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检索条件"机构=大信会计师事务所<特殊普通合伙>"
29150 条 记 录,以下是4811-4820 订阅
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有限公司注销后的税款补征承担
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中国航班 2022年 第11期 47-50页
作者: 刘文湖 刘春松 和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台分所 山东九齐律师事务所
在税务稽查征管实务工作中,经常会遇到被查企业已经依法注销,在涉税被查企业合法注销的背景下,税务稽查机关还能不能对已经注销的企业进行立案检查,若检查后发现企业涉税问题能不能要求被查企业依法补缴税款和承担相应罚款的问题是... 详细信息
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浅谈药品生产企业供应商资质审查和现场审计
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2023年 第7期 13-16页
作者: 韩莎莎 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所 河北石家庄050000
供应商资质审查和现场审计是确保药品供应链安全和质量的重要环节。这些过程包括评估供应商文件、审查质量管理体系、进行现场审计、评估风险管理措施和评估记录和文档管理。通过这些审查和审计,药品生产企业可以验证供应商是否符合相... 详细信息
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企业内部控制对财务报表编制工作的影响探究
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中国乡镇企业会计 2025年 第4期 185-187页
作者: 孙景 北京华通鉴会计师事务所有限责任公司江苏分所 江苏南京210000
在现代企业管理中,企业内部控制对财务报表编制工作的影响越发显著。内部控制可以确保财务数据的准确性和完整性,提高财务报表的合规性,增强投资者和监管机构的任,有效管理财务风险,为审计和合规检查奠定基础,但是内部控制的缺陷也会... 详细信息
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企业财务管理中的成本控制工作探讨
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2023年 第4期 155-157页
作者: 郭迎迎 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 山东青岛266555
随着市场竞争的日益激烈和消费者对产品质量的要求不断提高,成本控制已经成为企业经营中至关重要的一环。尤其在当前经济形势下,企业要想取得优势,必须在成本控制方面下足功夫。但是,如何实现成本控制却是一个复杂而又长期的过程。本文... 详细信息
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新时期数字化审计的模式创新与应用研究
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电脑采购 2022年 第52期 25-27页
作者: 王贡勇 信永中和会计师事务所济南分所,山东济南 250000
随着息时代的到来,人们生活方式发生了前未有的变化,对一切事物都产生了巨的影响,审计也不例外。传统审计方式已不再适应息时代,向数字化审计迈进已成为当前审计发展的必然趋势。为了充分发挥数字化审计在新时代发展中的积... 详细信息
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管理会计在集团管控中的应用——战略地图在集团管控中的实施路径分析与探讨
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财经界 2022年 第14期 107-109页
作者: 谢琛 山东长恒信会计师事务所有限公司
管理会计为管理咨询服务提供了重要的理论依据,是开展管理咨询服务的重要工具方法。随着社会经济的快速发展,越来越多的企业发展成为集团公司,需要通过集团管控加强公司内部管理,提升经营效率。加强战略管理是解决管控问题、实现管... 详细信息
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企业财会管理模式创新初探
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中国商界 2022年 第12期 122-124页
作者: 凌永平 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
企业开展的财务管理工作,其目的是为了实现自身的战略目标。结合企业自身实际,积极创新财务管理模式,有利于实现财务管理工作的系统化。近年来,我国的网络技术呈现出了良好的发展态势,部分企业积极顺应时代发展步伐,加强了管理模式... 详细信息
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如何提高会计质量和会计监督研究
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科学与财富 2022年 第26期14卷 197-199页
作者: 胡青 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
本文就如何提高会计质量和会计监督水平进行研究,指出会计工作质量与人员素质、会计制度水平、会计监督工作等有着密切关系,基于此,要求企业要重点提高会计人员的专业素养、完善现代企业会计制度,将数字化技术运用于会计监督工作中,重... 详细信息
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企业财务会计向管理会计转型的思考
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中外企业家 2022年 第36期 43-45页
作者: 要旭丹 河北冀准会计师事务所(普通合伙)
企业是我国国民经济发展的重要组成部分,在市场经济不断发展的背景下,传统的财务会计的工作方式已经无法满足现代企业的发展需求,应该不断创新工作模式和管理模式,能够为企业的发展提供新的动力,因此企业的财务会计向管理会计转型... 详细信息
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政府审计与内部审计耦合联动机制分析
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中国管理息化 2022年 第2期25卷 37-39页
作者: 王胜廷 立信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 海口570100
审计联动是保障审计效率的有效途径,需要开展联动机制分析工作,提高审计的实际效果。基于此,文章将从审计关系、联动机制、实现过程、保障措施4个方面对政府审计与内部审计耦合联动机制进行分析,营造良好的联动环境,实现两者联动顺利进行。
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