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机构

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  • 10 篇 中勤万信会计师事...
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作者

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  • 840 篇 中文
检索条件"机构=台州勤达会计师事务所<普通合伙>"
840 条 记 录,以下是191-200 订阅
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美国航天科技项目延迟及成本增加审计分析
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合作经济与科技 2021年 第13期 122-124页
作者: 张莎 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 河南郑州
美国国家航空航天局多个大型航天科技项目出现延迟及预算成本大幅增加现象,对此,美国问责总署(GAO)开展了审计调查。本文以GAO本次绩效审计调查为分析对象,阐述其审计调查的主要过程及内容,以期为我国大型科技项目的建设管理及其绩效审... 详细信息
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企业财务报表审计中信用风险评估与应对研究
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中国信用 2025年 第3期 77-80页
作者: 陈婧 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
企业财务报表审计过程中,信用风险评估起到了非常重要的作用,能够有效帮助审计师识别潜在的财务困难,并增强审计报告的可信度。然而,实际操作中仍然存在一些问题,如:审计数据不全面,影响信用风险评估准确性;审计方法单一,忽视... 详细信息
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内部审计数智化转型的动因研究--基于环境不确定性和战略导向双重视角
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财会月刊 2021年 第24期 91-98页
作者: 张庆龙 何佳楠 芮柏松 中国财政科学研究院 北京100142 天津财经大学会计学院 天津300222 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 上海200001
数字经济背景下,内部审计数智化转型已是大势趋。基于组织结构理论中组织转型“环境—战略—组织”的基本逻辑,从环境不确定性和战略导向双重视角阐释内部审计数智化转型的理论逻辑,并深入剖析环境不确定性视角下的外部动因,包括政策... 详细信息
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高新技术企业研发费用加计扣除税务风险分析及应对
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纳税 2025年 第6期 10-12页
作者: 徐晏明 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
按照有关税收政策规定,高新技术企业研究开发活动产生的符合规定费用可在应纳税得额计算时加计抵扣。该政策的目的在于激励企业增加研发投入和提高自主创新能力。随着我国对高新技术企业扶持力度的日益增大,研发费用加计扣除政策正... 详细信息
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企业会计内部控制的优化策略分析
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首席财务官 2021年 第11期 211-212页
作者: 刘亚楠 临沂恒达信有限责任会计师事务所,山东 临沂 276000
我国已经进入到社会主义现代化建设新时期,各行各业的竞争变得越来越激烈,从而倒逼我国企业经营战略的改革。一个企业要想获得广阔发展空间,提升综合竞争力,就应注重会计内部控制工作,因为会计内部控制会促进企业内部管理工作有序... 详细信息
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新南威尔士公共部门绩效评价的借鉴与启示
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科技资讯 2021年 第11期19卷 204-207页
作者: 孔建波 张莎 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 河南郑州450008
绩效审计是指对政府部门管理活动和资金活动在一定程度上实现经济性、效率性和效果性的一种综合绩效评价。该文以新南威尔士州公共部门绩效审计为例,首先对新南威尔士州实施绩效审计评价的背景和目的进行了分析,接着又对审计的过程和内... 详细信息
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企业财会管理中风险防范及控制措施
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新金融世界 2021年 第7期 49-50页
作者: 王涛 临沂恒达信有限责任会计师事务所,山东 临沂 276000
从改革开放至今,我国社会经济得到了迅猛的发展,市场竞争也随之越演越烈,国内相关企业要想在这种社会环境下存活下来,并实现企业的进一步发展,首先要做的就是提高自身的核心竞争力,对企业的财会管理方式进行全面的创新与完善。通... 详细信息
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新兴技术对会计师事务所财务咨询的影响
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商业2.0 2024年 第2期 58-60页
作者: 郑艳 南通晟达联合会计师事务所(普通合伙)
新兴技术深刻影响着会计师事务所财务咨询的发展。随着数字化技术的发展,数据科学、人工智能和自动化等领域的创新正在重塑会计和财务领域的工作方式和业务模式,给会计师事务所带来了新的机遇与挑战。业内专业人士必须积极适应并善于... 详细信息
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集团型企业的资金管理策略
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纳税 2024年 第24期 52-53页
作者: 张辰 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
对某省属集团型交通运输国有企业近十年来的资金管理进行探究,分析当前大中型集团企业资金管理存在的问题。阐述企业资金管理的目的、特征、原则和方法,以及企业开展资金管理的良好效应,提出集团型企业资金管理策略,包括实施财务集... 详细信息
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“业财融合”视角下企业内部控制体系的优化
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纳税 2024年 第22期 67-69页
作者: 郭龙 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
随着全球经济环境的不断变化,企业面临的竞争压力日益加剧,“业财融合”成为提高内部控制体系有效性的重要途径。当前部分企业的内部控制体系仍存在诸多问题,包括内部控制流程不完善、信息不对称、管理层对内部控制的支持不足等。为... 详细信息
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