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检索条件"机构=大信会计师事务所<特殊普通合伙>"
29303 条 记 录,以下是4411-4420 订阅
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企业审计的重点难点及对策探析
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2023年 第7期 87-90页
作者: 魏培伟 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 河南郑州450000
审计是企业经营管理的核心环节,它可以帮助我们更加清晰地了解公司的财务状况,并且可以帮助我们找到改善公司财务报表的途径。通过审计,我们可以更好地监督公司的财务活动,并且可以更加客观地评估公司的财务报表,从而促进公司的健康发... 详细信息
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中小企业财务会计管理存在的问题及对策
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同行 2023年 第4期 148-150页
作者: 郭真真 山东华域联合会计师事务所,山东 济南 250000
我国经济水平和我国各行各业的快速发展,中小企业的健康发展离不开合理规范的财务管理。在市场竞争激烈的情况下,中小企业更应该重视内部财务管理,充分认识其财务管理存在的问题,并通过加强财务人员管理意识和专业能力、不断完善科... 详细信息
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企业并购中投资风险控制
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今日财富 2022年 第19期 22-24页
作者: 卢珊珊 立信会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
企业并购活动目前已成为企业经营过程中一项常见的战略性投资行为。成功的企业并购将有助于企业实现规模效益或进军新的领域,并提升核心竞争力,对于企业的长远发展具有重要的战略意义。反之,失败的企业并购不仅会给企业带来经济损失...
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试析上市公司财务造假的防范与治理以A公司为例
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首席财务官 2022年 第12期18卷 104-106,109页
作者: 黄洁 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海200002
近年来各种新的经济业态随着市场经济的不断发展而涌现,从而导致企业财务舞弊的手段花样百出、层出不穷。早在2001年,安然公司在合并报表中由于隐满巨额贷款、虚报营业利润,最终导致该公司遭受了巨额亏损,不得不以宣告破产而结束。世通... 详细信息
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会计师事务所审计质量与内部控制有效性的关联分析
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首席财务官 2025年 第8期21卷 165-167页
作者: 李敬敬 河南明晖会计师事务所(普通合伙) 河南郑州450000
内部控制作为审计质量基石,不仅为审计工作提供可靠数据基础,保障审计顺利开展,其有效性高低还深刻影响审计独立性与效率.经剖析发现,当前部分会计师事务所内部控制有效性不足,成因包括制度不健全,如缺乏连贯性、未及时更新等;管理层重... 详细信息
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基于内部控制的国有企业经济责任审计研究
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2023年 第7期 70-73页
作者: 王秋怡 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 重庆401121
国有企业经济责任审计是对国有企业在经济责任履行方面进行的一种审计活动。内部控制在国有企业经济责任履行中起着重要的作用,它通过规范企业的管理和运营过程,提高财务息的可靠性和透明度,促进企业的健康发展和风险管控。通过完善... 详细信息
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私营企业财务管理存在的问题及对策
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财富生活 2022年 第11期 141-144页
作者: 王静 达融信会计师事务所(北京)有限公司
在经济体制和财务体制全面改革的新时期下,私营企业迎来了很发展机遇,规模不断扩,为我国国民经济的可持续发展提供了助力.但在私营企业经营建设期间,财务管理经常被各种因素影响,致使问题频频发生,不仅导致企业面临巨的财务风险,... 详细信息
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电子商务对会计实务带来的影响研究
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商情 2022年 第39期 1-3页
作者: 杨振红 河北仁达会计师事务所
随着我国经济不断进步,科学技术水平不断提升,息化产业迅猛发展,电子商务从自动化、网络化、数字化、虚拟化等方面逐渐转变了传统的会计实务核算方法,在网络化电子商务的影响下,会计实务从会计凭证、会计账户、会计报告以及会计成本... 详细信息
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会计师事务所审计风险及其控制研究
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首席财务官 2021年 第12期17卷 31-32页
作者: 张妍 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)扬州分所 江苏扬州211400
近年来,随着我国经济的飞速发展,审计业务数量直线上升,会计师事务所不断增多,但是由于部分会计师事务所过于重视对业务的拓展,忽视了对审计风险的防控,造成审计质量难以得到保障,对会计师事务所的发展造成阻碍,不利于会计师事务所的长... 详细信息
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律师事务所内部会计控制存在的问题及对策
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发展改革理论与实践 2022年 第19期38卷 148-150页
作者: 韩学会 立信会计师事务所东莞分所 广东 东莞 523000
随着经济的发展和社会的进步,人们的物质生活条件和精神文明建设得到了很提升,随之而来是人们的法律意识和维权意识的明显增强,这为我国律师事务所的建设提供了良好的发展条件.但随着我国司法工作改革的不断深化,越来越多的律师事务... 详细信息
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