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    • 4 篇 教育学
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主题

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  • 24 篇 业财融合
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机构

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  • 33 篇 大信会计师事务所...
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  • 27 篇 立信会计师事务所...
  • 27 篇 立信会计师事务所...
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  • 20 篇 信永中和会计师事...
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  • 18 篇 信永中和会计师事...
  • 18 篇 立信会计师事务所...
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  • 16 篇 大信会计师事务所...
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作者

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语言

  • 1,303 篇 中文
检索条件"机构=大信会计师事务所〈特殊普通合伙〉重庆分所"
1303 条 记 录,以下是311-320 订阅
排序:
内部审计失败的原因及应对举措
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中国集体经济 2023年 第20期 73-75页
作者: 赵靓 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所
近年来,财务舞弊导致投资者蒙受巨损失的事例屡见不鲜,而内控的崩盘与内审的失利不仅导致财报数据的错误,还会影响行业心、引发誉危机。以亟须高度重视,从问题的根源出发,找出内部审计失败案例的主因,并结合可预计的主要矛盾提... 详细信息
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房地产企业业财融合存在的问题及对策
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财富生活 2023年 第33期 124-126页
作者: 浦静霞 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州安信分所
房地产企业作为我国的支柱行业之一,有效缓解了市场需求,提升了国民居住水平.但随着政策紧、融资难、存量多等一系列问题,想要有效降低房地产企业的经营风险,提高综合实力,业财融合是毋庸置疑的发展方向.业财融合管理是一项复杂的管理工... 详细信息
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上市公司连续并购审计风险及其应对措施研究——以X公司为例
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中小企业管理与科技 2023年 第24期 101-103页
作者: 张晓会 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 杭州310000
在商业竞争愈发激烈的今天,上市公司通过连续并购,优化资源配置,实现资本运作,加快上下游产业链整合,提升企业的核心竞争力。会计师事务所作为第三方中介机构,在上市公司并购中发挥关键作用。论文阐述了连续并购审计风险的相关概念及理... 详细信息
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企业会计的财务管理及内部控制
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品牌研究 2023年 第27期 197-199页
作者: 李利梅 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
经济全球化提升了我国社会经济的增长速度,让我国各行业企业都得到了快速的发展.但是,随着企业生产经营规模的不断扩张,企业财务管理、内部控制的难度迅速上升,一些企业未及时制定有效解决策略,给其带来了严重经济损失,对企业未来发展... 详细信息
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新政府会计制度下行政事业单位固定资产管理
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现代经济 2023年 第1期 104-106页
作者: 韦光范 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所
自新政府会计制度颁发以来,我国行政事业单位的固定资产管理要求随之上升到一个新高度,本文立足于行政事业单位固定资产管理的变化革新,析了其为事业单位带来的机遇和存在的问题,并提出了切实加强行政事业单位固定资产管理的相关对策.
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基于内部控制的国有企业经济责任审计研究
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2023年 第7期 70-73页
作者: 王秋怡 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 重庆401121
国有企业经济责任审计是对国有企业在经济责任履行方面进行的一种审计活动。内部控制在国有企业经济责任履行中起着重要的作用,它通过规范企业的管理和运营过程,提高财务息的可靠性和透明度,促进企业的健康发展和风险管控。通过完善... 详细信息
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电解铝行业财务尽职调查业务研究——以A公司为例
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当代会计 2023年 第9期 106-108页
作者: 刘东梅 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
随着我国经济的高质量发展,投资方对财务尽职调查的需求不断扩,质量要求也越来越高。在此背景下,财务尽职调查受到各方重视。以A公司为例,析了财务尽职调查的业务特点,阐述了被尽职调查公司的基本情况,指出了财务尽职调查工作的实... 详细信息
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企业风险管理对审计质量的影响研究
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品牌研究 2023年 第28期 91-93页
作者: 柳健 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
本研究着眼于企业风险管理对审计质量的影响.在全球化和市场竞争激烈的背景下,企业面临日益复杂多变的风险挑战,影响着企业自身的稳健发展和利益相关者的利益.审计作为保障息质量与透明度的工具,在这种环境下面临着更高的要求和挑战.... 详细信息
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新收入准则下企业收入核算的风险和控制探讨
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中国科技投资 2023年 第17期 74-76页
作者: 杨小红 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
新收入准则的应用提高了合同收入确认的有效性、准确性、可靠性,避免了工程在无法按时根据合同时间交付时出现的财务风险、控制可变对价造成的合同收入金额不准确的情况.本文针对以上问题进行析,探讨如何针对企业收入核算风险进行合... 详细信息
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基于新企业会计准则的企业财务审计策略探讨
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中国经贸 2023年 第17期 115-117页
作者: 邹桢桢 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南昌分所
本文旨在探讨基于新企业会计准则的企业财务审计策略,以帮助审计师和企业管理者更好地理解和应用新准则下的审计原则和方法。文章首先对新企业会计准则进行了概述,包括其背景、主要特点和应用范围。其次介绍了企业财务审计策略的基本原... 详细信息
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