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    • 1 篇 生态学
  • 5 篇 教育学
    • 5 篇 教育学
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    • 2 篇 中国史
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  • 1 篇 哲学
    • 1 篇 哲学
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主题

  • 150 篇 会计师事务所
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  • 87 篇 对策
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  • 56 篇 审计风险
  • 52 篇 审计
  • 47 篇 注册会计师
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  • 38 篇 风险管理
  • 38 篇 会计处理
  • 37 篇 大数据
  • 34 篇 会计核算
  • 34 篇 内部审计
  • 33 篇 财务会计
  • 32 篇 新收入准则
  • 31 篇 影响
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机构

  • 161 篇 大信会计师事务所
  • 95 篇 立信会计师事务所...
  • 47 篇 大信会计师事务所...
  • 43 篇 信永中和会计师事...
  • 43 篇 立信会计师事务所...
  • 43 篇 大信会计师事务所...
  • 37 篇 立信会计师事务所...
  • 35 篇 立信会计师事务所...
  • 29 篇 信永中和会计师事...
  • 28 篇 立信会计师事务所...
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  • 25 篇 信永中和会计师事...
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  • 21 篇 立信会计师事务所...
  • 20 篇 信永中和会计师事...
  • 20 篇 和信会计师事务所...
  • 20 篇 立信会计师事务所...
  • 19 篇 大信会计师事务所...
  • 18 篇 立信会计师事务所...
  • 18 篇 大信会计师事务所...

作者

  • 44 篇 李洪
  • 17 篇 崔松
  • 8 篇 拓亚芬
  • 8 篇 陈伟
  • 8 篇 张军
  • 7 篇 李建国
  • 7 篇 邹葳蕤
  • 7 篇 叶陈刚
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  • 7 篇 王微伟
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  • 6 篇 胡晓明
  • 6 篇 戈红利
  • 5 篇 李春梅
  • 5 篇 沈敏
  • 5 篇 张秀芹
  • 5 篇 胡咏华
  • 5 篇 刘文湖

语言

  • 1,803 篇 中文
检索条件"机构=大信会计师事务所<特殊普通合伙>福建分所"
1803 条 记 录,以下是781-790 订阅
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会计师事务所提供管理会计咨询服务的策略研究
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全国流通经济 2019年 第12期 135-136页
作者: 吴妍 山东天恒信有限责任会计师事务所济宁分所
管理咨询行业的建设与发展,为社会专业化工提供巨助力支撑,上个世纪管理咨询行业快速发展,德勤、普华永道、安永与毕马威四国际会计师事务凭借自身在鉴证领域中占据的优势,逐渐从单一化的审计业务践行多元化发展路线。审计业务陷... 详细信息
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行政事业单位内部控制评价的要点
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会计师 2020年 第24期 54-56页
作者: 甘声锦 赵团结 立信会计师事务所湖北分所 武汉晴川学院
行政事业单位作为国家治理的基本组织,其管理目标带有较强的公益性,需要兼顾公平和效率。内部控制作为行政事业单位提升国家治理水平的重要工具,近几年来得到了高度重视。实务中,行政事业单位的内部控制体系建设已经初步完成,但针对内... 详细信息
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浅析企业并购重组过程中的税收筹划
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财经界 2020年 第31期 247-248页
作者: 张静 立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
企业的并购与重组问题是企业发展过程中一个重要的问题,企业并购和重组是将企业的规模以及企业的经营方式和经营模式进行了转变。在企业的并购和重组过程中,税收管理以及税收筹划等问题是在现实的生活中急需解决的问题。本文析了企业... 详细信息
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金融工具确认和计量修改后的变化及影响
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财经界 2020年 第17期 145-146页
作者: 曾丽雅 立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所
企业会计核算准则的确认和变化一直备受社会关注,随着经济社会环境的变化,为便于更好的确保核算工作的实效性,对金融工具的确认和计量进行规范更新是非常必要的,因此新金融工具准则在经过修订议程后,于2017年对外公布,并在2018年1月1日... 详细信息
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财务会计工作中审计方法的有效应用探讨
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中国外资 2020年 第4期 134-135页
作者: 朱君 和信会计师事务所(特殊普通合伙)济宁分所
在企业财务数据析中,财务会计采用的审计方法,直接影响企业财务管理效果。
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数据时代下会计专业人才培养变革
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当代会计 2020年 第18期 4-6页
作者: 李慧 和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台分所
随着数据时代的到来,各行各业发生了翻天覆地的变化,会计行业也迎来了新挑战。人才是支撑会计行业发展的关键,会计人才掌握企业发展的命脉,由此可见会计专业人才的重要性。传统会计专业人才的培养目标是核算型人才,新时代的到来对会... 详细信息
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基于独立性视角下的审计委托制度改革路径探析
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中国经贸导刊(中) 2020年 第8期 138-139页
作者: 赵文娜 和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台分所
辨析审计委托制下审计独立性的现实困境,提出隔离经济利益尝试第三方购买服务,组建防火墙引入财务报表险实现多方利益耦合,探索强制轮换构建审计委托代理新机制等方式,以增强会计师事务所的审计独立性。
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探析集团公司财务资金管控措施
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财会学习 2020年 第25期 52-53页
作者: 刘玲玲 中勤万信会计师事务所(湖北分所)
集团公司内部控制体系的重要组成为财务资金管控,通过财务资金管控的科学实施,能够对集团公司财务状况与运营状况充掌握,对于集团公司整体经营成本的降低以及经济效益的扩具有较意义。因此,集团公司要结合现阶段财务资金管控中出... 详细信息
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新时期企业财务部门财会内控制度的审计
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商讯 2020年 第30期 42-43页
作者: 刘青波 山东舜天信诚会计师事务所日照分所
经济的快速发展助力了企业的高速发展,但是如何在企业规模不断扩的同时,确保企业的稳定运行值得思考。企业财政管理是整个运行阶段的关键手段,因此企业要想稳定发展,必须从内部控制制度进行完善,本文对此展开研究,对于企业财会内控制... 详细信息
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我国中小企业的内控体制的建设与风险防范
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今日财富 2020年 第8期 154-155页
作者: 徐玲玲 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
中小企业是我国经济发展的重要组成部,由于企业规模小、发展范围广,中小企业在技术创新、产业创新等方面都有着较的行业推动作用。但是,受到企业规模的限制,中小企业在发展的过程中常常会因为内控体制的问题影响企业正常运行。为了... 详细信息
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