 16 篇 注册会计师
  • 15 篇 管理会计
  • 15 篇 会计核算
  • 15 篇 审计
  • 15 篇 影响
  • 12 篇 策略
  • 12 篇 审计质量
  • 12 篇 企业内部控制
  • 11 篇 应用
  • 11 篇 管理

机构

  • 21 篇 四川中衡安信会计...
  • 21 篇 中审亚太会计师事...
  • 17 篇 河北中鑫会计师事...
  • 17 篇 山东中宇会计师事...
  • 16 篇 河北衡信会计师事...
  • 15 篇 山东中诚信会计师...
  • 14 篇 江苏仁禾中衡会计...
  • 14 篇 辽宁中衡会计师事...
  • 13 篇 台州安信会计师事...
  • 12 篇 中勤万信会计师事...
  • 12 篇 台州中天会计师事...
  • 12 篇 广东中恒信会计师...
  • 12 篇 广东中诚安泰会计...
  • 11 篇 中瑞岳华会计师事...
  • 11 篇 中准会计师事务所...
  • 10 篇 中瑞岳华会计师事...
  • 10 篇 四川中衡安信会计...
  • 9 篇 山西中勤正和会计...
  • 9 篇 台州中衡会计师事...
  • 9 篇 中审亚太会计师事...

作者

  • 5 篇 夏媛
  • 5 篇 吴承澜
  • 5 篇 巩丽峰
  • 4 篇 褚建国
  • 4 篇 李静波
  • 4 篇 翟蕾
  • 4 篇 徐峰
  • 4 篇 魏晓艳
  • 4 篇 王海燕
  • 4 篇 东会云
  • 4 篇 邱彩梅
  • 4 篇 李琴
  • 4 篇 郝文英
  • 4 篇 贠庆怀
  • 3 篇 陈颖
  • 3 篇 张岩
  • 3 篇 张小燕
  • 3 篇 赵军辉
  • 3 篇 李春梅
  • 3 篇 张燕婷

语言

  • 685 篇 中文
检索条件"机构=台州中衡会计师事务所有限公司"
685 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
小企业内部控制建设的困境与对策
收藏 引用
国民商 2024年 第12期 178-179页
作者: 应玮 台州中衡会计师事务所有限公司
本文深入探讨了小企业内部控制建设的挑战及解决方案.首先,强调了内部控制对于小企业的发展至关重要,并指出了其独特之处和具体表现形式.接下来,全面剖析了小企业在构建内部控制体系时遭遇的主要问题,这些问题涵盖了内部控制意...
来源: 评论
上市公司税务风险管理探究
收藏 引用
国市场 2025年 第1期 47-50页
作者: 马丹娜 台州中衡会计师事务所有限公司 浙江台州317000
随着我国市场经济的发展,上市公司在国民经济的地位愈发重要。然而,当前我国税务环境和税法法规不断变化,税务政策调整频繁,税务风险管理难度也相应增加。同时,国际税收合规和信息交换的压力日益增加,要求上市公司更加注重税务合规和... 详细信息
来源: 评论
基于生命周期理论的企业财务战略选择与转型策略研究
贵商
收藏 引用
贵商 2024年 第12期8卷 34-36页
作者: 应玮 台州中衡会计师事务所有限公司 浙江临海 317000
本文基于企业生命周期理论,详细探讨了企业在不同发展阶段(初创期、成长期、成熟期和衰退期)的财务特征及相应的财务战略选择.通过对各阶段的资产负债率、现金周期、利润以及现金流量状况进行分析,提出了针对性的财务策略,如内源性融资... 详细信息
来源: 评论
企业审计的重点难点及对策探析
收藏 引用
财会学习 2023年 第15期 134-136页
作者: 张芳芳 台州中衡会计师事务所有限公司
审计工作贯穿于企业经营管理全过程,能够准确揭示企业经营现状,真实反映运营管理的不足,规范企业经济行为及业务流程,以此取得良性发展空间。基于此,本文将以企业审计为背景展开研究,对审计工作的开展意义进行具体阐述,综合分析出企... 详细信息
来源: 评论
基于价值创造的企业财务管理模式探讨
收藏 引用
大众投资指南 2023年 第10期 65-67页
作者: 张芳芳 台州中衡会计师事务所有限公司
基于价值创造的财务管理,是现代企业财务工作革新发展的重要方向,在转变财务管理职能的同时,优化财务管理模式,更好为企业经营发展提供服务,取得更理想的财务管理效果。基于此,本文将以价值创造为基本导向,围绕企业财务工作展开... 详细信息
来源: 评论
破局与新生:审计视角下的企业破产研究
收藏 引用
市场调查信息 2025年 第7期 70-72页
作者: 黄扬仙 台州安信会计师事务所有限公司
企业破产审计在企业破产发挥着不可替代的重要作用,企业破产审计也面临着诸多难点与挑战.本文通过对企业破产审计过程存在的难点与挑战分析,提出的优化策略将有助于提升破产审计的质量和效率,为企业破产提供更加可靠的财务信息和决... 详细信息
来源: 评论
专项审计视角下企业内部控制缺陷识别与改进策略研究
收藏 引用
国民商 2025年 第2期 210-211页
作者: 钟金娟 安徽中健会计师事务所有限公司
在专项审计视角下,企业内部控制的完善与否直接关系到企业的运营效率和风险防范能力.然而,当前企业内部控制在审计过程仍存在设计缺陷与执行不力、监督不足等问题,具体表现为内部控制制度不完善、执行不到位以及监督体系不健全.这些...
来源: 评论
企业专项审计的风险识别与防范策略
收藏 引用
消费 2025年 第3期24卷 169-171页
作者: 冯晓瑜 台州鸿瑞会计师事务所有限公司 浙江台州 317600
企业专项审计是企业管理的关键环节,尤其是在资金使用、项目建设和财务管理等领域的专项审查,审计工作能够有效发现潜在风险并提出防范措施,从而提高企业的经营效率与合规性.然而,随着企业规模和审计项目的复杂化,专项审计面临的风险... 详细信息
来源: 评论
核心与非核心商誉减值测试探究
收藏 引用
财务与会计 2024年 第18期 43-46页
作者: 岳修奎 徐峥 中联资产评估集团有限公司江苏分公司 江苏仁禾中衡会计师事务所
是否需要将商誉区分为核心商誉和因确认递延所得税负债而形成的商誉分别进行减值测试,在实务界存在一定争议。在商誉减值测试的评估业务同样面临评估对象和评估范围的界定问题。本文从国内外会计准则规定与企业合并对价分摊实务等多... 详细信息
来源: 评论
会计准则下企业财务审计工作探究
收藏 引用
理财(审计) 2025年 第2期 53-55页
作者: 李春梅 广西中诚瑞会计师事务所有限公司
会计准则下,企业财务审计工作内容发生了变化,审计师不仅要适应会计处理方法的变化,还要面对更高的审计风险和更复杂的财务信息环境。在这一背景下,传统的审计方法已无法满足企业方面的财务审计需求。如何有效提升审计质量、控制风险... 详细信息
来源: 评论